Faktúry 2023 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372340160   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup - čistiace potreby   163,68 
vrátane DPH
  29/2023/PO  10.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1372340159   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 02/2023  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1372340158   A plus services a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
35783176  výkon strážnej služby 02/2023  3419,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 207/137/2021    07.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340157   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U 02/2023  11,52 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP    07.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340156   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup - hygienické potreby  46,34 
vrátane DPH
  27/2023/PO  07.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340153   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov  2379,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    06.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340152   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko Lipany 2/2023  401,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    06.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340151   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
00051865  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov  5100,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    06.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Sabinov  2983,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.03.2023  04.04.2023  25.4.2023 
1372340149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Prešov  5028,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.03.2023  04.04.2023  25.4.2023 
1372340148   SOVMONT - Ján Sovič
Dúbravská č. 78, 080 01 Prešov
10733892  výmena nefunkčného detektora úniku CH4 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov  675,72 
vrátane DPH
  22/2023/PO  06.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340147   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup - hygienické potreby  1154,40 
vrátane DPH
  26/2023/PO  06.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340146   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  1055,68 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    06.03.2023  15.03.2023  28.3.2023 
1372340145   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 03/2023  1503,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023    03.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340144   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 3/2023  2979,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    03.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340142   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 02/2023  2979,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    03.03.2023  15.03.2023  28.3.2023 
1372340141   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  energie nájmu 03/2023  84,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    03.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340140   MIZOTIS s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54594065  nájomné 3/2023  224,40 
bez DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    03.03.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340139   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS 2/2023  10000,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022    02.03.2023    16.3.2023 
1372340138   MP MEDIK s.r.o.
Masarykova č.26, 080 01 Prešov
46604341  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     23.02.2023  15.03.2023  28.3.2023 
1372340137   MP MEDIK s.r.o.
Masarykova č.26, 080 01 Prešov
46604341  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     23.02.2023  15.03.2023  28.3.2023 
1372340136   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  nájomné 04/2023  7599,57 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015    01.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340135   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  energie nájmu 04/2023  1515,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.04.2022    01.03.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340134   Wesper a.s.
Garbiarska č. 16, 040 01 Košice
44653174  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     10.01.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340133   Wesper a.s.
Garbiarska č. 16, 040 01 Košice
44653174  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     27.02.2023  09.03.2023  21.3.2023 
1372340128   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1463,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    27.02.2023  21.03.2023  31.3.2023 
1372340127   SLAVMED s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73 Poloma
45588996  Zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     23.02.2023  02.03.2023  16.3.2023 
1372340126   SLAVMED s.r.o.
Poloma č. 130, 082 73 Poloma
45588996  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     23.02.2023  02.03.2023  16.3.2023 
1372340125   HAUS Seman s.r.o.
Levočská č. 20, 080 01 Prešov
36477630  nákup - vozík transportný, schodíky jdnostranné  129,80 
vrátane DPH
  24/2023/PO  23.02.2023  27.02.2023  3.3.2023 
1372340124   MEDIKOPROF s.r.o.
Šarišské Dravce č. 66, 082 73
54175682  Zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     06.02.2023  02.03.2023  16.3.2023 
1372340121   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2023  840,92 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    21.02.2023  02.03.2023  16.3.2023 
1372340120   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - ukončenie používania digitálneho frankovacieho stroja  0,09 
bez DPH
Ukončenie licencie k DEKVS LČ 62 75645 200    20.02.2023    2.3.2023 
1372340119   MKB Prešov - MUDr. Kobeláková Miroslava
Kúpeľná č. 1, 080 01 Prešov
36734292  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     14.02.2023  23.02.2023  3.3.2023 
1372340118   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 01/2023  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     15.02.2023  02.03.2023  16.3.2023 
1372340117   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - zľava k DEKVS 01/2023  43,56 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022    15.02.2023  28.02.2023  2.3.2023 
1372340116   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DOBROPIS - zľava k DEKVS 01/2023  4,70 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 19.12.2012    15.02.2023  28.02.2023  2.3.2023 
1372340115   Fifty-Fifty s.r.o.
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup - hygienické poreby  92,51 
vrátane DPH
  23/2023/PO  15.02.2023  23.02.2023  3.3.2023 
1372340114   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2023  1608,55 
bez DPH
Povolenie na úver poštovného 11/2004    13.02.2023  23.02.2023  3.3.2023 
1372340109   MASTAF s.r.o.
Priemyselná štvrť č. 10, 083 01 Sabinov
36504068  nákup - drezové batérie  96,- 
vrátane DPH
  18/2023/PO  10.02.2023  20.02.2023  3.3.2023 
1372340108   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  vyúčtovanie energií nájmu 1.-12.2022  4155,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020    09.02.2023  14.02.2023  3.3.2023 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť