Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111740301 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 07/2017 | 4,65 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740300 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 07/2017 | 711,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 09.08.2017 | 09.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740297 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT- údržba sietí | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 09.08.2017 | 02.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740296 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefónia | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 09.08.2017 | 02.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740295 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 09.08.2017 | 02.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740294 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 09.08.2017 | 02.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740293 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 365,62 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 07.08.2017 | 17.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740292 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby vozidiel | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740291 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreby plynu 08/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.08.2017 | 15.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2017 | 1451,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.08.2017 | 15.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740289 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovača | 677,48 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | OV031/2017 | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 28.7.2023 |
1111740288 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 07/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 31.07.2017 | 30.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740287 | SBS DARK SHADOWS,s.r.o. Východná 7134/9A,911 01 Trenčín |
47253118 | strážna služba 07/2017 | 2557,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.261/111/2017 | 310.72017 | 30.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740286 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 374,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 310.7.2017 | 25.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740285 | MUDr.Butková Eva Plevník Drienové 351 |
48059749 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 27.07.2017 | 04.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740284 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia frankovača v Púchove | 134,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740283 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1,83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia frankovača v PB | 134,40 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740282 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | tekuté mydlo | 32,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | OV023/2017 | 24.07.2017 | 09.08.2017 | 28.7.2023 |
1111740281 | PROVAMED s.r.o. 1.mája 887/45, Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740280 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 23,16 bez DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 20.07.2017 | 31.07.2017 | 28.7.2023 | |
1111740279 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov za 06/2017 | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Komplexná správa objektov | 190.7.2017 | 30.07.2017 | 28.7.2023 | |
1111740278 | MUDr.Kolník Vladimír Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
36124168 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.07.2017 | 17.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740277 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -17,12 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 18.07.2017 | 27.07.2017 | 28.7.2023 | |
1111740275 | MEDITAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
46149881 | zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.07.2017 | 14.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740274 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | výškové umytie okien | 190,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | OV024/2016 | 7.07.2017 | 05.08.2017 | 28.7.2023 |
1111740273 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného vozidla | 630,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | OV026/2017 | 17.07.2017 | 11.08.2017 | 28.7.2023 |
1111740271 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 14.07.2017 | 10.07.2017 | 28.7.2023 | |
1111740270 | MEDCENTRUM, s.r.o. J.Milca 33,01001 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 13.07.2017 | 10.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740269 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 417 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 13.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2023 | |
1111740268 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | výškové umytie okien | 577,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | OV016/2017 | 13.07.2017 | 09.08.2017 | 28.7.2023 |
1111740267 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT- údržba sietí | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.07.2017 | 05.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740266 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefónia | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.07.2017 | 05.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740265 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.07.2017 | 05.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740264 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb komplexne správy objektov | 13.07.2017 | 05.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740263 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT-telef.poplatky | 730,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 13.07.2017 | 03.08.2017 | 28.7.2023 | |
1111740262 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 356,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.07.2017 | 24.07.2017 | 28.7.2023 | |
1111740261 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 06/2017 | 730 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.07.2017 | 01.06.2017 | 28.7.2023 | |
1111740260 | Teplo GGE s.r.o Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 06/2017 | 420,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 27.7.2023 | |
1111740259 | SBS DARK SHADOWS,s.r.o. Východná 7134/9A,911 01 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 06/2017 | 895,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.261/111/2017 | 12.07.2017 | 30.07.2017 | 27.7.2023 |