Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640273 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 213,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 14.07.2016 | 26.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640264 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 335,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.07.2016 | 25.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640229 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné PU | 210,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 13.06.2016 | 24.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640228 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné PB | 331,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 13.06.2016 | 24.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640192 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné PB | 313,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.05.2016 | 24.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640191 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné Púchov | 617,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.05.2016 | 24.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640147 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
30794536 | vodné, stočné PU | 181,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640146 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
30794536 | vodné, stočné PB | 400,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 21.7.2023 | |
111164304 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 436,81 vrátane DPH |
Zmluva č.10472009 | 11.08.2016 | 24.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640171 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov - dobropis | 46,78 bez DPH |
Zmluva na dielo na servis zdvíhacích zariadení | 04.05.2016 | 18.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640170 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB | 46,78 vrátane DPH |
Zmluva na dielo na servis zdvíhacích zariadení | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 01.12.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640450 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 1000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 23.11.2016 | 21.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640444 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | 27,68 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja | 4000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 18.10.2016 | 14.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frankovacieho stroja | 2000 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 20.06.2016 | 14.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640230 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 05/2016 | 46,64 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 15.06.2016 | 27.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640432 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 504,33 vrátane DPH |
Zmluva na používanie Slovnaft karty | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640335 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 337,50 vrátane DPH |
Zmluva na používanie Slovnaft karty | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640234 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 90,2 vrátane DPH |
Zmluva na používanie Slovnaft karty | 24.06.2016 | 01.07.2016 | 21.7.2023 | |
1111640196 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 161,03 vrátane DPH |
Zmluva na používanie Slovnaft karty | 23.05.2016 | 31.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640406 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 4Q/2016 | 140,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | 04.11.2016 | 09.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640291 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB 3Q/2016 | 140,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | 02.08.2016 | 10.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640176 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB - 2Q 2016 | 140,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | 09.05.2016 | 18.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640351 | PROJART spol. s.r.o. Centrunm 28/33, 017 01 Považská Bystrica |
31570526 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 6000 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie | 20.09.2016 | 15.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640434 | PROJART spol. s.r.o. Centrunm 28/33, 017 01 Považská Bystrica |
31570526 | zabezpečenie stavebného povolenia | 900 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zabezpečenie PD | 11.11.2016 | 07.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640367 | Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | posúdenie projektovej dokumentácie | 144 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie | 05.102016 | 04.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dobropis el.energie | 209,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 27.12.2016 | 09.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640473 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016 | 1269,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 12.12.2016 | 09.01.2017 | 24.7.2023 | |
1111640462 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 12/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640404 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 03.11.2016 | 15.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2016 | 876,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 12.09.2016 | 10.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 05.09.2016 | 15.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 02.08.22016 | 16.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2016 | 1052,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 06.05.2016 | 09.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 02.05.2016 | 15.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640470 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 11/2016 | 2423 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.12.2016 | 03.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640470 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 11/2016 | 2423 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.12.2016 | 03.11.2016 | 24.7.2023 | |
1111640469 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 11/2016 | 371,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 24.7.2023 | |
1111640430 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie dodávky tepla 10/2016 | 1759 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.11.2016 | 05.10.2016 | 24.7.2023 |