Faktúry 2023 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1112340041   MUDr. Miroslav Kavec
Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica
31905412  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon 447/2008    06.02.2023  18.04.2023  24.2.2023 
1112340169   MUDr. Vladimír Vician
Štúrova 6/6, 01861 Beluša
31928994  zdravotné výkony za I. polrok 2023  83,64 
bez DPH
Zák. 447/2008 Z.z.    7.7.2023  25.07.2023  27.7.2023 
1112340028   MUDr. Vician Vladimír
Štúrova 6/6, 01861 Beluša
31928994  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon 447/2008    23.01.2023  02.02.2023  17.2.2023 
1112340069   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
35012424  zúčtovanie zálohy za teplo a TÚV 2/2023  0,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 093/2006/PTZ    10.03.2023  20.03.2023  25.4.2023 
1112340068   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
35012424  dodávka tepla UK a TÚV 2/2023  8725,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 093/2006/PTZ    10.03.2023  20.03.2023  25.4.2023 
1112340015   MUDr. Hanes Milan
1. mája 882, 02001 Púchov
35659009  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon 447/2008    09.01.2023  20.01.2023  17.2.2023 
1112340162   MUDr. Solík Peter
018 52 Pruské
35666200  zdravotné výkony 5/2023  6,97 
bez DPH
Zákon 447/2008 Z.z.    3.7.2023  25.07.2023  27.7.2023 
1112340161   MUDr. Solík Peter
018 52 Pruské
35666200  zdravotné výkony 3/2023  6,97 
bez DPH
Zákon 447/2008 Z.z.    3.7.2023  25.07.2023  27.7.2023 
1112340125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 925 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu + poplatok z omeškania  20260,62 
vrátane DPH
312/OVS/21019    10.5.2023  09.06.2023  31.5.2023 
1112340078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 925 01 Piešťany
35743565  plyn záloha  2915,77 
vrátane DPH
312/OVS/21019    3.4.2023  18.04.2023  3.5.2023 
1112340059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Zálohová platba plyn - 3/2023  2915,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    1.3.2023  05.04.2023  24.4.2023 
1112340038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 2/2023  2915,77 
vrátane DPH
312/OVS/2019    01.02.2023  10.02.2023  17.2.2023 
1112340027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu za r.2022  -8125,01 
vrátane DPH
312/OVS/2019    17.01.2023  10.02.2023  17.2.2023 
1112340001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  spotreba plynu 1/2023  3215,51 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.01.2023  11.01.2023  2.2.2023 
1112340286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 10/2023  104,44 
vrátane DPH
990436031,6012,7645,9344    8.11.2023  15.11.2023  4.12.2023 
1112340246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
990436031, 9922157645, 9901199344    06.10.2023  17.10.2023  3.11.2023 
1112340220   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH
990436031, 9904306012 , 9922157645 , 9901199344     7.9.2023  13.09.2023  19.9.2023 
1112340194   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky   104,44 
vrátane DPH
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344    7.8.2023  15.08.2023  8.9.2023 
1112340168   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 6/2023  104,44 
vrátane DPH
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344    7.7.2023  14.07.2023  26.7.2023 
1112340151   Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky za 5/2023  104,44 
vrátane DPH
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344    8.6.2023  14.06.2023  23.6.2023 
1112340123   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 4/2023  104,44 
vrátane DPH
9904306031,9904306012,9922157645,9901199344    10.5.2023  16.05.2023  31.5.2023 
1112340089   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 3/2023  104,44 
vrátane DPH
9904306031,9904306012,9922157645,9901199344    11.4.2023  14.04.2023  17.5.2023 
1112340063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
zmluvy č. 9904306031, 9904306012, 9922157645, zmluva o pripojení č.990119    8.3.2023  15.03.2023  24.4.2023 
1112340045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
9922157645    08.02.2023  17.02.2023  24.2.2023 
1112340008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
9922157645    09.01.2023  16.01.2023  2.2.2023 
1112340052   ELEKTROSPED, a.s.
Diaľničná cesta 6015/12A, 90301 Senec
35765038  viacúčelový vysávač  117,80 
vrátane DPH
  OV 006/2023  13.02.2023  21.02.2023  2.3.2023 
1112340304   INEL s.r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica
35911000  montáž el. vrátnika na prízemí AB ÚPSVR PB v PB   1300,58 
vrátane DPH
  OV 058/2023  5.12.2023  11.12.2023  5.1.2024 
1112340317   Teplo GGE
Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a TÚV   6951,18 
vrátane DPH
093/2006/PTZ    11.12.2023  15.12.2023  5.1.2024 
1112340316   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica
36012424  zúčtovanie zálohy za dodávku tepla 
vrátane DPH
093/2006/PTZ    11.12.2023    5.1.2024 
1112340288   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a TÚV 10/2023  3853,53 
vrátane DPH
093/2005/PTZ    9.11.2023  15.11.2023  4.12.2023 
1112340289   Teplo GGE s.r.o.
Púchovská 19/18, 020 01 Streženice
36012424  zúčtovanie zálohy tepla za 10/2023 
vrátane DPH
093/2005/PTZ    9.11.2023    4.12.2023 
1112340253   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica
36012424  zúčtovanie zálohy tepla za 9/2023  0,00 
vrátane DPH
093/2005/PTZ zo 16.12.2005    09.10.2023    3.11.2023 
1112340251   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie dodávky tepla za 9/2023  641,62 
vrátane DPH
093/2005/PTZ zo 16.12.2005    09.10.2023  20.10.2023  3.11.2023 
1112340230   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1
36012424  vyúčtovanie dodávky tepla  450,67 
vrátane DPH
    12.09.2023  20.09.2023  26.9.2023 
1112340229   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1
36012424  zúčtovanie zálohy na teplo  0,00 
bez DPH
    12.09.2023    26.9.2023 
1112340198   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1
36012424  zúčtovanie zálohy na teplo  0,00 
bez DPH
    08.08.2023    26.9.2023 
1112340094   Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica 1
36012424  dodávka tepla   7046,41 
vrátane DPH
    14.04.2023  26.04.2023  26.9.2023 
1112340199   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a TÚV   417,86 
vrátane DPH
093/2005/PTZ    8.8.2023  15.08.2023  8.9.2023 
1112340178   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie dodávky tepla pre ÚK a TUV 6/2023   648,28 
vrátane DPH
093/2005/PTZ    11.7.2023  14.07.2023  26.7.2023 
1112340177   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160,017 01 Považská Bystrica
36012424  zálohová platba za teplo a TUV 6/2023  
vrátane DPH
093/2005/PTZ    11.7.2023    26.7.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť