Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112440185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
00000980 | upratovanie za 6/2024 | 3022,70 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 3.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 |
00000975 | zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja | 4000 bez DPH |
063/2020 | 29.5.2024 | 11.6.2024 | ||
1112440151 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18 |
00000958 | servisná prehliadka SMV BT184EI | 347,62 vrátane DPH |
030/2024 | 28.5.2024 | 05.06.2024 | 11.6.2024 | |
1112440146 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00082412 | nákup PHM 5/2024 | 47,25 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.5.2024 | 31.05.2024 | 11.6.2024 | |
1112440036 | H-K-B.SANTÉE s.r.o. Tallerova 4 |
00000811 | zdravotné výkony - dobropis | -6,97 bez DPH |
Zák. 447/2008 | 1.2.2024 | 14.02.2024 | 20.2.2024 | |
1112440184 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba Púchov 6/2024 | 1620 bez DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 3.7.2024 | 12.07.2024 | 23.7.2024 | |
1112440141 | SECURITY 112 s.r.o. Jana Halašu 2660/9,91108 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba za 04/2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 | 13.05.2024 | 30.05.2024 | 28.5.2024 | |
1112440123 | SECURITY 112 s.r.o. Jana Halašu 2660/9,91108 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba za apríl 2024 | 1701 bez DPH |
116/111/2023 | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 28.5.2024 | |
1112440090 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9 |
53849531 | bezpečnostná služba PB | 1620 bez DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1112440038 | Security 112 s.r.o. Jána Halašu 2660/9 |
53849531 | bezpečnostná služba 1 2024 pracovisko Púchov | 1782 bez DPH |
116/111/2023 | 1.2.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
1112440037 | Security 112 s.r.o. Jána Halašu 2660/9 |
53849531 | bezpečnostná služba 1 2024 | 1782 bez DPH |
116/111/2023 | 1.2.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
1112440014 | Security 112 Jána Halašu 2660/9, Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba | 1539 bez DPH |
116/111/2023 | 9.1.2023 | 19.01.2023 | 8.2.2024 | |
1112440013 | Security 112 Jána Halašu 2660/9, Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba | 1539 bez DPH |
116/111/2023 | 9.1.2024 | 19.01.2024 | 8.2.2024 | |
1112440115 | MARHAS, s.r.o. Karpatské nám. 10 A, Bratislava-Rača |
53230914 | občerstvenie Raňajky so zamestnávateľmi - šunkové chlebíky, kanapky .. | 132,18 vrátane DPH |
25/2024 | 19.4.2024 | 23.04.2024 | 26.4.2024 | |
1112440052 | J MS Medical, s.r.o. Domaniža 423, 018 16 |
52772659 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
Zákon 447/2008 | 12.2.2024 | 05.03.2024 | 14.3.2024 | |
1112440104 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67, 017 01 Považská Bystrica |
52713229 | dodanie a montáž kamery PB | 384 vrátane DPH |
OV 12/2024 zo dňa 14.3.2024 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440078 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67, 01701 Považská Bysatrica |
52713229 | výmena PIR čidiel a požiarneho hlásiča - objekt Považská Bystrica | 239,40 vrátane DPH |
OV 06/2024 | 11.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1112440077 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67, 01701 Považská Bysatrica |
52713229 | výmena PIR čidiel a požiarneho hlásiča - objekt Púchov | 268,80 vrátane DPH |
OV 06/2024 | 11.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1112440076 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67, 01701 Považská Bysatrica |
52713229 | elektroinštalačné práce - vonkajšie osvetlenie | 237,67 vrátane DPH |
OV 07/2024 | 11.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1112440029 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67 |
52713229 | nákup, montáž kamery pracovisko Púchov | 273,36 vrátane DPH |
OV 02/2024 z 10.1.2024 | 22.1.2024 | 31.01.2024 | 21.2.2024 | |
1112440032 | TOPASYS s.r.o. Podmanín 67 |
52713229 | servis EZS Púchov | 117,84 vrátane DPH |
1/2024 z 11.1.2024 | 22.1.2024 | 12.02.2024 | 20.2.2024 | |
1112440018 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
52713229 | vodné, stočné PB | 398,28 vrátane DPH |
10472009 | 10.1.2024 | 19.01.2024 | 14.2.2024 | |
1112440158 | ProAir Sytems s.r.o. Hliny 1419/17, 017 01 Považská Bystrica |
52269639 | servis klimatizácie pracovisko Púchov | 116,04 vrátane DPH |
035/2024 z 31.5.2024 | 5.6.2024 | 13.06.2024 | 20.6.2024 | |
1112440171 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina PB | 2553,96 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.6.2024 | 20.06.2024 | 25.6.2024 | |
1112440135 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za objekt PB za 04/2024 | 2513,77 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 22.5.2024 | |
1112440134 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac 04/2024 za objekt Púchov | 3556,16 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 22.5.2024 | |
1112440102 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 3560,66 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440071 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 01001 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 2/2024 | 2670,36 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1112440070 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/48, 01001 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 2/2024 | 3688,68 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1112440012 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047Žilina |
51865467 | elektrina PB | 3365,57 vrátane DPH |
472/OVS/2022, 471/OVS/2022 | 9.1.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1112440011 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047Žilina |
51865467 | dodávka elektriny Púchov | 4566,73 vrátane DPH |
472/OVS/2022, 471/OVS/2022 | 9.1.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1112440200 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny Púchov | 3035,99 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 | |
1112440199 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny PB | 2468,11 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 22.07.2024 | 6.8.2024 | |
1112440170 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny Pú | 3387,78 vrátane DPH |
472/OVS/222 z 28.12.2022 | 11.6.2024 | 20.06.2024 | 15.7.2024 | |
1112440103 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny | 2534,70 vrátane DPH |
472/OVS/2022 , účinná od 1.1.2023 | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
1112440045 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny PB | 3121,24 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 07.03.2024 | 14.3.2024 | |
1112440044 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
00000051 | dodávka elektriny Púchov | 4017,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 05.03.2024 | 14.3.2024 | |
1112440080 | Daffi Group s.r.o. Rabčická 409, 029 44 Rabča |
50447491 | Otočné koleso do skladového vozíka | 20,28 vrátane DPH |
OV 011/2024 z 13.3.2024 | 14.3.2023 | 10.04.2024 | 22.4.2024 | |
1112440131 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivanská cesta 30/B, Bratislava |
50060873 | vyúčtovanie plynu od 01.01.2024 do 30.04.2024 | 3805,20 vrátane DPH |
135/OVS/2023 | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 22.5.2024 | |
1112440084 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha na plyn apríl 2024 | 3103 vrátane DPH |
D č. 1 k RD č. 18550-M_DDP z 24.4.2023 | 20.3.2024 | 10.04.2024 | 22.4.2024 |