Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 10.05.2016 | 17.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640179 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank.stroja PU | 2000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 09.05.2016 | 05.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640178 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 04/2016 | 6,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 09.05.2016 | 19.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640177 | Fittich ZA s.r.o. Kragujevská 398, 010 01 Žilina |
36433764 | oprava zariadenie EZS | 95,60 vrátane DPH |
Zmluv ao kontrolnej činnosti a pozáručnom servise | 09.05.2016 | 29.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640176 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB - 2Q 2016 | 140,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | 09.05.2016 | 18.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640175 | MUDr. Oravec Libor Udiča 301 |
31913580 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 06.05.2016 | 02.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640174 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 428,88 vrátane DPH |
Zmluva reg.č. 002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 17.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2016 | 1052,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 06.05.2016 | 09.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640172 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby za 04/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb | 06.05.2016 | 05.06.2016 | 21.7.2023 | |
1111640171 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov - dobropis | 46,78 bez DPH |
Zmluva na dielo na servis zdvíhacích zariadení | 04.05.2016 | 18.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640170 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB | 46,78 vrátane DPH |
Zmluva na dielo na servis zdvíhacích zariadení | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640169 | MUDr. Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 02.05.2016 | 27.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640168 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 02.05.2016 | 29.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640167 | H-K-B. SANTÉE, s.r.o Slopná 90, Slopná |
45297037 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 02.05.2016 | 29.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640166 | Kuchta Jaroslav MUDr. NsP PB,Nemocničná 986 |
31925871 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 02.05.2016 | 10.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640165 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 0,00 vrátane DPH |
02.05.2016 | 26.05.2016 | 21.7.2023 | ||
1111640164 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 391,99 vrátane DPH |
Zmluva o pristúpení k RD | 02.05.2016 | 26.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 02.05.2016 | 15.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640162 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu- 5/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.05.2016 | 15.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640161 | DKFB PLUS s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba za 04/2016 | 1814,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 02.05.2016 | 14.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640160 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dobropis- zníženie ceny tepla | 34,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.093/2006/PTZ | 25.4.2016 | 03.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640159 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 4000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 25.4.2016 | 21.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640158 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 108,38 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 25.04.2016 | 02.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640157 | MEDIGA s.r.o. Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne |
45302316 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 25.04.2016 | 21.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640156 | NITRAM,s.r.o. J.Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom |
43852301 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.04.2016 | 30.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640155 | MEDCENTRUM, s.r.o. J.Milca 33,01001 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.04.2016 | 14.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640154 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 03/2016 | -19,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 3/2016 | 43,36 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640152 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby - dobropis | 0,60 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 0,60 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.04.2016 | 12.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640150 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | poplatok za palivové karty- dobropis | -6,95 vrátane DPH |
Zmluva reg.č. 002863/73120/2004 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640149 | MUDr.Kolník Vladimír Pod Lachovcom 1727/55, Púchov |
36124168 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 13.04.2016 | 07.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640148 | MUDr. Crkoň Jozef Pod Lachovcom 1727/55, Púchov |
37921142 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 12.04.2016 | 30.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640147 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
30794536 | vodné, stočné PU | 181,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640146 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
30794536 | vodné, stočné PB | 400,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2016 | 25.04.2016 | 21.7.2023 | |
1111640145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640144 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640143 | SWAN, a.s. Borská6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640142 | SWAN, a.s. Borská6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2016 | 06.05.2016 | 21.7.2023 | |
1111640141 | SWAN, a.s. Borská6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 631,79 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.04.2016 | 05.05.2016 | 21.7.2023 |