Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112040305 | SunnyVolt s.r.o. Streženická cesta 746, 02001 Púcjhov |
52638111 | oprava plynovej stanice | 181,97 vrátane DPH |
OV 050/2020 | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 6.6.2022 | |
1112040194 | KOPLM, s. r. o. Studienka 371, 908 75 Studienka |
51337606 | stojany na dezinfekciu rúk | 184,80 vrátane DPH |
OV030/2020 | 29.05.2020 | 08.06.2020 | 3.6.2022 | |
1112040268 | Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1, 01701 Považská Bystrica |
31600476 | oprava služobného MV | 190 vrátane DPH |
OV 045/2020 | 04.08.2020 | 11.08.2020 | 6.6.2022 | |
1112040354 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 0110-09102020 | 194,08 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040318 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 196,33 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 11.09.2020 | 24.09.2020 | 6.6.2022 | |
1112040437 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 197,36 vrátane DPH |
OV 078/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 6.6.2022 | |
1112040413 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja | 210,24 vrátane DPH |
OV 073/2020 | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 6.6.2022 | |
1112040184 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 4/2020 | 212,79 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 13.05.2020 | 19.05.2020 | 3.6.2022 | |
1112040245 | Považ. vod. spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 218,99 vrátane DPH |
10472009 | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 3.6.2022 | |
1112040308 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 8/2020 | 219,69 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 6.6.2022 | |
1112040274 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 7/2020 | 219,59 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 6.6.2022 | |
1112040249 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla za 6/2020 | 219,41 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 3.6.2022 | |
112040351 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 01746 Považská Bystrica |
36672076 | stočné - zrážková voda | 222,23 vrátane DPH |
10472009 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040331 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | cartridge a štítky do frankovacieho stroja | 222,40 vrátane DPH |
OV 054/2020 | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040020 | Považ. vod. spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | stočné PU - zrážky | 226,21 vrátane DPH |
10472009 | 14.01.2020 | 22.01.2020 | 31.5.2022 | |
1112040121 | EVROFIN Int. spol. s. r. o. - org. zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia frankovacieho stroja - PB | 231,60 vrátane DPH |
OV013/2020 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 1.6.2022 | |
1112040120 | EVROFIN Int. spol. s. r. o. - org. zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia frankovacieho stroja - PU | 231,60 vrátane DPH |
OV013/2020 | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 1.6.2022 | |
1112040273 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 240,66 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 6.6.2022 | |
1112040235 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 6/2020 | 253,41 vrátane DPH |
002863/73 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | 3.6.2022 | |
1112040412 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 254,26 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 6.6.2022 | |
1112040348 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 9/2020 | 261,33 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040426 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 6.6.2022 | |
1112040393 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040344 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | 6.6.2022 | |
1112040314 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 11.09.2020 | 28.09.2020 | 6.6.2022 | |
1112040287 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 6.6.2022 | |
1112040241 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
09.07.2020 | 15.07.2020 | 3.6.2022 | ||
1112040212 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
12.06.2020 | 17.06.2020 | 3.6.2022 | ||
1112040174 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
12.05.2020 | 21.05.2020 | 2.6.2022 | ||
1112040151 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
14.04.2020 | 28.04.2020 | 2.6.2022 | ||
1112040092 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
09.03.2020 | 19.03.2020 | 1.6.2022 | ||
1112040061 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IT - DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
10.02.2020 | 19.02.2020 | 1.6.2022 | ||
1112040069 | Považ. vod. spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 289,14 vrátane DPH |
10472009 | 11.02.2020 | 19.02.2020 | 1.6.2022 | |
1112040446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | bonus do farankovacieho stroja | 300,00 vrátane DPH |
31.12.2020 | 31.12.2020 | 6.6.2022 | ||
1112040414 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | bonus do frankovacieho stroja | 300,00 vrátane DPH |
04.12.2020 | 04.12.2020 | 6.6.2022 | ||
1112040112 | Púchov servis, s. r. o. Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov |
44040610 | oprava steny - budova PU | 305,16 vrátane DPH |
OV008/2020 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 1.6.2022 | |
1112040378 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 314,92 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.11.2020 | 12.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040375 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | preprogramovanie EZS | 315,60 vrátane DPH |
OV 060/2020 | 03.11.2020 | 12.11.2020 | 6.6.2022 | |
1112040296 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja | 316,44 vrátane DPH |
OV 047/2020 | 31.08.2020 | 08.09.2020 | 6.6.2022 | |
1112040443 | AQUA ZOO PLUS s.r.o. Tatranská 297/19, 01701 Považská Bystrica |
47135301 | polymérová dezinfekcia | 319,33 vrátane DPH |
OV 083/2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 6.6.2022 |