Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112340098 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV BL 078US | 211,85 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 017/2023 | 18.4.2023 | 05.05.2023 | 23.5.2023 |
1112340157 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV PB 030 AU | 430,36 vrátane DPH |
OV 033/2023 | 19.6.2023 | 04.07.2023 | 11.7.2023 | |
1112340208 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 320817 85 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP z 14.7.2020 | 14.8.2023 | 25.08.2023 | 8.9.2023 | |
1112340049 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81765 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy objektov 1/2023 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 | 13.02.2023 | 24.02.2023 | 2.3.2023 | |
1112340298 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy objektov 10/2023 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP z 14.7.2020 | 20.11.2023 | 28.11.2023 | 15.12.2023 | |
1112340022 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81765 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy objektov 12/2022 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 | 16.01.2023 | 20.01.2023 | 17.2.2023 | |
1112340071 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | služby komplexnej správy objektov 2/2023 | 5419,62 vrátane DPH |
č. 16515/2020 | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 25.4.2023 | |
1112340257 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | služby Komplexnej správy objektov 9/2023 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 3.11.2023 | |
1112340001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 1/2023 | 3215,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 2/2023 | 2915,77 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 17.2.2023 | |
1112340287 | Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peň . poukazu U za 10/2023 | 4 bez DPH |
Žiadosť zo dňa 29.12.2014 | 8.11.2023 | 14.12.2023 | 4.12.2023 | |
1112340148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 3, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci máj 2023 | 3,84 bez DPH |
Žiadosť zo dňa 29.12.2014 | 7.6.2023 | 14.06.2023 | 23.6.2023 | |
1112340242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštový poukazov na výplatu dávok za 9/2023 | 0,00 bez DPH |
456/2010 | 04.10.2023 | 3.11.2023 | ||
1112340274 | Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 10 23 | 0 bez DPH |
6.11.2023 | 4.12.2023 | |||
1112340117 | Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie apríl 2023 | 0 bez DPH |
Zákon č. 456/2010 | 9.5.2023 | 31.5.2023 | ||
1112340085 | Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
2021879959 | spracovanie poštových peňažných poukazov U v mesiaci marec 2023 | 3,04 bez DPH |
Žiadosť zo dňa 23.12.2014 | 11.4.23 | 18.04.2023 | 17.5.2023 | |
1112340116 | Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U v mesiaci 4/2023 | 2,24 bez DPH |
zo dňa 23.12.2014 | 9.5.2023 | 15.05.2023 | 31.5.2023 | |
1112340055 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK služobného motorového vozidla | 168,00 vrátane DPH |
OV 003/2023 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | 2.3.2023 | |
1112340273 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK+EK+prezutie PB447BE | 207 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 54/2023 | 6.11.2023 | 15.11.2023 | 4.12.2023 |
1112340188 | SCYLLA SECURITY SERVIS s. r. o. Rudlovská 53, 97401 Banská Bystrica |
46798811 | strážna služba | 3312,00 vrátane DPH |
1.8.2023 | 15.08.2023 | 26.9.2023 | ||
1112340058 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Rudlovská 53, 97401 Banská Bystrica |
46798811 | strážna služba 2/23 | 3312 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezp. služieb 124/111/2021 | 1.3.2023 | 15.03.2023 | 24.4.2023 | |
1112340111 | SCYLLA SECURITY SECURITY Rudlovská 53 |
00000000 | strážna služba apríl 2023 | 2980,80 vrátane DPH |
124/111/2021 z 23.7.2021 | 3.5.2023 | 15.05.2023 | 30.5.2023 | |
1112340319 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 |
36361127 | špeciálne služby | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP z 14.7.2020 | 14.12.2023 | 30.12.2023 | 12.1.2024 | |
1112340155 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | špeciálne služby - komplexná správa objektov za mesiac 5/2023 | 5419,62 vrátane DPH |
č.sp. 16515/2020 , účinná od 16.7.2020 | 13.6.2023 | 23.06.2023 | 27.6.2023 | |
1112340179 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Špeciálne služby. | 5419,62 vrátane DPH |
č.161515/2020 č.záz.2020/101/969 | 13. 07. 2023 | 28. 07. 2023 | 3.8.2023 | |
1112340220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
990436031, 9904306012 , 9922157645 , 9901199344 | 7.9.2023 | 13.09.2023 | 19.9.2023 | |
1112340309 | Slovak Telekom a.s. Špitálska 8, 812 67 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344 | 7.12.2023 | 13.12.2023 | 5.1.2024 | |
1112340246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
990436031, 9922157645, 9901199344 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 3.11.2023 | |
1112340194 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344 | 7.8.2023 | 15.08.2023 | 8.9.2023 | |
1112340063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
zmluvy č. 9904306031, 9904306012, 9922157645, zmluva o pripojení č.990119 | 8.3.2023 | 15.03.2023 | 24.4.2023 | |
1112340045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 08.02.2023 | 17.02.2023 | 24.2.2023 | |
1112340008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340286 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | 104,44 vrátane DPH |
990436031,6012,7645,9344 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 4.12.2023 | |
1112340123 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031,9904306012,9922157645,9901199344 | 10.5.2023 | 16.05.2023 | 31.5.2023 | |
1112340168 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 6/2023 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344 | 7.7.2023 | 14.07.2023 | 26.7.2023 | |
1112340151 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky za 5/2023 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 9904306012, 9922157645,9901199344 | 8.6.2023 | 14.06.2023 | 23.6.2023 | |
1112340245 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek a kresiel | 80,14 vrátane DPH |
OV034/2023 | 05.10.2023 | 17.10.2023 | 3.11.2023 | |
1112340302 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 5.1.2024 | |
1112340124 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3022,70 vrátane DPH |
10.05.2023 | 16.05.2023 | 26.9.2023 | ||
1112340217 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 6.9.2023 | 13.09.2023 | 19.9.2023 |