
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112540094 | SlovFire, s.r.o. Rozkvet 2007/15 |
47884223 | Skrinka na kľúč od hlavnej elektrorozvodne | 14,76 vrátane DPH |
OV 20/2025 z 24.3.2025 | 25.3. | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540093 | Kanal služby Vrábel M.R.Štefánika 77, 010 01 Žilina |
30794536 | monitoring potrubia splaškovej kanalizácie v budove ÚPSVaR Považská Bystrica | 110 bez DPH |
OV 16/2025 z 27.2.2025 | 25.3.2025 | 28.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540092 | Rybárik s.r.o. Hollého 200/47, 015 01 Rajec |
36867268 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 19.3.2025 | 28.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540087 | MUDr. Butková Eva E.B. Medical, s.r.o. 351, 018 26 Plevník Drienové |
48059749 | zdravotné výkony - dobropis k FA č. 2025/18 za 9/2024 až 2/2025 | -6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 13.3.2025 | 20.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540091 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis poštovného za 2/2025 | -8,96 bez DPH |
OV 063/2020 z 21.10.2020 | 18.3.2025 | 27.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540090 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál (vrecia do koša 30 l, tekuté mydlo 5l, WC blok 55 g, osviežovač vzduchu 300 ml) pre potreby ÚPSVR PB | 364,70 vrátane DPH |
OV 15/2025 z 25.2.2025 | 18.3.2025 | 17.04.2025 | 4.4.2025 | |
1112540089 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2025 | 251,62 vrátane DPH |
002863/73120/2004 , účinná od 1.7.2004 | 18.3.2025 | 31.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540088 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 5555,11 vrátane DPH |
16515/2020 M-OSAP č.z. 2020/101969 | 14.3.2025 | 31.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540086 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | Dobropis k FA č. 8/25 za 1/25 | -6,97 vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 12.2.2025 | 20.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540085 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lampáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob PB , Púchov | 12,30 vrátane DPH |
7/2025 zo 6.2.2025 | 10.3.2025 | 20.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné k PPU za 2/2025 | 2,72 bez DPH |
Źiadosť zlo dňa 29.12.2014 | 10.3.2025 | 20.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina -vyúčtovanie za 2/2025 | 316,73 vrátane DPH |
5361/2024, účinná od 1.1.25 | Žiadosť zo dňa 29.12.2014 | 10.3.2025 | 31.03.2025 | 4.4.2025 |
1112540082 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla PB | 6856,48 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540081 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 791,46 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 7.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540081 | Považská vodárenská spoločnosť 36672076 |
36672076 | vodné, stočné PB | 791,46 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 7.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540080 | Považská vodárenská spoločnosť Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné Púchov | 282,26 vrátane DPH |
10472009 z 15.7.2009 | 7.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540078 | Milan Lovíšek - ML Sverepec 551, 017 01 Pov. Bystrica |
30794536 | výmena poškodených zámkov na vstavaných skriniach AB PB | 992,61 vrátane DPH |
14/2025 | 7.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540071 | MUDr. Butková Eva Plevník Drienové 351 , 018 26 |
48059749 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540068 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540043 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 4.2.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540083 | Teplo GGE , s.ro. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo 2/2025 | 0 bez DPH |
10.3.2025 | 03.02.2025 | 21.3.2025 | ||
1112540079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | poštovné-sociálne dávky | 0 bez DPH |
456/2010 | 7.3.2025 | 21.3.2025 | ||
1112540076 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 2/2025 | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,6012,9922157645,9901199344 | 6.3.2025 | 17.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 0,92 vrátane DPH |
286/73120/2004, účinná od 1.7.2004 | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540074 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 458,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 , účinná od 1.7.2004 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 3/2025 | 2196,64 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2023 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540072 | Magna ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na elekrinu na marec 2024 | 2669,56 vrátane DPH |
5361/2024, účinná od 1.1.2025 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540070 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9 |
00000911 | bezpečnostná služba za 2/2025 Púchov | 1620 vrátane DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540067 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3,980 |
48070408 | upratovanie priestorov PB, Púchov 2/2025 | 3098,27 vrátane DPH |
453/OVS/BEZ/2022 z 22.3.2023 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540069 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba PB 2/2025 | 1620 vrátane DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540066 | Výťahy Permar s.r.o. 220,70 |
55926959 | dodanie a výmena privolávacieho tlačidla výťahu AB PB | 220,70 vrátane DPH |
OV 13/2025 zo dňa 19.2.2025 | 28.2.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540065 | Almedica s.r.o. Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne |
46063544 | 146,37 | 146,37 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 27.2.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540064 | TENERGO Slovensko, a.s. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36757136 | oprava OST v AB ÚPSVR PB v PB | 748,27 vrátane DPH |
12/2025 | 26.2.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540063 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektroinštalácie PB | 850,15 vrátane DPH |
OV 9/2025 zo dňa 7.2.2025 | 19.2.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného a 1/2025 | -9 bez DPH |
63/2020 z 21.10.2020 | 18.2.2025 | 03.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540052 | Security 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | bezpečnostná služba Púchov 1/2025 | 1701 vrátane DPH |
116/111/2023 z 9.8.2023 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 7.3.2025 | |
1112540061 | STEFFI s.r.o. Lidická 1669/2 059 51 Poprad- Matejovce |
00000044 | dobropis k FA za zdravotné výkony (VS 20259001) | -62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 17.2.2025 | 17.03.2025 | 7.3.2025 | |
1112540059 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS prízemie AB v P. Bystrici | 143,79 vrátane DPH |
OV 8/2025 zo 6.2.2025 | 14.2.2025 | 28.02.2025 | 7.3.2025 | |
1112540060 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 1/2025 | 5555,11 vrátane DPH |
16515/M_OSAP, účinná od 16.7.2020 | 14.2.2025 | 28.02.2025 | 7.3.2025 | |
1112540058 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektriny PB+PU za 1/2025 | 670,92 vrátane DPH |
5631/2024 | 14.2.2025 | 28.02.2025 | 7.3.2025 |