
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640111 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640075 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640028 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
15.01.2016 | 11.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640021 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | dodávky tepla 12/2015 | 919,52 vrátane DPH |
č.093/2006/PTZ | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 23.6.2023 | |
1111640374 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2016 | 938,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.10.2016 | 09.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640381 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 12.10.2016 | 05.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.09.2016 | 07.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640298 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 10.08.2016 | 03.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640270 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.07.2016 | 04.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640226 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 10.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640185 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640144 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640110 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
14.03.2016 | 07.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640074 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640027 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
15.01.2016 | 11.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640477 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.12.2016 | 04.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 10.11.2016 | 04.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640014 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba PU | 992,88 vrátane DPH |
08.01.2016 | 30.01.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640013 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba PB | 992,88 vrátane DPH |
08.01.2016 | 30.01.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 01.12.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640450 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640449 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank.stroja PB | 1000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2016 | 1052,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 06.05.2016 | 09.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640429 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 10/2016 | 1071,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.11.2016 | 24.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie 05/2016 | 1108,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.06.2016 | 10.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2016 | 1198,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.04.2016 | 10.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640085 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1242,48 vrátane DPH |
OV011/2016 | 19.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640473 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016 | 1269,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 12.12.2016 | 09.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640409 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 10/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 07.11.2016 | 07.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640368 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 09/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 06.10.2016 | 05.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640326 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 08/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.09.2016 | 05.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640293 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 07/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.08.2016 | 04.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640255 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 06/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 08.07.2016 | 07.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640208 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 05/2016 | 1397,34 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640172 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 04/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 06.05.2016 | 05.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640124 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 03/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 04.04.2016 | 04.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640097 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 84106 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 2/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
č. Z201541918_Z z 8.1.2016 | 03.03.2016 | 02.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640431 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2016 | 1404,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.11.2016 | 10.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640103 | MAGNA E. A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2016 | 1407,67 vrátane DPH |
10.03.2016 | 09.04.2016 | 23.6.2023 |