
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111540227 | Krišťák Jozef MUDr. ZDRAV. Lúky I., 020 53 |
31913229 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 02.07.2015 | 29.07.2015 | 20.6.2023 | |
1111540226 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba 6/2015 PB | 1040,16 vrátane DPH |
02.07.2015 | 31.07.2015 | 20.6.2023 | ||
1111540225 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba za 6/2015 PU | 1044,10 vrátane DPH |
02.07.2015 | 31.07.2015 | 20.6.2023 | ||
1111540224 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber plynu 7/2015 | 1457,00 vrátane DPH |
č.9102886431 zo dňa 23.11.2005 | 02.07.2015 | 15.07.2015 | 20.6.2023 | |
1111540223 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2487,85 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 02.07.2015 | 15.07.2015 | 20.6.2023 | |
1111540222 | Mgr.Ing. Olga Hlucháňová Nám. A. Hlinku 25/30,01701 Považska Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Tomáš Vicena | 21,67 bez DPH |
8 er´/ 131/2008-18 zo dňa 30.4.2015 | 1.7.2015 | 06.07.2015 | 19.6.2023 | |
1111540222 | Mgr.Ing. Olga Hlucháňová Nám. A. Hlinku 25/30,01701 Považska Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Tomáš Vicena | 21,67 bez DPH |
8 er´/ 131/2008-18 zo dňa 30.4.2015 | 1.7.2015 | 06.07.2015 | 19.6.2023 | |
1111540222 | Mgr.Ing. Olga Hlucháňová Nám. A. Hlinku 25/30,01701 Považska Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Tomáš Vicena | 21,67 bez DPH |
8 er´/ 131/2008-18 zo dňa 30.4.2015 | 1.7.2015 | 06.07.2015 | 19.6.2023 | |
1111540221 | PRIMSTAR s.r.o Stred 50/24-13 |
44507887 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 z. z | 1.7.2015 | 03.08.2015 | 19.6.2023 | |
1111540220 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 69,95 vrátane DPH |
1z 17.2.2014, rámcová dohoda z 22.10.2013 | 1.7.2015 | 13.07.2015 | 19.6.2023 | |
1111540219 | MGr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie prace za 6/2015 | 1 795,20 vrátane DPH |
z 17.12.2014 | 1.7.2015 | 13.07.2015 | 19.6.2023 | |
111540218 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zučt.kreditu frank.stoja PU | 2 000,00 bez DPH |
z 11.12.2012 | 19.6.2015 | 22.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540217 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zučt. kreditu frank.stoja PB | 4 000,00 bez DPH |
z 11.12.2012 | 22.6.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540216 | MGr. Ing.Olga hlucháňová Nám.A.Hlinku 25/30,01701 Považská Bystrica |
35662905 | exe. trovy -Tomáš Vicena | 21,67 vrátane DPH |
6er /134/2008-16 zo dňa 30.4.2015 | 19.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540215 | MUDr. Jaroslav Kuchta Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31925871 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 z. z | 19.6.2015 | 13.08.2015 | 19.6.2023 | |
1111540214 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zlava z poštovného za 5/2015 | -26,44 bez DPH |
z 11.12.2012 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540213 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | zlava z poštovného za 5/2015 | -41,64 bez DPH |
z 11.12.2012 | 17.6.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540210 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540209 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540208 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540207 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2 045,42 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540206 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 599,82 vrátane DPH |
z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 30.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540205 | ústredie prace ,sociálnych vecí a rodiny špitálska 8 81267 Bratislava |
30794536 | vodné , stočné PU | 311,52 vrátane DPH |
č. 10472009 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540204 | ústredie prace ,sociálnych vecí a rodiny špitálska 8 81267 Bratislava |
30794536 | vodné , stočné PB | 441,12 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540203 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | Strážna služba za 5/2015 PB | 898,32 bez DPH |
zo 17.12.2014 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540202 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | Strážna služba za 5/2015 PU | 965,30 bez DPH |
zo 17.12.2014 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540200 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 59,80 bez DPH |
č. 9904306012 zo 17.6.2011 | 11.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540199 | MUDr. Oravec Libor Udiča 301 |
31913580 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
8.6.2015 | 03.08.2015 | 19.6.2023 | ||
1111540198 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla za 5/2015 | 730,00 vrátane DPH |
č. 093/2006/PTZ | 4.5.2015 | 08.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540197 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | výuč. dodávky tepla za 5/2015 | 690,53 vrátane DPH |
č. 093/2006/PTZ | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540196 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | Upratovacie práce za 5/2015 | 1 550,40 vrátane DPH |
zo 17.12.2014 | 8.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540195 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštové k PPU ZA 5/2015 | 7,20 bez DPH |
zo dňa 23.12.2014 | 5.6.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540193 | Regulová s .r. o . 020 01 Púchov .Slovanská 303,6 |
44519842 | zdravotné výkon / dobropis | -13,94 bez DPH |
447/2008 z. z | 3.6.2015 | 03.08.2015 | 19.6.2023 | |
1111540192 | NsP P. Bystrica Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 z. z | 3.6.2015 | 03.08.2015 | 19.6.2023 | |
1111540191 | H-K-B.SANTÉE s. r. o. Slopná 90, Slopná 018 21 |
45297037 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 z. z | 3.6.2015 | 13.08.2015 | 19.6.2023 | |
1111540190 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frank.stoja PU | 0,00 bez DPH |
z 11.12.2012 | 3.06.2015 | 19.6.2023 | ||
1111540189 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 69,95 vrátane DPH |
zo 17.2.2014 | 03.06.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540188 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber plynu 6/2015 | 1457,00 vrátane DPH |
9102886431 zo dna 23.11.2005 | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 6/2015 | 2487,85 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 01.06.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 | |
1111540186 | MUDr. Michňo Otakar Ľ. Štúra 6/6, Beluša 018 61 |
36742236 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon 447/2008 Z.z. | 29.05.2015 | 12.06.2015 | 19.6.2023 |