Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111940159 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Zúčt. zálohy tepla za 4/2019 | bez DPH |
10.5.2019 | 1.6.2022 | |||
1111940158 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 4/2019 | -96,45 bez DPH |
093/2006/PTZ | 10.5.2019 | 23.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940147 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU | 3,30 vrátane DPH |
10.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940156 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - telefónne poplatky | 635,23 vrátane DPH |
10.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | ||
2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.04.2019-30.04.2019 | 4742,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 10.05.2019 | 09.07.2019 | 29.5.2019 |
1111940164 | Považ.vod.spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 370,30 vrátane DPH |
10472009 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 2.6.2022 | |
1111940164 | Považ.vod.spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 370,30 vrátane DPH |
10472009 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 2.6.2022 | |
1111940163 | Považ. vod. spoločnosť a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 563,32 vrátane DPH |
10472009 | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940162 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia - PB | 1077,30 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940161 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia | 1263,59 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 13.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | |
1111940160 | STARBAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy | 4881,29 vrátane DPH |
13.5.2019 | 20.05.2019 | 1.6.2022 | ||
1111940166 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662095 | exe.trovy - Áčová Eva | 43,88 vrátane DPH |
14.5.2019 | 20.05.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940165 | BELMEDIKA, s.r.o. Ľ. Štúra 6/6, 018 61 Beluša |
36742236 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
14.5.2019 | 20.05.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940168 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina |
17058899 | exe.trovy - Mócová Alena | 102,59 vrátane DPH |
16.5.2019 | 27.05.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 4/2019 | -30,50 bez DPH |
16.5.2019 | 28.05.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940169 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frank.stroja PB | bez DPH |
17.5.2019 | 2.6.2022 | |||
1111940170 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 207,04 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.5.2019 | 28.05.2019 | 2.6.2022 | |
2019/73921 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 06.05.2019 -15.05.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/109 | 24.05.2019 | 17.06.2019 | 23.7.2019 |
2019/74401 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie 11.04.2019-15.05.2019 | 10845,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/110 | 27.05.2019 | 17.06.2019 | 23.7.2019 |
1111970171 | Primstar, s.r.o. Stred50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
29.5.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | ||
2019/74331 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 16.05.2019-24.05.2019 | 945 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/165 | 29.05.2019 | 26.06.2019 | 23.7.2019 |
1111940175 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940174 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | servisné služby MV 5/2019 | 83,58 vrátane DPH |
5.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940173 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba za 5/2019 PU | 1342,66 vrátane DPH |
261/111/2017 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111974172 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba za 5/2019 PB | 1342,66 vrátane DPH |
261/111/2017 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940177 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 113,80 vrátane DPH |
9902130669 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940176 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za 5/2019 | 2768,39 vrátane DPH |
203/111/2018 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940179 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 5/2019 | 4,50 vrátane DPH |
7.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940178 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 6/2019 | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 595,88 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111970180 | SWAN, a.s. Landerevova 12. 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - Telefónne poplatky | 694,49 vrátane DPH |
10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | ||
2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.05.2019-31.05.2019 | 4377,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 10.06.2019 | 12.07.2019 | 26.6.2019 |
2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.5.2019-31.05.2019 | 2280 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 10.06.2019 | 10.07.2019 | 25.6.2019 |
1111940189 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 5/2019 | -30,78 bez DPH |
11.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | ||
2019/81303 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 27.05.2019-04.06.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/166 | 11.06.2019 | 07.07.2019 | 23.7.2019 |
1111940188 | Považ.vod.spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 176,21 vrátane DPH |
10472009 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940187 | Považ.vod.spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 404,78 vrátane DPH |
10472009 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940186 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. zálohy tepla za 5/2019 | bez DPH |
093/2006/PTZ | 12.6.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940185 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 5/2019 | 1064,00 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940184 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 5/2019 - PB | 1149,46 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 |