
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112440111 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 | |
1112440026 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 | 15.1.2024 | 30.01.2024 | 14.2.2024 | |
1112440346 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2024 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP, č.z. 2020/101 969 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | |
1112440374 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2024 | 5419,62 vrátane DPH |
165/2020 M_OSAP, účinná od 16.7.2020 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
1112440227 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 7/2024 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 | 8.8.2024 | 30.08.2024 | 19.9.2024 | |
1112440079 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 2/2024 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1112440055 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
03631127 | komplexná správa objektov za január 2024 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 | 14.2.2024 | 05.03.2024 | 5.3.2024 | |
1112440034 | EVROFIN Int. spol. s r.o. BA Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok frankovací stroj | 156 vrátane DPH |
OV 003/2024 , OV085/2020 | 25.1.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
1112440117 | Tomáš Blažo HOST TECHNOLOGIES Melčice 161 |
43929311 | nákup 4 ks ergonomické opierky | 32,30 vrátane DPH |
OV 027/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 16.5.2024 | |
1112440285 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 50 Včelince |
04870408 | nákup hygienického materiálu | 98,40 vrátane DPH |
OV 043/2024 z 24.7.2024 | 23.9.2024 | 30.09.2024 | 4.10.2024 | |
1112440327 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 431,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 5.11.2024 | 14-11-2024 | 6.12.2024 | |
1112440313 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 350,26 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.10.2024 | 30.10.2024 | 4.12.2024 | |
1112440281 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 90,87 vrátane DPH |
002863/73120/2024 | 19.9.2024 | 25.09.2024 | 4.10.2024 | |
1112440188 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 411,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440175 | SLOVNAFT Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 52,93 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.6.2024 | 27.06.2024 | 15.7.2024 | |
1112440155 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 546,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 108,04 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1112440057 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 162,26 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.2.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 | |
1112440028 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 39,62 vrátane DPH |
002863/73120/2001, účinná od 1.7.2004 | 18.1.2024 | 30.01.2024 | 14.2.2024 | |
1112440004 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 240,35 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 15.01.2024 | 7.2.2024 | |
1112440360 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2024 | 511,02 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.12.2024 | 12.12.2024 | 31.12.2024 | |
1112440379 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2024 | 53,57 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 8.1.2025 | |
1112440066 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2 2024 | 464,86 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.3.2024 | 15.03.2024 | 27.3.2024 | |
1112440096 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2024 | 378,99 vrátane DPH |
reg.č. 002863/73120/2004 | 4.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440146 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00082412 | nákup PHM 5/2024 | 47,25 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.5.2024 | 31.05.2024 | 11.6.2024 | |
1112440213 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2024 | 347,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.8.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440240 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2024 | 287,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440231 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2024 | 56,35 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 21.8.2024 | 30.08.2024 | 19.9.2024 | |
1112440300 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2024 | 514,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | |
1112440121 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 04/2024 | 570,02 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440114 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 04/2024 | 55,66 vrátane DPH |
Zmluva o použití Slovnaft karty | 18.04.2024 | 02.05.2024 | 16.5.2024 | |
1112440351 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 11/2024 | 135,55 vrátane DPH |
002863/7120/2004 , účinná od 1.7.2004 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | |
1112440323 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup pnematík plus prezutie SMV PB447BE | 530,40 vrátane DPH |
60/2024 | 4.11.2024 | 14.11.2024 | 6.12.2024 | |
1112440324 | Final CD Bratislava , s.r.o. Škultétyho 437/18,95801 Partizánske |
45960470 | nákup pneumatík plus prezutie PB030AU | 408,10 vrátane DPH |
OV062/2024 | 4.11.2024 | 14.11.2024 | 6.12.2024 | |
1112440039 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup pohonných hmôt | 418,65 vrátane DPH |
002863/73120/2001, účinná od 1.7.2004 | 6.2.2024 | 14.02.2024 | 20.2.2024 | |
1112440029 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67 |
52713229 | nákup, montáž kamery pracovisko Púchov | 273,36 vrátane DPH |
OV 02/2024 z 10.1.2024 | 22.1.2024 | 31.01.2024 | 21.2.2024 | |
1112440249 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zr. voda 8/2022 | 37,99 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440250 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zr. voda 9/2022 | 227,94 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440254 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážková voda 1/2023 | 276,22 vrátane DPH |
10472009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 | |
1112440263 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | nedoplatok zrážková voda 10/2023 | 276,22 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 9.9.2024 | 16.09.2024 | 19.9.2024 |