Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640461 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 12/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640403 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.11.2016 | 15.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 10/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.10.2016 | 15.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 09/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 05.09.2016 | 15.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640287 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 08/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.08.2016 | 15.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 07/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 06/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu- 5/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.05.2016 | 15.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu-04/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640095 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 3/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
02.03.2016 | 15.03.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640462 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 12/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640404 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 03.11.2016 | 15.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č.4097/2013 | 03.10.2016 | 15.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 05.09.2016 | 15.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 02.08.22016 | 16.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 02.05.2016 | 15.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640096 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 3/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 02.03.2016 | 15.03.2016 | 23.6.2023 | |
1111640054 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
č.4097/2013 zo dňa 15.12.2013 | 02.02.2016 | 15.02.2016 | 23.6.2023 | |
1111640103 | MAGNA E. A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2016 | 1407,67 vrátane DPH |
10.03.2016 | 09.04.2016 | 23.6.2023 | ||
1111640431 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2016 | 1404,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.11.2016 | 10.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640409 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 10/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 07.11.2016 | 07.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640368 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 09/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 06.10.2016 | 05.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640326 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 08/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.09.2016 | 05.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640293 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 07/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.08.2016 | 04.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640255 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 06/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 08.07.2016 | 07.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640208 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 05/2016 | 1397,34 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640172 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 04/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 06.05.2016 | 05.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640124 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 03/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 04.04.2016 | 04.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640097 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 84106 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 2/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
č. Z201541918_Z z 8.1.2016 | 03.03.2016 | 02.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640473 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016 | 1269,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 12.12.2016 | 09.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640085 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1242,48 vrátane DPH |
OV011/2016 | 19.02.2016 | 18.04.2016 | 23.6.2023 | |
1111640137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2016 | 1198,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.04.2016 | 10.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie 05/2016 | 1108,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.06.2016 | 10.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640429 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 10/2016 | 1071,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.11.2016 | 24.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2016 | 1052,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 06.05.2016 | 09.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 01.12.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640450 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 24.7.2023 |