![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111740190 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 04/2017 | 1925 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.05.2017 | 04.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740115 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba 03/2017 | 1987,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 03.04.2017 | 14.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740317 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 2000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 24.08.2017 | 21.08.2017 | 28.7.2023 | |
111740272 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 2000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 14.07.2017 | 10.07.2017 | 28.7.2023 | |
1111740212 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 2000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 05.06.2017 | 02.06.2017 | 27.7.2023 | |
1111740162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 2000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 24.04.2017 | 20.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740467 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 13.12.2017 | 04.01.2018 | 28.7.2023 | |
1111740423 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.11.2017 | 06.12.2017 | 28.7.2023 | |
1111740382 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 11.10.2017 | 03.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740337 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.09.2017 | 06.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740294 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 09.08.2017 | 02.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740264 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb komplexne správy objektov | 13.07.2017 | 05.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740224 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 14.06.2017 | 05.07.2017 | 27.7.2023 | |
1111740184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 150.5.2017 | 23.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740095 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití dát. siete SWAN | 13.03.017 | 05.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 10.02.2017 | 08.03.2017 | 26.7.2023 | |
1111740028 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 17.01.2017 | 08.02.2017 | 26.7.2023 | |
1111740421 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2321,59 vrátane DPH |
OV045/2017 | 10.11.2017 | 01.01.2018 | 28.7.2023 | |
1111740487 | KAMON,s.r.o. Dolný Moštenec 205,017 01 P.Bystrica |
36343251 | oprava strechy | 2360,51 vrátane DPH |
OV70/2017 | 21.12.2017 | 31.12.2017 | 28.7.2023 | |
1111740473 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 11/2017 | 2423 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.12.2017 | 03.11.2017 | 28.7.2023 | |
1111740459 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovací servis za 11/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 08.12.2017 | 31.12.2017 | 28.7.2023 | |
1111740414 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 09.11.2017 | 02.12.2017 | 28.7.2023 | |
1111740371 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 09/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740321 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 08/2023 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740288 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 07/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 31.07.2017 | 30.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740250 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 06/2017 | 2522,23 bez DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 10.07.2017 | 30.07.2017 | 27.7.2023 | |
1111740209 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 05/2016 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 05.06.2017 | 01.07.2017 | 27.7.2023 | |
1111740177 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 04/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 090.52017 | 01.06.2017 | 26.7.2023 | |
1111740122 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 05.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740084 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 02/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 06.03.2017 | 31.01.2017 | 26.7.2023 | |
1111740046 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 01/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 06.02.2017 | 03.03.2017 | 26.7.2023 | |
1111740008 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za 12/2016 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 04.01.2017 | 26.01.2017 | 26.7.2023 | |
1111740287 | SBS DARK SHADOWS,s.r.o. Východná 7134/9A,911 01 Trenčín |
47253118 | strážna služba 07/2017 | 2557,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.261/111/2017 | 310.72017 | 30.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740151 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 03/2017 | 2722 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.04.2017 | 03.03.2017 | 26.7.2023 | |
1111740326 | SBS DARK SHADOWS,s.r.o. Východná 7134/9A,911 01 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 08/2021 | 2813,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.09.2017 | 30.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740102 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 02/2017 | 2821 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.03.2017 | 08.02.2017 | 26.7.2023 | |
1111740062 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 01/2017 | 3913,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.02.2017 | 25.02.2017 | 26.7.2023 | |
1111740357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | účtovanie kredit frankovača PU | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | účtovanie kredit frankovača PU | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 28.7.2023 |