Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111940306 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 66612, 01001 Žilina |
17058899 | trovy exekúcie | 90,76 vrátane DPH |
04.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | ||
1111940304 | JUDr.Ivona Babušková Tehelná 86, Nové Mesto nad Váhom |
36129895 | trovy exekúcie | 55,29 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu 6r/316/2013-16 zo dňa 24.07.2019 | 02.10.2019 | 04.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940298 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exekúcie | 20,66 vrátane DPH |
uznesenie OS PB 6Er/679/2007-16 z 15.8.2019 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940278 | JUDr. Mária Krasňanová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
31118577 | trovy exekúcie | 46,18 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu PB 10Er/106/2008-14 z 15.7.2019 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940264 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 66612, 01001 Žilina |
17058899 | trovy exekúcie | 88,37 bez DPH |
Uznesenie OS 10Er/105/2007-13 zo dňa 29.5.2019 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 6.6.2022 | |
1111940410 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek. | 47,18 vrátane DPH |
uznes. OS PB 6Er./275/2008-29 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940350 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek. | 28,63 vrátane DPH |
uznesenie OS PB 7Er/680/2007 z 09.09.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940335 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 66612, 01001 Žilina |
17058899 | trovy exek. | 39,83 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu 8Er./560/2008-11 z 15.8.2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940334 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 66612, 01001 Žilina |
17058899 | trovy exek. | 39,83 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu PB 8Er/58/2010-18 zo dňa 9.4.2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940372 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 78,07 vrátane DPH |
uznesenie OS Nové mesto n Váhom zo dňa 22.04.201 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940349 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 129,96 vrátane DPH |
uznesenie OS PB 1Er/3021/2005-13 z 02.07.2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940325 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 127,57 vrátane DPH |
10.10.2019 | 17.10.2019 | 7.6.2022 | ||
1111940325 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 127,57 vrátane DPH |
10.10.2019 | 17.10.2019 | 7.6.2022 | ||
1111940308 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 28,63 vrátane DPH |
uznesenie OS | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940299 | Ing. Oľga Hlucháňová Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | trovy exek | 18,62 vrátane DPH |
Uznesenie OS PB 6Er/680/2007 zo dňa 16.7.2019 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 6.6.2022 | |
1111940255 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 87,03 vrátane DPH |
08.08.2019 | 19.08.2019 | 6.6.2022 | ||
1111940216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 113,80 vrátane DPH |
9.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940400 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940319 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telekomunikačné poplatky | 49,24 bez DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 7.6.2022 | ||
1111940283 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 49,24 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 10.09.2019 | 17.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940177 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9902130669 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9902130669 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940123 | Slovak Telekom, a.s. Špitalská 8, 812 67 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9902130669 | 8.4.2019 | 16.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940082 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9904306012 | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 1.6.2022 | |
1111940049 | Slovak Telekom, a.s. Centrum 8/13, 017 01 Považská Bystrica 1 |
30794536 | Telekomunikačné poplatky | 113,80 bez DPH |
9902130669 | 6.2.2019 | 12.02.2019 | 31.5.2022 | |
1111940016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 113,80 bez DPH |
9902130669 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 31.5.2022 | |
1111940355 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky | 104,44 vrátane DPH |
č.9904306031 a 9904306012 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 7.6.2022 | |
1111940279 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekom. poplatky | 601,92 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 10.09.2019 | 19.09.2019 | 6.6.2022 | |
1111940258 | SWAN a.s. Lendererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky | 652,18 bez DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 12.08.2019 | 23.08.2019 | 6.6.2022 | |
1111940021 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky | 520,94 bez DPH |
10.1.2019 | 24.01.2019 | 31.5.2022 | ||
1111940395 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | tel. poplatky | 638,11 vrátane DPH |
z 3.1.2007 vrátane dodatkov 1 až 8 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940193 | QEX, a.s. Brnianska1, 911 05 Trenčín |
00587257 | štúdie vstupných závor PB + PU | 240,00 vrátane DPH |
OV016/2019 | 21.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940385 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu | 3,68 vrátane DPH |
zo dňa 23.12.2014 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 8.6.2022 | |
1111940178 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 6/2019 | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940008 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - 1/2019 | 853,64 bez DPH |
160/OVS/2015 | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 31.5.2022 | |
1111940384 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
č.312/OVS/2019 | 04.12.2019 | 13.12.2019 | 7.6.2022 | |
1111940209 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | |
1111940150 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940111 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 953,28 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 1.6.2022 | |
1111940081 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 953,28 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.3.2019 | 14.03.2019 | 1.6.2022 |