
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111940188 | Považ.vod.spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 176,21 vrátane DPH |
10472009 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940187 | Považ.vod.spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 404,78 vrátane DPH |
10472009 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940185 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 5/2019 | 1064,00 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940184 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 5/2019 - PB | 1149,46 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940183 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 5/2019 - PU | 1384,16 vrátane DPH |
12.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 595,88 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111970180 | SWAN, a.s. Landerevova 12. 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - Telefónne poplatky | 694,49 vrátane DPH |
10.6.2019 | 18.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940194 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 192,52 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940193 | QEX, a.s. Brnianska1, 911 05 Trenčín |
00587257 | štúdie vstupných závor PB + PU | 240,00 vrátane DPH |
OV016/2019 | 21.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940192 | FAST PLUS, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | mobilné klimatizácie + ventilátory | 1246,80 vrátane DPH |
OV021/2019 | 21.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | |
1111940191 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | pôvodný VS dobropisu, zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
19.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940190 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Darina Balážová | 48,32 vrátane DPH |
18.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940189 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného 5/2019 | -30,78 bez DPH |
11.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940175 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5.6.2019 | 25.06.2019 | 2.6.2022 | ||
2019/74331 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 16.05.2019-24.05.2019 | 945 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/165 | 29.05.2019 | 26.06.2019 | 23.7.2019 |
2019/16257 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.04.2019-26.04.2019 | 3465,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/38 | 06.05.2019 | 05.07.2019 | 29.5.2019 |
2019/81303 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 27.05.2019-04.06.2019 | 630 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/166 | 11.06.2019 | 07.07.2019 | 23.7.2019 |
2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.04.2019-30.04.2019 | 4742,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 10.05.2019 | 09.07.2019 | 29.5.2019 |
2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.5.2019-31.05.2019 | 2280 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 10.06.2019 | 10.07.2019 | 25.6.2019 |
1111940216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 113,80 vrátane DPH |
9.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940215 | PROVAMED, s.r.o. 1. mája 887/45, 020 01 Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
9.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940214 | OMP Medical, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 209,10 bez DPH |
9.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940213 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 492,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | |
1111940212 | MUDr. Vladimír Vician Štúrová 6/6, 018 61 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
4.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940211 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | servisné služby MV 6/2019 | 83,58 vrátane DPH |
4.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940209 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu | 1208,90 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.7.2019 | 12.07.2019 | 3.6.2022 | |
1111940207 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe.trovy - Halamčák Ondrej | 41,44 vrátane DPH |
2.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940206 | MUDr. Crkoň Jozef Pod Lachovcom 1727, 020 01 Púchov |
37921142 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
2.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940205 | J+J MEDICAL, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
2.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940204 | J+J MEDICAL, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
2.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940202 | MEDITAL, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/5, 020 01 Púchov |
46149881 | zdravotné výkony | 236,98 vrátane DPH |
2.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | ||
1111940196 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PU | 895,10 vrátane DPH |
261/111/2017 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | |
1111940195 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. 7134/9A, 911 08 Trenčín |
47253118 | bezpečnostné služby PB | 895,10 vrátane DPH |
261/111/2017 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 2.6.2022 | |
2019/16493 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.05.2019-31.05.2019 | 4377,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/133 | 10.06.2019 | 12.07.2019 | 26.6.2019 |
2019/16802 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencii 01.06.2019 - 06.06.2019 | 547,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 313/OAOTP/2017 | 19/11/54O/81 | 14.06.2019 | 12.07.2019 | 25.6.2019 |
1111940234 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - IP telefónia | -58,38 bez DPH |
18.7.2019 | 16.07.2019 | 3.6.2022 | ||
2019/88439 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie 16.05.2019-13.06.2019 | 9919 bez DPH |
Rámcová dohoda č.247/OAOTP/2017 | 19/11/54O/167 | 25.06.2019 | 16.07.2019 | 23.7.2019 |
1111940230 | Považ. vod. spoločnosť a.s. Špitalská 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | vodné, stočné PU | 168,64 vrátane DPH |
15.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940226 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT- telefónne poplatky | 641,12 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 | ||
1111940225 | STARBAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy | 4881,29 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 3.6.2022 |