Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640093 | MUDr. Kavec Miroslav NsP, Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 01.03.2016 | 28.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640092 | Fittich ZA s. r. o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina |
36433764 | servis ESZ PB+PU | 191,21 vrátane DPH |
OV006/2016 | 01.03.2016 | 17.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640091 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 392,56 vrátane DPH |
01.03.2016 | 27.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640090 | H-K-B.SANTÉE s. r. o. Slopná 90, Slopná 018 21 |
45297037 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 29.02.2016 | 10.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640089 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 60,80 vrátane DPH |
OV010/2016 | 29.02.2016 | 16.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640088 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov AC | 434,26 vrátane DPH |
OV011/2016 | 23.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 831,68 vrátane DPH |
OV013/2016 | 23.02.2016 | 22.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640086 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
30794536 | servis výťahu PB | 158,40 vrátane DPH |
OV014/2016 | 22.02.2016 | 03.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640085 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1242,48 vrátane DPH |
OV011/2016 | 19.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640084 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava 1 |
47250542 | preklad textu | 15,00 vrátane DPH |
OV009/2016 | 18.02.2016 | 17.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640083 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 1/2016 | -20,28 vrátane DPH |
16.02.2016 | 11.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640082 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 1/2016 | -42,22 vrátane DPH |
16.02.2016 | 11.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640081 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frank. stroja PB | 0,00 vrátane DPH |
16.02.2016 | 10.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640080 | MUDr. Oravec Libor ZS Udiča 301 |
31913580 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 15.02.2016 | 08.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640079 | IMSA s.r.o. - MUDr. Andelová Jana T. Vansovej 1344, 02001 Púchov |
46355456 | zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 15.02.2016 | 28.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640078 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 1/2016 | 405,99 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 15.02.2016 | 11.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640077 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok PU | 144,00 vrátane DPH |
11.02.2016 | 22.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640076 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok PB | 144,00 vrátane DPH |
11.02.2016 | 22.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640075 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640074 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640073 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640072 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640071 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 681,18 vrátane DPH |
11.02.2016 | 05.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640070 | Teplo GGE s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36012424 | dodávka teplá 1/2016 | 3864,15 vrátane DPH |
č.093/2006/PTZ | 11.02.2016 | 23.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640069 | Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica |
00317667 | PB novinky r.2016 | 15,40 vrátane DPH |
OV150068 | 10.02.2016 | 19.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640068 | ELBA - Ľuboš Bagín 01853 Bolešov 299 |
37658867 | oprava plynového kotla PU | 80,00 vrátane DPH |
OV008/2016 | 10.02.2016 | 20.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640067 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 176,62 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640066 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 371,10 vrátane DPH |
č.10472009 zo dňa 15.7.2009 | 10.02.2016 | 23.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie karty | 9624,12 vrátane DPH |
OV005/2016 | 10.02.2016 | 03.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640064 | PCO Plus s.r.o. Nám. A. Hlinku 25/30,01701 Považska Bystrica |
31568548 | oprava el. závory PU | 56,66 vrátane DPH |
OV007/2016 | 09.02.2016 | 10.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640063 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,32 vrátane DPH |
č.9902130669 z. 19.3.2009 | 09.02.2016 | 17.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640062 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frank. stroja PU | 0,00 vrátane DPH |
08.02.2016 | 05.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640061 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 1/2016 | 5,25 vrátane DPH |
08.02.2016 | 18.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640060 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 84106 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 1/2016 | 153,66 vrátane DPH |
č. Z201541918_Z z 8.1.2016 | 08.02.2016 | 07.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640059 | MEDICAL M+J, s.r.o. Mierová 311, Považská Bystrica 017 01 |
36351580 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640058 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 1.Q.2016 | 140,33 vrátane DPH |
04.02.2016 | 10.02.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640057 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba 1/2016 | 510,00 vrátane DPH |
OV150073 | 04.02.2016 | 02.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640056 | DKFB Plus Bratislava Kremnická 26, 85101 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba 1/2016 | 172,80 vrátane DPH |
č. Z201541867_Z z 8.1.2016 | 02.02.2016 | 14.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640055 | MGr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce 1/2016 | 510,00 vrátane DPH |
OV150074 | 02.02.2016 | 01.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640054 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 23.6.2023 |