Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112440166 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla pre UK a TUV 5/2024 | 1636,66 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.6.2024 | 20.06.2024 | 25.6.2024 | |
1112440165 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo 5 2024 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 10.6.2024 | 25.6.2024 | ||
1112440164 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 560,24 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 10.6.2024 | 20.06.2024 | 25.6.2024 | |
1112440163 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné Púchov | 233,23 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 10.6.2024 | 20.06.2024 | 25.6.2024 | |
1112440162 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatk | 104,44 vrátane DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 6.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - sociálne dávky za 5/2024 | 0 bez DPH |
Zák. 456/2010 | 6.6.2024 | 20.6.2024 | ||
1112440156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 5/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 4.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440155 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 546,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 4.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440154 | Security 112, s.r.o. , Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
30794536 | bezpečnostná služba 5/2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 3.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440153 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
30794536 | bezpečnostná služba 5/2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 3.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440146 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00082412 | nákup PHM 5/2024 | 47,25 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.5.2024 | 31.05.2024 | 11.6.2024 | |
1112440144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného za 4/2024 | -11,40 bez DPH |
17.5.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 | ||
1112440143 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | špeciálne služby STRABAG 4/2024 | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP | 16.5.2024 | 31.05.2024 | 11.6.2024 | |
1112440141 | SECURITY 112 s.r.o. Jana Halašu 2660/9,91108 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba za 04/2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 | 13.05.2024 | 30.05.2024 | 28.5.2024 | |
1112440123 | SECURITY 112 s.r.o. Jana Halašu 2660/9,91108 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba za apríl 2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 28.5.2024 | |
1112440136 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU 04/2024 | 4,16 bez DPH |
žiadosť z 29.12.2014 | 09.05.2024 | 13.06.2024 | 22.5.2024 | |
1112440135 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za objekt PB za 04/2024 | 2513,77 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 22.5.2024 | |
1112440134 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 04/2024 za objekt Púchov | 3556,16 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 22.5.2024 | |
1112440133 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla 04/2024 | 3438,74 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.05.2024 | 24.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440132 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla za 04/2024 | 0 vrátane DPH |
09/2006/PTZ | 09.05.2024 | 05.04.2024 | 22.5.2024 | |
1112440131 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivanská cesta 30/B, Bratislava |
50060873 | vyúčtovanie plynu od 01.01.2024 do 30.04.2024 | 3805,20 vrátane DPH |
135/OVS/2023 | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 22.5.2024 | |
1112440130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031,9922157645,990199344 | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - soc. a nemoc. dávky 04/2024 | 0 bez DPH |
zmluva č. 456/2010 | 7.5.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440128 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné, stočné za objekt PB za 04/2024 | 544,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 07.05.2024 | 23.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440127 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa |
36672076 | vodné stočné za objekt Púchov za 04/2024 | 647,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 10472009 | 07.05.2024 | 24.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie priestorov objektov ÚPSVR Považská Bystrica za 04/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 453/OVS/2022 | 07.5.2024 | 31.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440122 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | záloha na plyn na 05/2024 | 1944,66 vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 202/OVS/2024 | 17.5.2024 | 15.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440121 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 04/2024 | 570,02 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 | |
1112440114 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 04/2024 | 55,66 vrátane DPH |
Zmluva o použití Slovnaft karty | 18.04.2024 | 02.05.2024 | 16.5.2024 | |
1112440101 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 03/2024 | 3,68 bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby | 08.04.2024 | 12.05.2024 | 16.5.2024 | |
1112440111 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5419,62 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP | 15.4.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 | |
1112440103 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny | 2534,70 vrátane DPH |
472/OVS/2022 , účinná od 1.1.2023 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné-sociálne dávky | 0 bez DPH |
456/2010 | 9.4.2024 | 23.4.2024 | ||
1112440105 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
30794536 | 104,44 | 104,44 vrátane DPH |
9904306031, 6012,9922157645 | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440102 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 3560,66 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440100 | Teplo GGE Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy tepla | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 8.4.2024 | 23.4.2024 | ||
1112440099 | Teplo GGE Škultétyho 437/18 |
36012424 | dodávka tepla | 6339,03 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440098 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné , stočné | 122,76 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440097 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné | 489,66 vrátane DPH |
10472009 zo dňa 15.7.2009 | 5.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440096 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2024 | 378,99 vrátane DPH |
reg.č. 002863/73120/2004 | 4.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 |