Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640199 | MUDr.Krišťák Jozef Lúky I., 020 53 Lúky |
31913229 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 31.05.2016 | 29.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640200 | PROVAMED s.r.o. 1.mája 887/45, Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 01.06.2016 | 01.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640201 | MUDr. Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | 6,97 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 01.06.2016 | 28.06.2016 | 21.7.2023 | ||
1111640202 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 4547,05 vrátane DPH |
OV022/2016 | 02.06.2016 | 29.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640203 | DKFB PLUS s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba 05/2016 | 1900,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 06/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640206 | EkonSpo- Ing.Pápeš K cintorínu 36,010 08 Žilina |
14219671 | poštové poukážky | 35,16 bez DPH |
OV 023/016 | 02.06.2016 | 15.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 1 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 03.06.2016 | 01.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640208 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 05/2016 | 1397,34 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640209 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 700,95 vrátane DPH |
OV022/2016 | 060.0.62016 | 29.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640210 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby MV | 267,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.06.2016 | 03.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640211 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja PB | 4000 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 06.06.2016 | 02.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640212 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava |
47250542 | preklad textu | bez DPH |
OV 021/2016 | 07.06.2016 | 29.06.20165 | 21.7.2023 | |
1111640213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek. energie 05/2016 | 1108,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.06.2016 | 10.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640214 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 610,87 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640215 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2016 | 455,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.06.2016 | 21.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640216 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 05/2016 | 730 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.06.2016 | 05.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640217 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | nákup tonerov do frankovača | 349,60 vrátane DPH |
OV 024/2016 | 08.06.2016 | 20.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640219 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 05/2016 | 6,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 08.06.2016 | 20.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640220 | Miroslava Angyalová reklamné predmety Dukelská 978,017 01 Považská Bystrica |
32891792 | laminovacie fólie na preukazy | 104,64 vrátane DPH |
OV 160025 | 09.06.2016 | 23.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640221 | FOBAVE s.r.o. Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
47375493 | zdravotné úkony | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 09.06.2016 | 30.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640222 | Gynecare spol s.r.o. Ružová 1781/14, 02001 Púchov |
44090293 | zdravotné úkony | 55,76 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 10.06.2016 | 03.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640223 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 680,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 10.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 10.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640225 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 10.06.2016 | 06.0.72016 | 21.7.2023 | |
1111640226 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 10.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640227 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 10.06.2016 | 06.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640228 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné PB | 331,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 13.06.2016 | 24.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640229 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné PU | 210,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 13.06.2016 | 24.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640230 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 05/2016 | 46,64 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 15.06.2016 | 27.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640231 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 05/2016 | 19,30 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 15.06.2016 | 27.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frankovacieho stroja | 2000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 20.06.2016 | 14.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640233 | BELMEDIKA s.r.o. Ľ.Štúra 6/6, 018 61 Beluša |
36742236 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 22.6.2016 | 17.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640234 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 90,2 vrátane DPH |
Zmluva na používanie Slovnaft karty | 24.06.2016 | 01.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640235 | Krasňanová Mária JUDr. Nám. A.Hlinku 36/9,017 01 Považská Bystrica |
31118577 | trovy exekúcie | 65,41 vrátane DPH |
Uznesenie OS PB | 24.06.2016 | 21.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640236 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 754,16 vrátane DPH |
OV 026/2016 | 27.06.2016 | 23.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640237 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov | 4765,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Komplexná správa objektov | 27.06.2016 | 15.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640238 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Komplexná správa objektov | 27.06.2016 | 15.07.2016 | 21.7.2023 |