Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111740322 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2017 | 1451,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.9.2017 | 15.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740331 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 364,40 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740328 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 06.09.2017 | 18.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740333 | EkonSpo- Ing.Pápeš K cintorínu 36,010 08 Žilina |
14219671 | výroba poštových poukazov | 19,56 vrátane DPH |
OV037/2016 | 11.09.2017 | 19.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | účtovanie kredit frankovača PU | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | účtovanie kredit frankovača PU | 4000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740356 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovača PB | 8000 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 26.09.2017 | 21.09.2017 | 28.7.2023 | |
111740334 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU | 4,35 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740318 | H-K-B. SANTÉE, s.r.o Slopná 90, Slopná |
45297037 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 28.08.2017 | 21.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740341 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 08/2017 | 420,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.09.2017 | 23.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740319 | Primstar s.r.o. Stred 50/24,017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 28.08.2017 | 23.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740345 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PU | 264,91 vrátane DPH |
Zmluva č.10472009 | 13.09.2017 | 25.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740344 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné,stočné PB | 333,91 vrátane DPH |
Zmluva č.10472009 | 13.09.2017 | 25.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740324 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO | 04.09.2017 | 25.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740351 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 08/2017 | -22,12 bez DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zár. a pozáručného servisu na frankovacom stroji | 18.09.2017 | 26.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740346 | Krasňanová Mária JUDr. Nám.A.Hliku 36/9, 017 01 P.Bystrica |
00031118 | exekučné trovy | 51,55 bez DPH |
Uznesenie OS PB | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740330 | MUDr.Miroslav Kavec NsP PB,Nemocničná 986 |
31905412 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 06.09.2017 | 28.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740327 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena nefunkčných čidiel EZS | 503,76 vrátane DPH |
OV029/2017 | 05.09.2017 | 29.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740347 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy budov 08/2017 | 4701,12 vrátane DPH |
Zmluva o komplexnej správe objektov | 18.09.2017 | 30.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740326 | SBS DARK SHADOWS,s.r.o. Východná 7134/9A,911 01 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 08/2021 | 2813,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 05.09.2017 | 30.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740325 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel | 53,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740321 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 08/2023 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 28.7.2023 | |
1111740355 | Krasňanová Mária JUDr. Nám.A.Hlinku 36/9,017 01 P.Bystrica |
31118577 | exekučné trovy | 20,64 bez DPH |
Uznesenie OS PB | 26.09.2017 | 02.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740354 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 146,59 bez DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740418 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla 10/2017 | 1759 vrátane DPH |
zúčtovanie zálohy tepla 10/2017 | 10.11.2017 | 04.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740340 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba IT sietí | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát. siete b | 12.09.2017 | 06.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefónia | 992,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.09.2017 | 06.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740338 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.09.2017 | 06.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740337 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.09.2017 | 06.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740336 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT-telefónne poplatky | 645,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete | 12.09.2017 | 06.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740332 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EZS | 172,08 vrátane DPH |
OV038/2017 | 11.09.2017 | 07.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740350 | MUDr.Jancová Alena Sklárska 117 ,020 61 Lednické Rovne |
46063544 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.09.2017 | 08.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740348 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | stavebné práce- únik vody | 743,04 vrátane DPH |
OV039/2017 | 18.09.2017 | 08.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740335 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie 08/2017 | 769,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie | 12.09.2017 | 10.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740349 | STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu Púchov | 465,60 vrátane DPH |
OV036/2017 | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreby plynu 10/2017 | 657,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 02.10.2017 | 15.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740371 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 09/2017 | 2522,23 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 503/111/2016 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 9902130669 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740367 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 397,28 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty | 09.10.2017 | 17.10.2017 | 28.7.2023 | |
1111740392 | MEDIGA s.r.o. Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne |
45302316 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
V zmysle zákona č. 447/2008 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 28.7.2023 |