Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112040368 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby za 10/2020 | 2768,39 vrátane DPH |
203/111/2018 | 30.10.2020 | 12.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040367 | KM STYLE INTERIÉR s.r.o. Domaniža 121, 01861 Domaniža |
46635220 | materiál k výmene podlahovej krytiny | 770,03 vrátane DPH |
OV 064/2020 | 27.10.2020 | 03.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040366 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 99,72 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 26.10.2020 | 30.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040365 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | polymérová dezinfekcia | 155,84 vrátane DPH |
OV 061/2020 | 26.10.2020 | 12.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040364 | VLan s.r.o. Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob |
46118896 | nákup materiálu - alkoholtester | 102,00 vrátane DPH |
OV 059/2020 | 19.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040363 | ProAir Systems s.r.o. Hliny 1419/17, 01701 Považská Bystrica |
52269639 | servisné práce na klimatizácii | 118,00 vrátane DPH |
OV 058/2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040362 | RENOVALIFT s.r.o. Hlavná 448, 01001 Žilina |
36426661 | oprava výťahu | 884,40 vrátane DPH |
OV 053/2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040361 | MEDCENTRUM s.r.o. J. Milca 33, 01001 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040360 | MUDr. Vladimír Vician Štúrova 6/6, 01861 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040359 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy budov za 9/2020 | 5419,62 vrátane DPH |
2020/101969 | 15.10.2020 | 03.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040358 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného za 9/2020 | -47,82 vrátane DPH |
13.10.2020 | 23.10.2020 | 6.6.2022 | ||
1112040357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja | 0 vrátane DPH |
13.10.2020 | 6.6.2022 | |||
1112040356 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | stočné - zrážková voda | 32,78 vrátane DPH |
10472009 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040355 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 100,68 vrátane DPH |
10472009 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040354 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 0110-09102020 | 194,08 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040353 | PROVAMED s.r.o. 1. mája 887/45, 02001 Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040352 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 118,30 bez DPH |
10472009 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
112040351 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | stočné - zrážková voda | 222,23 vrátane DPH |
10472009 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040350 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 388,42 vrátane DPH |
10472009 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040349 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 9/2020 | 0 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.10.2020 | 6.6.2022 | ||
1112040348 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 9/2020 | 261,33 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040347 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040346 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 967,44 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040345 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040344 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040343 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 951,14 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040342 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 9/2020 | 3,84 vrátane DPH |
08.10.2020 | 16.10.2020 | 6.6.2022 | ||
1112040341 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.10.2020 | 16.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040340 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 9/2020 | 1374,55 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040339 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 9/2020 | 1285,62 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040338 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 324,24 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040337 | J+J MEDICAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040336 | J+J MEDICAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040335 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2020 | 03.12.2020 | 6.6.2022 | |
1112040334 | MUDr. Crkoň Jozef Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
37921142 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.10.2020 | 08.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040333 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby - dezinfekcia priestorov za 9/2020 | 1528,80 vrátane DPH |
OV 051/2020 | 01.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040332 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie priestorov za 9/2020 | 2768,39 vrátane DPH |
203/111/2018 | 01.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040331 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | cartridge a štítky do frankovacieho stroja | 222,40 vrátane DPH |
OV 054/2020 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 01.01.-30.09/2020 | -138,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.10.2020 | 06.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 10/2020 | 1218,67 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 6.6.2022 |