Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112440222 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie teplo a TÚV za 7/2024 | 323,96 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 8.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440221 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 8.8.2024 | 16.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440220 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 505,01 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 7.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440219 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | 617,20 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 7.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | ||
1112440218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - sociálne dávky 7/2024 | 0 bez DPH |
456/2010 | 7.8.2024 | 26.8.2024 | ||
1112440217 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo 7/2024 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 7.8.2024 | 26.8.2024 | ||
1112440214 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 6.8.2024 | 20.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440213 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2024 | 347,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.8.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440212 | MEDICMAR, s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
47238402 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 5.8.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440210 | PROVAMED s.r.o. 1.mája 887/45, 020 01 Púchov |
47869160 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 2.8.2024 | 55,76 | 26.8.2024 | |
1112440211 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 8/2024 | 1944,66 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2024 | 2.8.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440208 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba Púchov 7/2024 | 1782 vrátane DPH |
116/111/2023 | 31.7.2024 | 09.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440207 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba Považská Bystrica 7/2024 | 1782 vrátane DPH |
116/111/2023 | 31.7.2023 | 09.08.2024 | 26.8.2024 | |
1112440203 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP, č.z. 2020/101 969 | 12.7.2024 | 07.08.2024 | 6.8.2024 | |
1112440202 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 312,29 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 | |
1112440201 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | prijatá zálohová platba - zúčtovanie | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 9.7.2024 | 6.8.2024 | ||
1112440200 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny Púchov | 3035,99 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 | |
1112440199 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny PB | 2468,11 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 | |
1112440198 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
35763469 | vodné, stočné Púchov | 147,31 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 8.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440197 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
35763469 | vodné, stočné PB | 474,25 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 8.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440196 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 bez DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 8.7.2024 | 17.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440195 | MUDr. Vladimír Kolník Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
36124168 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - sociálne a nemocenské dávky 6/2024 | 0 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.7.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440194 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU | 4 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.7.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440192 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33 |
36418081 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.7.2024 | 15.07.224 | 23.7.2024 | |
1112440191 | J+J Medical s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46010173 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.7.2024 | 15.07.224 | 23.7.2024 | |
1112440190 | J+J Medical s.r.o. Slovanská ulica 1318/3 |
00000020 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.7.2024 | 15.07.224 | 23.7.2024 | |
1112440189 | MEDITAL s.r.o. Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov |
46149881 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.7.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440188 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 411,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440187 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 7/2224 | 1944,66 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2024 | 3.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440186 | MUDr. Vladimír Vician Štúrova 6/6 |
00000018 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 3.7.2024 | 15.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
00000980 | upratovanie za 6/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 3.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440184 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba Púchov 6/2024 | 1620 bez DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 3.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440183 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
bezpečnostná služba PB za 6/2024 | 1620 bez DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 3.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | ||
1112440170 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny Pú | 3387,78 vrátane DPH |
472/OVS/222 z 28.12.2022 | 11.6.2024 | 20.06.2024 | 15.7.2024 | |
1112440173 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Vče |
48070408 | hygienický materiál - 30 ks 5 l mydlo pre zamestnancov úradu | 104,40 vrátane DPH |
002863/73120/2024 | 13.6.2024 | 20.06.2024 | 15.7.2024 | |
1112440176 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
47884223 | komplexná správa objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020/M_OSAP, účinná od 16.7.2020 | 21.6.2024 | 27.06.2024 | 15.7.2024 | |
1112440178 | Milan Lovíšek - ML Sverepec 551, 017 01 Pov. Bystrica |
00000041 | oprava podlahy v kanceláriách č. 212,313,314 PB | 5316,72 vrátane DPH |
OV 038/2024 z 18.6.2024 | 24.6.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
1112440175 | SLOVNAFT Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 52,93 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.6.2024 | 27.06.2024 | 15.7.2024 | |
1112440171 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina PB | 2553,96 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.6.2024 | 20.06.2024 | 25.6.2024 |