Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111940126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby- vydanie preukazu | 3,00 vrátane DPH |
OV015/2019 | 8.4.2019 | 12.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU | 5,10 vrátane DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940124 | MEDIGA, s.r.o. Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne |
45302316 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940123 | Slovak Telekom, a.s. Špitalská 8, 812 67 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9902130669 | 8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 681,14 vrátane DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940121 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT- telefónne poplatky | 641,42 vrátane DPH |
8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940127 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla | 128,09 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | |
2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.03.2019 - 31.03.2019 | 364,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 09.04.2019 | 07.06.2019 | 17.5.2019 |
1111940130 | Považ. vod. spoločnosť a.s. Špitalská 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | vodné, stočné PU | 168,64 vrátane DPH |
10472009 | 10.4.2019 | 17.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940129 | Považ. vod. spoločnosť a.s. Špitalská 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | vodné, stočné PB | 384,65 vrátane DPH |
10472009 | 10.4.2019 | 17.04.2019 | 1.6.2022 | |
2019/16257 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.04.2019-30.04.2019 | 3465,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/38 | 10.04.2019 | 28.05.2019 | 30.4.2019 |
1111940132 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia - PB | 1145,51 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940131 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia -PU | 1407,61 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940133 | KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica |
10886567 | vizitky + pečiatkový štočok | 15,00 vrátane DPH |
OV014/2019 | 12.4.2019 | 17.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940138 | MUDr. Kolník Vladimír Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
36124168 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
15.4.2019 | 23.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 3/2019 | -36,20 bez DPH |
15.4.2019 | 25.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940136 | Gynecare, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
44090293 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
15.4.2019 | 23.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940135 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis VYT | 729,67 vrátane DPH |
OV008/2019, OV006/2019 | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940134 | STARBAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej spávy | 4881,29 vrátane DPH |
15.4.2019 | 23.04.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 22,43 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 1.6.2022 | |
2019/58831 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie 13.03.2019-10.04.2019 | 14279 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/64 | 25.04.2019 | 17.05.2019 | 30.4.2019 |
1111940146 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík na SMW | 21,60 vrátane DPH |
OV17/2019 | 29.4.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940145 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík na SMW | 21,60 vrátane DPH |
OV17/2019 | 29.4.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940144 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík na SMW | 21,60 vrátane DPH |
OV17/2019 | 29.4.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940143 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMW | 21,60 vrátane DPH |
OV17/2019 | 29.4.2019 | 16.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940142 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMW | 21,60 vrátane DPH |
OV17/2019 | 29.4.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940141 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík na SMW | 21,60 vrátane DPH |
OV17/2019 | 29.4.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940140 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV | 21,60 vrátane DPH |
OV17/2019 | 29.4.2019 | 16.05.2019 | 1.6.2022 | |
2019/60943 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 11.04.2019 -23.04.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/115 | 29.04.2019 | 26.05.2019 | 7.5.2019 |
1111940153 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
6.5.2019 | 28.05.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940151 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | servisné služby MV | 83,58 vrátane DPH |
216-OVS-2016 | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940150 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940149 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie priestorov za4/2019 | 2768,39 vrátane DPH |
203/111/2018 | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940148 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba za 4/2019 - PU | 1278,72 vrátane DPH |
261/111/2017 | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940147 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba za4/2019 - PB | 1278,72 vrátane DPH |
261/111/2017 | 6.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
2019/16257 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.04.2019-26.04.2019 | 3465,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/38 | 06.05.2019 | 05.07.2019 | 29.5.2019 |
2019/65188 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 24.04.2019 - 03.05.2019 | 495 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/108 | 07.05.2019 | 05.06.2019 | 23.7.2019 |
1111940155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9902130669 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940154 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 496,22 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 25.04.2019 - 30.04.2019 | 364,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 09.05.2019 | 12.06.2019 | 22.5.2019 |