Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111840176 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 4/2018 PU | 1131,37 vrátane DPH |
10.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840175 | Slovak Telekom , a.s. Bajskalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
č. 9904306012 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 6.6.2022 | |
1111840174 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 4/2018 | 2522,23 vrátane DPH |
č. 503/111/2016 | 09.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2022 | |
1111840173 | Primstar, s.r.o. Stred 5/24, 01701 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 vrátane DPH |
07.05.2018 | 11.05.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840172 | Ing. Mgr. Oľga Hlucháňová Nám. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe. trovy - Pecko Ľubomír | 33,30 vrátane DPH |
07.05.2018 | 11.05.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840171 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, 91101 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 4/2018 PU | 1278,72 vrátane DPH |
č. 261/111/2017 | 03.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2022 | |
1111840170 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, 91101 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 4/2018 PB | 1278,72 vrátane DPH |
č. 261/111/2017 | 03.05.2018 | 21.05.2018 | 6.6.2022 | |
1111840169 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
03.05.2018 | 21.06.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840168 | H-K-B.Santée, s.r.o. Slopná 90, 01821 Slopná |
45297037 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
03.05.2018 | 11.05.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840167 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby MV 4/2018 | 83,58 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 | |
1111840166 | FINAL- CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík SMV + pneumatiky | 194,40 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 015/2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 |
1111840165 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík SMV | 21,60 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 014/2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 |
1111840164 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík SMV | 21,60 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 014/2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 |
1111840163 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík SMV | 21,60 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 014/2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 |
1111840162 | FINAL - CD Bratislava Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík SMV | 21,60 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 014/2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 |
1111840161 | FINAL - CD Bratislava Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík SMV | 21,60 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 014/2018 | 03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 |
1111840160 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 358,97 vrátane DPH |
03.05.2018 | 17.05.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840159 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 5/2018 | 853,64 vrátane DPH |
č. 160/OVS/2015 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 6.6.2022 | |
1111840158 | VIAR med, s.r.o. Zavar - Brestovany |
47232897 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
24.04.2018 | 27.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840157 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 68,75 vrátane DPH |
20.04.2018 | 27.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840156 | Fobave, s.r.o. Pod Lachovcom 1727, 02001 Púchov |
47375493 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
19.04.2018 | 27.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 3/2018 | -75,28 vrátane DPH |
16.04.2018 | 26.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840154 | Provamed, s.r.o. 1. mája 887/45, 02001 Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
16.04.2018 | 25.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840153 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 3/2018 | 2522,23 vrátane DPH |
16.04.2018 | 25.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840152 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy 3/2018 | 4762,24 vrátane DPH |
16.04.2018 | 25.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840151 | Primstar, s.r.o. Stred 50/24, 01701 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
12.04.2018 | 11.05.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840150 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 3/2018 PB | 1139,34 vrátane DPH |
12.04.2018 | 19.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840149 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 3/2018 PU | 1328,68 vrátane DPH |
12.04.2018 | 19.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840148 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla 3/2018 | 0,00 vrátane DPH |
č. 093/2006/PTZ | 11.04.2018 | 6.6.2022 | ||
1111840147 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | výučt. dodávky tepla 3/2018 | 240,78 vrátane DPH |
č. 093/2006/PTZ | 11.04.2018 | 19.04.2018 | 6.6.2022 | |
1111840146 | Považ. vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 127,55 vrátane DPH |
č. 10472009 | 11.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 | |
1111840145 | Považ. vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 379,10 vrátane DPH |
č. 10472009 | 11.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 | |
1111840144 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IT - údržba LAN sietí | 902,02 vrátane DPH |
11.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 | ||
1111840143 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IT - IP telefónia | 967,44 vrátane DPH |
11.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 | ||
1111840142 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
11.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 | ||
1111840141 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 | ||
1111840140 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IT - telefónne poplatky | 776,60 vrátane DPH |
11.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 | ||
1111840139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 3/2018 | 4,20 vrátane DPH |
09.04.2018 | 13.04.2018 | 3.6.2022 | ||
1111840138 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 674,68 vrátane DPH |
09.04.2018 | 13.04.2018 | 3.6.2022 | ||
1111840137 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, 91101 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba 3/2018 PU | 1342,66 vrátane DPH |
č. 261/111/2017 | 09.04.2018 | 19.04.2018 | 3.6.2022 |