Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112340010 | OMP Medical s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov |
46010131 | zdravotné výkony | 271,83 bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.01.2023 | 20.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 12/2022 | 3,04 bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby | 09.01.2023 | 27.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9922157645 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 204,89 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340006 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Rudlovská 53, 97401 Banská Bystrica |
46798811 | bezpečnostná služba 12/2022 | 3194,70 vrátane DPH |
124/111/2021 | 04.01.2023 | 20.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340005 | MUDr. Crkoň Jozef Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov |
37921142 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.01.2023 | 11.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340004 | J+J MEDICAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.01.2023 | 11.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340003 | J+J MEDICAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.01.2023 | 11.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340002 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 12/2022 | 2939,81 vrátane DPH |
160/OVS/2022 | 03.01.2023 | 20.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 1/2023 | 3215,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 2.2.2023 | |
1112340103 | nepoužité | bez DPH |
26.9.2023 | ||||||
1112340034 | 00000000 | faktúra vrátená k prepracovaniu | bez DPH |
17.2.2023 |