Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112440051 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 614,16 vrátane DPH |
10472009 | 9.2.2024 | 20.02.2024 | 5.3.2024 | |
1112440041 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36631124 | vodné, stočné | 544,90 vrátane DPH |
10472009 | 6.2.2024 | 20.02.2024 | 4.3.2024 | |
1112440005 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 98,20 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 5.1.2024 | 19.01.2024 | 7.2.2024 | |
1112440127 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné stočné za objekt Púchov za 04/2024 | 647,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 07.05.2024 | 24.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440098 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné , stočné | 122,76 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440093 | PosAM, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token pre vedúcu OE | 98,40 vrátane DPH |
OV009/2024 z 12.3.2024 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1112440125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov objektov ÚPSVR Považská Bystrica za 04/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 453/OVS/2022 | 07.5.2024 | 31.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie PB, Pú | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1112440156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 5/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 4.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
00000980 | upratovanie za 6/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 3.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440064 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby február 2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 4.3.2023 | 31.03.2023 | 27.3.2024 | |
1112440042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 6.2.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
1112440001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie sluzby | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.1.2024 | 19.01.2024 | 7.2.2024 | |
1112440145 | Usmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok na jednodňovom vzdelávaní zamestnancov SPO ÚPSVR PB | 245 bez DPH |
26/2024 z 19.4.2024 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 11.6.2024 | |
1112440196 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 bez DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 8.7.2024 | 17.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031,9922157645,990199344 | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 6012,9922157645 | 7.3.2024 | 15.03.2024 | 27.3.2024 | |
1112440048 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9901199344,990436031,9904306012,9922157645 | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 20.2.2024 | |
1112440021 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9901199344,990436031,9904306012,9922157645 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 14.2.2024 | |
1112440162 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatk | 104,44 vrátane DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 6.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440143 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | špeciálne služby STRABAG 4/2024 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP | 16.5.2024 | 31.05.2024 | 11.6.2024 | |
1112440008 | Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu soc. dávok | bez DPH |
Zák. 456/2010 | 5.1.2024 | 7.2.2024 | ||
1112440043 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 1 2024 | 3580,20 bez DPH |
456/2010 | 7.2.2024 | 05.02.2024 | 4.3.2024 | |
1112440075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská |
36631124 | spracovanie PP U február 2024 | 4 bez DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 11.3.2024 | 10.04.2024 | 22.4.2024 | |
1112440053 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U | 2,56 bez DPH |
Žiadosť z 29.12.2024 | 12.2.2024 | 22.02.2024 | 5.3.2024 | |
1112440167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 3,04 bez DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 10.6.2024 | 20.06.2024 | 25.6.2024 | |
1112440112 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lampáš |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob,odvoz a recyklácia | 90,60 vrátane DPH |
106/111/2023 | 008/2024 | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 |
1112440059 | Evrofin Int spol.s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servisné práce - stiahnutie stroja LČ 76119 | 120 vrátane DPH |
OV 04/2024 | 22.2.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 | |
1112440082 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka SMV PB 447BE | 1625,94 vrátane DPH |
OV9a/2024 z 12.3.2024 | 18.3.2024 | 10.04.2024 | 22.4.2024 | |
1112440151 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18 |
00000958 | servisná prehliadka SMV BT184EI | 347,62 vrátane DPH |
030/2024 | 28.5.2024 | 05.06.2024 | 11.6.2024 | |
1112440158 | ProAir Sytems s.r.o. Hliny 1419/17, 017 01 Považská Bystrica |
52269639 | servis klimatizácie pracovisko Púchov | 116,04 vrátane DPH |
035/2024 z 31.5.2024 | 5.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440032 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67 |
52713229 | servis EZS Púchov | 117,84 vrátane DPH |
1/2024 z 11.1.2024 | 22.1.2024 | 12.02.2024 | 20.2.2024 | |
1112440182 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18 |
45960470 | ročná servisná prehliadka SMV PB 030 AU | 520,91 vrátane DPH |
039/2024 | 2.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440147 | Saroute, s.r.o. Mládežnícka 326, Považská Bystrica |
31606458 | renovácia vodorovného dopravného značenia pracovisko ÚPSVR PB v PB | 993,60 vrátane DPH |
018/2024 z 11.4.2024 | 21.5.2024 | 31.05.2024 | 11.6.2024 | |
1112440201 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | prijatá zálohová platba - zúčtovanie | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 9.7.2024 | 6.8.2024 | ||
1112440140 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prezutie a nákup pneumatík na SMV s EČV PB 086 BI | 391,20 vrátane DPH |
OV 15/2024 | 9.5.2024 | 02.06.2024 | 28.5.2024 | |
1112440118 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV zn. Peugeot s EČV PB 447 BE | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV 024/2024 | 02.05.2024 | 25.05.2024 | 22.5.2024 |
1112440119 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV zn. Hyundai i30 s EčV BT 184 EI | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OBS/2021 | 20/2024 | 02.05.2024 | 25.05.2024 | 22.5.2024 |
1112440120 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV zn. Hyundai i30 s EČV BL 078 US a servisná prehliadka | 30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV č. 022/2024 | 02.05.2024 | 25.05.2024 | 22.5.2024 |
1112440137 | FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na SMV s EČV BL 224 KU | 36 vrátane DPH |
OV023/2024 | 9.5.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 |