Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640130 | Fittich ZA s.r.o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina |
36433764 | odborná prehliadka a odborná skúška EZS | 212,94 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise | 05.04.2016 | 30.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640129 | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská ulica, Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 04.04.2016 | 30.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640127 | MUDr. Koiš Daniel NsP PB,Nemocničná 986 |
31903495 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 04.04.2016 | 30.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640126 | MUDr.Krišťák Jozef Zdr. Lúky |
31913229 | zdravotné výkony | 195,16 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 04.04.2016 | 30.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640147 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
30794536 | vodné, stočné PU | 181,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640146 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
30794536 | vodné, stočné PB | 400,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640117 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 29.03.2016 | 23.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640140 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a TÚV za 03/2016 | 2990,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.093/2006/PTZ | 11.04.2016 | 22.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640118 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
29.03.2016 | 22.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 831,68 vrátane DPH |
OV013/2016 | 23.02.2016 | 22.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640159 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 4000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 25.4.2016 | 21.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640138 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 3/2016 | 5,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640150 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | poplatok za palivové karty- dobropis | -6,95 vrátane DPH |
Zmluva reg.č. 002863/73120/2004 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640133 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | poplatok za palivové karty | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva reg.č. 002863/73120/2004 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 108,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640088 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov AC | 434,26 vrátane DPH |
OV011/2016 | 23.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640085 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1242,48 vrátane DPH |
OV011/2016 | 19.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640125 | DERAZIN Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica |
34656529 | vykonanie deratizácie na objektoch ÚPSVR Považská Bystrica | 208,50 vrátane DPH |
OV019/2016 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu-04/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640121 | DKFB PLUS s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba za 3/2016 | 1814,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 04.04.2016 | 14.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640154 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 03/2016 | -19,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 3/2016 | 43,36 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640152 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby - dobropis | 0,60 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 0,60 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640103 | MAGNA E. A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2016 | 1407,67 vrátane DPH |
10.03.2016 | 09.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640101 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 09.03.2016 | 08.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640111 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640110 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640109 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 bez DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640108 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640190 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 04/2016 | 1925 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.05.2016 | 06.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640107 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 775,82 vrátane DPH |
14.03.2016 | 03.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640097 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 84106 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 2/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
č. Z201541918_Z z 8.1.2016 | 03.03.2016 | 02.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 9370,80 vrátane DPH |
OV0162016 | 08.03.2016 | 01.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640115 | MOTOTRADE PB Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica |
35230444 | oprava sl. vozidla | 261,90 vrátane DPH |
OV017/2016 | 16.03.2016 | 30.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640093 | MUDr. Kavec Miroslav NsP, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 01.03.2016 | 28.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640091 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 392,56 vrátane DPH |
01.03.2016 | 27.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640105 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 361,32 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 11.03.2016 | 24.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640104 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 147,18 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 10.03.2016 | 23.03.2016 | 23.6.2023 |