Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111940132 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia - PB | 1145,51 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940289 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 1130,53 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940257 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1109,63 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 6.6.2022 | |
1111940222 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia PB | 1105,68 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 11.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 | |
1111940073 | REAL - IR, s.r.o. ROzkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica |
44195184 | Interiérové vybavenie - žalúzie OSO | 1098,85 vrátane DPH |
OV004/2019 | 26.2.2019 | 01.03.2019 | 1.6.2022 | |
1111940328 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 1092,70 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 14.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | |
1111940290 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Ban. Bystrica |
36597007 | dodávka silovej elektriny | 1089,26 vrátane DPH |
č.1121 VP- ZSE/2018E | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940162 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia - PB | 1077,30 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940185 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 5/2019 | 1064,00 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940039 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. dodávky plynu | 1034,87 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 31.5.2022 | |
1111940028 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT - IP telefónia | 967,44 vrátane DPH |
11.1.2019 | 24.01.2019 | 31.5.2022 | ||
1111940111 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 953,28 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940081 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 953,28 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2019 | 14.03.2019 | 1.6.2022 | |
1111940052 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 953,28 bez DPH |
160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 31.5.2022 | |
2019/173822 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 13.11.2019-21.11.2019 | 945 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/395 | 26.11.2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 |
2019/157738 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 14.10.2019-22.10.2019 | 945 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/342 | 25.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
2019/74331 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 16.05.2019-24.05.2019 | 945 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/165 | 29.05.2019 | 26.06.2019 | 23.7.2019 |
1111940330 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 922,58 vrátane DPH |
OV 028/2019 z 15.8.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | |
1111940270 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba | 920,40 vrátane DPH |
č. 309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 02.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940269 | Ing. Ján Mikuš-JM SECU RITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | Bezpečnostná služba | 920,40 vrátane DPH |
č.309/111/2019-1675/2019 zo 7.8.2019 | 02.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
2019/16257 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.02.2019-28.02.2019 | 912 vrátane DPH |
313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/38 | 11.03.2019 | 18.04.2019 | 27.3.2019 |
1111940029 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT - údržba LAN sietí | 902,02 vrátane DPH |
11.1.2019 | 24.01.2019 | 31.5.2022 | ||
1111940196 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PU | 895,10 vrátane DPH |
261/111/2017 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | |
1111940195 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PB | 895,10 vrátane DPH |
261/111/2017 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | |
1111940008 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - 1/2019 | 853,64 bez DPH |
160/OVS/2015 | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 31.5.2022 | |
1111940065 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Vyúčt. dodávky tepla | 831,48 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 13.2.2019 | 25.02.2019 | 31.5.2022 | |
1111940357 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | IT tel. popl | 824,80 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940394 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 809,48 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940336 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | hygienické potreby | 794,88 vrátane DPH |
OV036/2019 zo dňa 10.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940135 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VYT | 729,67 vrátane DPH |
OV008/2019, OV006/2019 | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940053 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 712,63 bez DPH |
002863/73120/2004 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 31.5.2022 | |
1111940058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT- Telefónne poplatky | 695,96 vrátane DPH |
11.2.2019 | 15.02.2019 | 31.5.2022 | ||
1111970180 | SWAN, a.s. Landerevova 12. 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - Telefónne poplatky | 694,49 vrátane DPH |
10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 681,14 vrátane DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940088 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IT- Telefónne poplatky | 675,35 vrátane DPH |
11.3.2019 | 21.03.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940322 | Teplo GGE s.r.o Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 661,76 vrátane DPH |
č.093/2006 zo 16.12.2005 vrátane dodatkov 1 až 13 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 7.6.2022 | |
1111940258 | SWAN a.s. Lendererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky | 652,18 bez DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 6.6.2022 | |
1111940226 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT- telefónne poplatky | 641,12 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940121 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT- telefónne poplatky | 641,42 vrátane DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940395 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | tel. poplatky | 638,11 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 |