Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111640320 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 0,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 02.09.2016 | 25.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640321 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 269,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV 031/2016 | 02.09.2016 | 23.09.2016 | 21.7.2023 |
1111640322 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 204,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | OV 035/2016 | 02.09.2016 | 23.09.2016 | 21.7.2023 |
1111640323 | Primstar s.r.o. Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné úkony | 13,94 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 02.09.2016 | 30.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 09/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 05.09.2016 | 15.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2016 | 1465,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 05.09.2016 | 15.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640326 | Mapeka, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava |
36688843 | upratovacie služby 08/2016 | 1397,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.09.2016 | 05.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640327 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby SMV | 167,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 05.09.2016 | 30.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640328 | SUNNY MEDICAL s.r.o. Hollého 196, 02001 Dolné Kočkovce |
44228121 | zdravotné úkony | 90,61 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.09.2016 | 02.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640329 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné úkony | 20,91 vrátane DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.09.2016 | 28.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640330 | ALFA Reklama s.r.o. Mládežnícka 2104, 017 01 P.Bystrica |
36479721 | fólie na preukazy | 72,96 vrátane DPH |
OV 034/2016 | 06.09.2016 | 02.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 08.09.2016 | 19.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640332 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 08/2016 | 4,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 08.09.2016 | 20.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2016 | 876,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 12.09.2016 | 10.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640334 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VYT | 468,60 vrátane DPH |
RD na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky | OV 033/2016 | 12.09.2016 | 30.09.2016 | 21.7.2023 |
1111640335 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 337,50 vrátane DPH |
Zmluva na používanie Slovnaft karty | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640336 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 596,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 13.09.2016 | 07.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640337 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.09.2016 | 07.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640338 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 13.09.2016 | 07.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.09.2016 | 07.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640340 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.09.2016 | 07.10.2016 | 21.7.2023 | |
1111640341 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 08/2016 | 455,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.09.2016 | 23.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640342 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 08/2016 | 730 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.09.2016 | 03.08.2016 | 21.7.2023 | |
1111640343 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 344,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 13.09.2016 | 23.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640344 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | servisná prehliadka frankovača | 149,76 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 13.09.2016 | 23.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640345 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | servis frankovača v Púchove | 149,76 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 13.09.2016 | 23.09.2016 | 21.7.2023 | |
1111640346 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja PB | 4000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 13.09.2016 | 08.09.2016 | 24.7.2023 | |
1111640347 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 149,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 14.09.2016 | 26.09.2016 | 24.7.2023 | |
1111640348 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | paušálne služby 08/2016 | 4701,12 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexnej správy objektov | 14.09.2016 | 12.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640349 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 08/206 | 97,88 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 19.09.2016 | 28.09.2016 | 24.7.2023 | |
1111640350 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 08/2016 | 51,84 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 19.09.2016 | 28.09.2016 | 24.7.2023 | |
1111640351 | PROJART spol. s.r.o. Centrunm 28/33, 017 01 Považská Bystrica |
31570526 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 6000 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie | 20.09.2016 | 15.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640352 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 7191,96 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | OV031/2016 | 23.09.2016 | 21.11..2016 | 24.7.2023 |
1111640353 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 218,41 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | OV 32/2016 | 23.009.2016 | 21.11.2016 | 24.7.2023 |
1111640354 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja | 2000 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 23.09.2016 | 20.09.2016 | 24.7.2023 | |
1111640355 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 63,10 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 26.09.2016 | 03.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640356 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby za opravu majetku | 10,90 vrátane DPH |
OV 036/2016 | 26.09.2016 | 14.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640357 | Hlucháňová Oľga Mgr. INg. Nám. A.Hlinku 25/30,017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exekúcie | 34,74 vrátane DPH |
Uznesenie OS PB | 26.09.2016 | 12.10.2016 | 24.7.2023 | |
111230358 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba za 09/2016 | 1728 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 24.7.2023 | |
1111640359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 10/2016 | 1566,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.10.2016 | 15.10.2016 | 24.7.2023 |