Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111740191 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -31,62 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 15.05.2017 | 26.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740190 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 04/2017 | 1925 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.05.2017 | 04.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla 04/2017 | 135,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 150.52017 | 25.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740188 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 544,68 bez DPH |
Zmluva č. 10472009 | 15.05.2017 | 24.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 652,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740186 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 150.5.2017 | 23.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740183 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 150.5.2017 | 23.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740182 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 300,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 10.05.2017 | 23.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740181 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 04/2017 | 5,70 bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby preukaz na účet | 09.052017 | 18.05.2017 | 26.7.2023 | |
111740180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740179 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 462,68 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 090.52017 | 17.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 04/2017 | 823,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.05.2017 | 09.06.2017 | 26.7.2023 | |
1111740177 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 04/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 090.52017 | 01.06.2017 | 26.7.2023 | |
1111740176 | MUDr.Kuchta Jaroslav NsP PB,Nemocničná 986 |
31925871 | zdravotné úkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.05.2017 | 03.06.2017 | 26.7.2023 | |
1111740175 | MUDr.Kuchta Jaroslav NsP PB,Nemocničná 986 |
31925871 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 05.05.2017 | 03.06.2017 | 26.7.2023 | |
1111740174 | MUDr.Butková Eva Plevník Drienové 351 |
48059749 | zdravotné výkony- dobropis | -6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 04.05.2017 | 03.0052017 | 26.7.2023 | |
1111740173 | MUDr.Koiš Daniel NsP PB,Nemocničná 986 |
31903495 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 04.05.2017 | 28.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740172 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby MV 04/2017 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.05.2017 | 28.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 05/2017 | 657,23 vrátane DPH |
zmluva o zdru | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2017 | 1541,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740168 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné úkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 03.05.2017 | 26.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740166 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 380,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 020.5.2017 | 26.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740165 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov 03/2017 | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o komplexnej správe objektov | 26.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740164 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 25.04.2017 | 21.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740163 | MUDr.Hanes Milan 1.mája 882,02001 Púchov |
35659009 | zdravotné úkony | 83,64 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 25.04.2017 | 19.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PU | 2000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 24.04.2017 | 20.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740161 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 232,08 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 24.04.2017 | 02.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -9,06 bez DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740159 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -65,28 bez DPH |
zmluva na poskytnutie služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja | 18.04.2017 | 26.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740158 | MUDr.Jurčíková Jarmila Mládežnícka 2174, Pov. Bystrica |
31924875 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 180.4.2017 | 13.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740157 | Primstar s.r.o. Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.04.2017 | 13.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740156 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 25,20 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis výpočtovej a kancelárskej techniky | 18.04.2017 | 30.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740155 | MUDr.Jancová Alena Sklárska 117 ,020 61 Lednické Rovne |
46063544 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.04.2017 | 11.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740154 | MUDr.Kolník Vladimír Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
36124168 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 12.4.2017 | 04.05.2017 | 26.7.2023 | |
1111740153 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 220,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740152 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 03/2017 | -300,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.04.2017 | 25.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740151 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 03/2017 | 2722 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 11.04.2017 | 03.03.2017 | 26.7.2023 | |
1111740149 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 456,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 11.04.2017 | 24.04.2017 | 26.7.2023 | |
1111740148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 26.7.2023 |