Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640445 | Miroslav Lovíšek ELPRO Moyzesova 831/30,017 01 P.Bystrica |
36937525 | odborný posudok k vyradenej technike | 10,00 vrátane DPH |
OV 052/2016 | 21.11.2016 | 05.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640444 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | 27,68 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640443 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | 40,72 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640442 | Gynecare spol s.r.o. Ružová 1781/14, 02001 Púchov |
44090293 | zdravotné úkony | 90,61 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 21.11.2016 | 07.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640441 | VRBATA s.r.o. Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica |
36346837 | výrova informačných a propagačných materiálov | 117 vrátane DPH |
OV043/2016 | 21.11.2016 | 25.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640440 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 115,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV47/2016 | 21.11.2016 | 14.12.2016 | 24.7.2023 |
1111640439 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 115,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV046/2016 | 21.11.2016 | 14.12.2016 | 24.7.2023 |
1111640438 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka MV | 337,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV048/2016 | 21.11.2016 | 15.12.2016 | 24.7.2023 |
1111640450 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640449 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank.stroja PB | 1000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640448 | Primstar s.r.o. Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné úkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 23.11.2016 | 21.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640447 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | STK a EK služobného motorového vozidla | 96,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV 051/2016 | 23.11.2016 | 18.12.2016 | 24.7.2023 |
1111640455 | Pogány Gustáv MUDr. Ľ.Štúra 6/6, 018 61 Beluša |
31915434 | zdravotné úkony | 34,85 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 24.11.2016 | 22.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640453 | Pogány Gustáv MUDr. Ľ.Štúra 6/6, 018 61 Beluša |
31915434 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 24.11.2016 | 22.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640452 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy budovy 10/2016 | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Komplexná správa objektov | 24.11.2016 | 14.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640460 | Hlucháňová Oľga Mgr. INg. Centrum 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exekučné trovy | 84,80 vrátane DPH |
Uznesenie OS PB | 01.12.2016 | 19.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 01.12.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640458 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 3000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 01.12.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640457 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 391,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 01.12.2016 | 26.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640456 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba 11/2016 | 1728 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 01.12.2016 | 14.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640465 | Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3, 017 01 P.Bystrica |
00317667 | predplatné týždenníka | 14,80 bez DPH |
OV 050/2016 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640464 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné úkony | 27,88 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.12.2016 | 28.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640463 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby SMV | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 05.12.2016 | 30.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640462 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 12/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640461 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 12/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640466 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 07.12.2016 | 19.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640472 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 11/2016 | 5,40 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby preukaz na účet | 09.12.2016 | 19.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640471 | FOBAVE s.r.o. Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
47375493 | zdravotné úkony | 20,91 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 09.12.2016 | 02.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640470 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 11/2016 | 2423 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.12.2016 | 03.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640470 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 11/2016 | 2423 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.12.2016 | 03.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640469 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 11/2016 | 371,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640467 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za 11/2016 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 09.12.2016 | 04.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640480 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 252,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.12.2016 | 26.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640479 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné PB | 374,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.12.2016 | 23.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640478 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.12.2016 | 04.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640477 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.12.2016 | 04.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640476 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 12.12.2016 | 04.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640475 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 12.12.2016 | 04.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640474 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 659,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.12.2016 | 04.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640473 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016 | 1269,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 12.12.2016 | 09.01.2017 | 24.7.2023 |