Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372240393 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko Prešov 06/2022 | 2015,6 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 20.07.2022 | 02.08.2022 | 18.8.2022 | |
1372240242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko Prešov 05/2022 | 1978,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | 24.5.2022 | |
1372240187 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko Prešov | 1978,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 5.5.2022 | |
1372240132 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko Prešov 03/2022 | 1978,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 23.3.2022 | |
1372240078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko Prešov 02/2022 | 1978,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
1372240031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba - plyn - pracovisko Prešov | 1978,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
1372240422 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko Prešov | 1944,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 08.08.2022 | 17.08.2022 | 8.9.2022 | |
1372240649 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina |
31611630 | nákup frankovacieho stroja | 1914,- vrátane DPH |
84/2022/PO | 05.12.2022 | 09.12.2022 | 30.12.2022 | |
1372240637 | Martin Sedlák MASED Čsl. armády č. 1782/2, 07 501 Trebišov |
50247131 | dodávka a montáž klimatizácie - pracovisko Sabinov | 1860,60 vrátane DPH |
85/2022/PO | 01.12.2022 | 09.12.2022 | 30.12.2022 | |
1372240386 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2022 | 1831,- bez DPH |
Povolenie na úver pošt. 11/2004 | 14.07.2022 | 02.08.2022 | 18.8.2022 | |
1372240299 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2022 | 1824,48 bez DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 6.7.2022 | |
1372240243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -pracovisko Sabinov, Lipany 05/2022 | 1804,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | 24.5.2022 | |
1372240186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko Sabinov, Lipany 04/2022 | 1804,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 5.5.2022 | |
1372240131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko Sabinov, Lipany | 1804,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 23.3.2022 | |
1372240077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko Sabinov, Lipany 02/2022 | 1804,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 1.3.2022 | |
1372240032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba - plyn- pracovisko Sabinov, Lipany | 1804,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | 1.2.2022 | |
1372240609 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2022 | 1751,60 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného 11/2004 | 14.11.2022 | 29.11.2022 | 20.12.2022 | |
1372240222 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | DOBROPIS - vyúčtovanie nákladov 2021 | 1705,13 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 21.04.2022 | 6.5.2022 | ||
1372240237 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby - pracovisko Prešov 19.04.2022-30.04.2022 | 1603,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 159/OVS/2015 | 02.05.2022 | 11.05.2022 | 24.5.2022 | |
1372240353 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 06/2022 | 1587,73 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 07.07.2022 | 15.07.2022 | 3.8.2022 | |
1372240540 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1573,96 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 06.10.2022 | 17.10.2022 | 4.11.2022 | |
1372240118 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 04/2022 | 1515,- vrátane DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 23.02.2022 | 08.03.2022 | 23.3.2022 | |
1372240111 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygienického materiálu 02/2022 | 1494,- bez DPH |
13/2022/PO | 18.02.2022 | 25.02.2022 | 7.3.2022 | |
1372240295 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1469,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 6.7.2022 | |
1372240634 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1459,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 01.12.2022 | 09.12.2022 | 30.12.2022 | |
1372240360 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1457,45 vrátane DPH |
35/2022/PO, 37/2022/PO | 04.07.2022 | 25.07.2022 | 4.8.2022 | |
1372240089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko Sabinov - 01/2022 | 1437,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 365/OSV/2021 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | 1.3.2022 | |
1372240275 | Michňák Štefan Prostejovská 9, 080 01 Prešov |
47876271 | dodávka a montáž hliníkových žalúzií | 1381,94 vrátane DPH |
27/2022/PO | 18.05.2022 | 24.05.2022 | 7.6.2022 | |
1372240503 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1370,80 vrátane DPH |
57/2022/PO | 19.09.2022 | 19.10.2022 | 4.11.2022 | |
1372240019 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko Sabinov 12/2022 | 1356,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 365/OSV/2021 | 07.01.2022 | 02.02.2022 | 1.3.2022 | |
172240674 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2022 | 1335,95 vrátane DPH |
Povolenie na úver poštovného 11/2004 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 30.12.2022 | |
1372240230 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko Sabinov 03/2022 | 1260,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 26.04.2022 | 03.05.2022 | 24.5.2022 | |
1372240461 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1246,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 24.08.2022 | 08.09.2022 | 28.9.2022 | |
1372240182 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 03/2022 | 1238,68 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 5.5.2022 | |
1372240632 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 12/2022 | 1221,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 a výpočtový list zo dňa 20.12.2021 | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 30.12.2022 | |
1372240579 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2022 | 1221,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 a výpočtový list zo dňa 20.12.2021 | 31.10.2022 | 14.11.2022 | 2.12.2022 | |
1372240529 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 10/2022 | 1221,48 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017, Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020 a Dodatok č. 2 z 11.12.2020 a VL zo dňa 20.02.2021 | 03.10.2022 | 12.10.2022 | 3.11.2022 | |
1372240473 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 09/2022 | 1221,48 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 a výpočtový list zo dňa 20.12.2021 | 05.09.2022 | 08.09.2022 | 28.9.2022 | |
1372240421 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 08/2022 | 1221,48 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 a výpočtový list zo dňa 20.12.2021 | 08.08.2022 | 10.08.2022 | 25.8.2022 | |
1372240337 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 07/2022 | 1221,48 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 a VL zo dňa 20.12.2021 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 27.7.2022 |