Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111740363 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 02.10.2017 | 27.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740364 | SBS DARK SHADOWS,s.r.o. Východná 7134/9A,911 01 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 09/2017 PB | 1214,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.261/111/2017 | 03.10.2017 | 30.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740365 | H-K-B. SANTÉE, s.r.o Slopná 90, Slopná |
45297037 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.10.2017 | 03.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740366 | MUDr.Crkoň Jozef Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
37921142 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.10.2017 | 30.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740367 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 397,28 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 09.10.2017 | 17.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740368 | SBS DARK SHADOWS,s.r.o. Východná 7134/9A,911 01 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba PU 074/2017 | 1214,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.261/111/2017 | 10.10.2017 | 30.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740370 | FOBAVE s.r.o. Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
47375493 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 10.10.2017 | 05.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740371 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 09/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740372 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU | 2,52 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 10.10.2017 | 19.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740373 | PROVAMED s.r.o. 1.mája 887/45, Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 10.10.2017 | 04.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740374 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 09/2017 | 852,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 10.10.2017 | 09.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740375 | MUDr.Butková Eva Plevník Drienové 351 |
48059749 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 10.10.2017 | 28.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740376 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné Púchov | 317,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.10.2017 | 23.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740377 | BELMEDIKA s.r.o. Štúrova 6/6,018 61 Beluša |
36742236 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 11.10.2017 | 05.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740379 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 09/2017 | 730 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.10.2017 | 05.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740378 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 09/2017 | 682,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11,10,2017 | 24.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740380 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba sieti | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.10.2017 | 03.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740381 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.10.2017 | 03.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740382 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.10.2017 | 03.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740383 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT-IP telefónia | 975,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 11.10.2017 | 03.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740384 | MUDr.Vladimír Vician Štúrova 6/6,018 61 Beluša |
31928994 | zdravotné úkony | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 11.10.2017 | 29.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740385 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 730,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 11.10.2017 | 04.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740386 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
-0000006 | zdravotné úkony | -6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 12.10.2017 | 09.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740387 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 130,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 13.10.2017 | 25.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740388 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné prehliadka vozidla | 175,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV041/2017 | 13.10.2017 | 04.11.2017 | 28.7.2023 |
1111740389 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka vozidla | 175,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV042/2017 | 13.10.2017 | 04.11.2017 | 28.7.2023 |
1111740390 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov 09/2017 | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o komplexnej správe objektov | 17.10.2017 | 30.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740391 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava kotolne | 947,52 vrátane DPH |
OV040/2017 | 17.10.2017 | 10.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740392 | MEDIGA s.r.o. Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne |
45302316 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740393 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia | 492,20 vrátane DPH |
OV030/2017 | 18.10.2017 | 15.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740394 | MUDr.Kolník Vladimír Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
36124168 | zdravotné úkony | 111,52 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.10.2017 | 17.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740395 | INEL s.r.o. Nám.A.Hlinku 25/30,P.Bystrica |
35911000 | inštalácia elektr.zabezpečenia | 99 vrátane DPH |
OV047/2017 | 19.10.2017 | 17.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740396 | MEDICAL M+J s.r.o. Mierová 311,01701 P.Bystrica |
36351580 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 20.10.2017 | 25.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740397 | Primstar s.r.o. Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 23.10.2017 | 18.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740398 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 248,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 23.10.2017 | 31.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 09/2017 | -30,82 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 26.10.2017 | 25.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740401 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 09/2017 | -14,52 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 26.10.2017 | 25.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740400 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -29,48 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 26.10.2017 | 25.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740402 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 10/2017 | 1088,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 31.10.2017 | 05.12.2017 | 28.7.2023 |