Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/81303 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 27.05.2019-04.06.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/166 | 11.06.2019 | 07.07.2019 | 23.7.2019 |
2019/74331 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 16.05.2019-24.05.2019 | 945 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/165 | 29.05.2019 | 26.06.2019 | 23.7.2019 |
2019/14991 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie 12.02.2019-12.03.2019 | 13570,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/15 | 22.03.2019 | 14.04.2019 | 27.3.2019 |
2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.04.2019-10.07.2019 | 547,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 19.07.2019 | 28.08.2019 | 12.8.2019 |
2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.06.2019-30.06.2019 | 1459,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 09.07.2019 | 02.08.2019 | 16.7.2019 |
2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.05.2019-31.05.2019 | 4377,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 10.06.2019 | 12.07.2019 | 26.6.2019 |
2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.04.2019 - 30.04.2019 | 364,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 09.05.2019 | 12.06.2019 | 22.5.2019 |
2019/60943 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 11.04.2019 -23.04.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/115 | 29.04.2019 | 26.05.2019 | 7.5.2019 |
2019/74401 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie 11.04.2019-15.05.2019 | 10845,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/110 | 27.05.2019 | 17.06.2019 | 23.7.2019 |
2019/73921 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 06.05.2019 -15.05.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/109 | 24.05.2019 | 17.06.2019 | 23.7.2019 |
2019/65188 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 24.04.2019 - 03.05.2019 | 495 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/108 | 07.05.2019 | 05.06.2019 | 23.7.2019 |
2019/15096 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie 14.01.2019 -11.02.2019 | 17658 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 18/11/54O/233 | 21.02.2019 | 16.03.2019 | 27.3.2019 |
1111940247 | STRABAG Dunajská 32 |
36361127 | poskytnuté služby | 97,80 vrátane DPH |
0V026/2019 | 01.08.2022 | 23.08.2022 | 6.6.2022 | |
1111940381 | EkonSpo-Ing. Pápeš K cintorínu 36, 01008 Žilina |
01429671 | výroba pošt. poukazov | 35,34 vrátane DPH |
0V 044/2019 z 26.11.2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 7.6.2022 | |
1111940338 | FINAL-CD Bratislava Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prezutie BL 224KU | 21,60 vrátane DPH |
037/2019 zo dňa 21.10.2019 | 30.10.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940242 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV | 404,87 bez DPH |
023/2019 | 26.7.2019 | 14.08.2019 | 3.6.2022 | |
1111940198 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PU | 383,62 vrátane DPH |
020/2019 | 1.7.2019 | 18.07.2019 | 2.6.2022 | |
1111940197 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PB | 383,62 vrátane DPH |
020/2019 | 1.7.2019 | 18.07.2019 | 2.6.2022 | |
1111940415 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu | 0 vrátane DPH |
23.12.2019 | 8.6.2022 | |||
1111940414 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdr. výkony | -6,97 bez DPH |
zákon 447/2008 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940413 | MEDICAL M+J, s.r.o Mierpvá 311, 01701 Považská Bystrica |
36351580 | zdr. výkony | -13,94 bez DPH |
zákon 447/2008 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940412 | Primstar s.r.o Stred 50/24, 017 01 PB |
44507887 | zdr. výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940411 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 346,17 vrátane DPH |
z 1.7.2004 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940410 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek. | 47,18 vrátane DPH |
uznes. OS PB 6Er./275/2008-29 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940409 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 66612, 01001 Žilina |
17058899 | trovy exekúcie | 102,59 vrátane DPH |
uznesenie OS Zvolen 11Er/2007-11 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940408 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava | -,94 vrátane DPH |
zmluva z 11.12.2012 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940407 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovného | -2,66 vrátane DPH |
zmluva z 11.12.2012 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -27,60 vrátane DPH |
zmluva z 11.12.2012 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940405 | SSE Pri Rajčanke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 1893,26 vrátane DPH |
č.395/OVS/2019 z 09.10.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
111940404 | SSE Pri Rajčanke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 2236,84 vrátane DPH |
č.395/OVS/2019 z 09.10.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940403 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné PU | 138,44 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940402 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 370,30 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
11111940401 | STRABAG Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 4881,29 vrátane DPH |
z 9.3.2016 vrátane dodatku | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940400 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940399 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exekúcie | 118,40 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu PB 1Er/2245 /2006-12 z 29.5.2019 /2008-14 z 15.7.2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940398 | Teplo GGE s.r.o Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie záloh | 0 vrátane DPH |
č.093/2006 zo 16.12.2005 vrátane dodatkov 1 až 13 | 10.12.2019 | 8.6.2022 | ||
1111940397 | Teplo GGE s.r.o Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla- vyučtovanie | 173,36 vrátane DPH |
č.093/2006 zo 16.12.2005 vrátane dodatkov 1 až 13 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940396 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
45258314 | IP telefónia | 8,34 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940395 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | tel. poplatky | 638,11 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940394 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 809,48 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 |