Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111940320 | MUDr. Vician Vladimír Štúrova 6/6 Beluša, 01861 |
31928994 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 7.6.2022 | |
1111940212 | MUDr. Vladimír Vician Štúrová 6/6, 018 61 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
4.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940116 | MUDr. Vladimír Vician Štúrová 6/6, 018 61 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
4.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940018 | MUDr. Vladimír Vician, Ambulancia všeobecného lekára Štúrova 6/6, 018 61 Beluša |
31928994 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
9.1.2019 | 22.01.2019 | 31.5.2022 | ||
1111940237 | MUDr. Milan Hanes 1. mája 882, 020 01 Púchov |
35659009 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
23.7.2019 | 01.08.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940166 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662095 | exe.trovy - Áčová Eva | 43,88 vrátane DPH |
14.5.2019 | 20.05.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940410 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek. | 47,18 vrátane DPH |
uznes. OS PB 6Er./275/2008-29 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940399 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exekúcie | 118,40 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu PB 1Er/2245 /2006-12 z 29.5.2019 /2008-14 z 15.7.2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940372 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 78,07 vrátane DPH |
uznesenie OS Nové mesto n Váhom zo dňa 22.04.201 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940350 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek. | 28,63 vrátane DPH |
uznesenie OS PB 7Er/680/2007 z 09.09.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940349 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 129,96 vrátane DPH |
uznesenie OS PB 1Er/3021/2005-13 z 02.07.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940325 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 127,57 vrátane DPH |
10.10.2019 | 17.10.2019 | 7.6.2022 | ||
1111940325 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 127,57 vrátane DPH |
10.10.2019 | 17.10.2019 | 7.6.2022 | ||
1111940308 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 28,63 vrátane DPH |
uznesenie OS | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940299 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 18,62 vrátane DPH |
Uznesenie OS PB 6Er/680/2007 zo dňa 16.7.2019 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940298 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exekúcie | 20,66 vrátane DPH |
uznesenie OS PB 6Er/679/2007-16 z 15.8.2019 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940239 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Remšík Pavol | 29,56 bez DPH |
23.7.2019 | 25.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940207 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Halamčák Ondrej | 41,44 vrátane DPH |
2.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940190 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Darina Balážová | 48,32 vrátane DPH |
18.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940098 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Zlatkovská Zuzana | 178,86 vrátane DPH |
19.3.2019 | 25.03.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940192 | FAST PLUS, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | mobilné klimatizácie + ventilátory | 1246,80 vrátane DPH |
OV021/2019 | 21.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940384 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 7.6.2022 | |
1111940346 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940305 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | za dodávku plynu | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940273 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.20196 | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 6.6.2022 | |
11111940250 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany |
35743565 | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 6.6.2022 | ||
1111940209 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | |
1111940178 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 6/2019 | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940150 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940111 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 953,28 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940081 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 953,28 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2019 | 14.03.2019 | 1.6.2022 | |
1111940052 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 953,28 bez DPH |
160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 31.5.2022 | |
1111940039 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. dodávky plynu | 1034,87 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 31.5.2022 | |
1111940008 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - 1/2019 | 853,64 bez DPH |
160/OVS/2015 | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 31.5.2022 | |
1111940400 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940355 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky | 104,44 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940283 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 49,24 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 10.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940255 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 87,03 vrátane DPH |
08.08.2019 | 19.08.2019 | 6.6.2022 | ||
1111940216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 113,80 vrátane DPH |
9.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940177 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9902130669 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 |