Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111940336 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | hygienické potreby | 794,88 vrátane DPH |
OV036/2019 zo dňa 10.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940390 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | čistenie žalúzií | 229,44 vrátane DPH |
OV025/2019 z 16.7.2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940400 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940355 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky | 104,44 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940319 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telekomunikačné poplatky | 49,24 bez DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 7.6.2022 | ||
1111940283 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 49,24 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 10.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940405 | SSE Pri Rajčanke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 1893,26 vrátane DPH |
č.395/OVS/2019 z 09.10.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
111940404 | SSE Pri Rajčanke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 2236,84 vrátane DPH |
č.395/OVS/2019 z 09.10.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940384 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 7.6.2022 | |
1111940346 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940305 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | za dodávku plynu | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
11111940250 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany |
35743565 | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 6.6.2022 | ||
1111940391 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 1416 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940388 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 1416 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940345 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 1628,40 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940344 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 1628,40 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940316 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 1486,80 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 09.10.2019 | 17.10.20196 | 6.6.2022 | |
1111940315 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 1486,80 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940269 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | Bezpečnostná služba | 920,40 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 02.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940296 | FINAL-CD Bratislava Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | servis, prehliadka a práce na mot. vozidle BL 224KU | 247,78 vrátane DPH |
č.216OVS 2016 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940392 | FINAL-CD Bratislava Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 83,58 vrátane DPH |
č.216-OVS-2016 zo dňa 4.4.2016 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940359 | FINAL-CD Bratislava Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | komplex.- starostlivosť o vozidlo 10/2019 | 83,58 vrátane DPH |
č.216-OVS-2016 zo dňa 4.4.2016 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940313 | FINAL-CD Bratislava Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | servisné služby | 83,58 vrátane DPH |
č.216-OVS-2016 zo dňa 4.4.2016 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940297 | FINAL-CD Bratislava Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | dilenské práce Škoda OCtavia PB030AU | 1358,40 vrátane DPH |
č.216-OVS-2016 zo dňa 4.4.2016 | 30.09.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940275 | FINAL-CD Bratislava Mierová 7, 82105 Trenčín |
45960470 | servisné služby | 83,58 vrátane DPH |
č.216-OVS-2016 zo dňa 4.4.2016 | 06.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940387 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 2768,39 vrátane DPH |
č.203/111/2019 zo 17.5.2018 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940354 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby | 2768/,39 vrátane DPH |
č.203/111/2019 zo 17.5.2018 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940321 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ipratovacie služby | 2768,39 vrátane DPH |
č.203/111/2019 zo 17.5.2018 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | ||
1111940272 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby | 2768,39 vrátane DPH |
č.203/111/2019 zo 17.5.2018 | 04.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940348 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 524,71 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940347 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 638,41 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940328 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 1092,70 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 14.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | |
1111940327 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 1254,36 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 14.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | |
1111940290 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka silovej elektriny | 1089,26 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940289 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 1130,53 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940257 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1109,63 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 6.6.2022 | |
1111940403 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné stočné PU | 138,44 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940402 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 370,30 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940367 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 402,26 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940366 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 504,80 vrátane DPH |
č.10472009 z 15.7.2009 | 12.11.2019 | 15.00.2019 | 7.6.2022 |