Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112440261 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážková voda 8/2023 | 276,22 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440260 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážkovej vody 7/2023 | 276,22 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440259 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážkovej vody 6/2023 | 267,30 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440258 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážkovej vody 5/2023 | 276,22 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440257 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážkovej vody - PB 4/2023 | 267,30 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440256 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážkovej vody PB 3/2023 | 276,22 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440255 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážková voda 2/2023 | 249,48 vrátane DPH |
10472009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440254 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážková voda 1/2023 | 276,22 vrátane DPH |
10472009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440253 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážková voda 12/2022 | 235,54 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440251 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážkovej vody PB 10/2022 | 235,54 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440250 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zr. voda 9/2022 | 227,94 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440249 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zr. voda 8/2022 | 37,99 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440252 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážkovej vody - PB 11/2022 | 227,94 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440248 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zálohová platba august 2024 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 09.09.2024 | 19.9.2024 | ||
1112440247 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla 8/2024 | 302,99 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440244 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 6.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440240 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2024 | 287,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 9/2024 | 1944,66 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2024 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440232 | J MS Medical, s.r.o. Domaniža 423, 018 16 |
527726559 | zdravotné výkony | 202,13 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 21.8.2024 | 04.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440231 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2024 | 56,35 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 21.8.2024 | 30.08.2024 | 19.9.2024 | |
1112440227 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 7/2024 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 | 8.8.2024 | 30.08.2024 | 19.9.2024 | |
1112440224 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny 7/2024 Púchov | 3222,38 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 8.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440222 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie teplo a TÚV za 7/2024 | 323,96 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 8.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440221 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 8.8.2024 | 16.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440220 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 505,01 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 7.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440219 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | 617,20 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 7.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | ||
1112440218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - sociálne dávky 7/2024 | 0 bez DPH |
456/2010 | 7.8.2024 | 26.8.2024 | ||
1112440217 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo 7/2024 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 7.8.2024 | 26.8.2024 | ||
1112440214 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 6.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440213 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2024 | 347,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.8.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440212 | MEDICMAR, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
47238402 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 5.8.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440210 | PROVAMED s.r.o. 1.mája 887/45, 020 01 Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 2.8.2024 | 55,76 | 26.8.2024 | |
1112440211 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 8/2024 | 1944,66 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2024 | 2.8.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440208 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba Púchov 7/2024 | 1782 vrátane DPH |
116/111/2023 | 31.7.2024 | 09.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440207 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba Považská Bystrica 7/2024 | 1782 vrátane DPH |
116/111/2023 | 31.7.2023 | 09.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440203 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP, č.z. 2020/101 969 | 12.7.2024 | 07.08.2024 | 6.8.2024 | |
1112440202 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 312,29 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 | |
1112440201 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | prijatá zálohová platba - zúčtovanie | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 9.7.2024 | 6.8.2024 | ||
1112440200 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny Púchov | 3035,99 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 | |
1112440199 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny PB | 2468,11 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 |