Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372340336 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 05/2023 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.06.2023 | 15.06.2023 | 29.6.2023 | |
1372340273 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 04/2023 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.05.2023 | 16.05.2023 | 5.6.2023 | |
1372340212 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 3.5.2023 | |
1372340159 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 02/2023 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.03.2023 | 16.03.2023 | 28.3.2023 | |
1372340106 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.02.2023 | 17.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340013 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 12/2022 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 6.2.2023 | |
1372340293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany | 16835,95 vrátane DPH |
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023 | 16.05.2023 | 04.07.2023 | 20.7.2023 | |
1372340283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 41876,67 vrátane DPH |
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023 | 16.05.2023 | 04.07.2023 | 20.7.2023 | |
1372340310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn - pracovisko ÚPSVaR Lipany 01.01.2023 - 30.04.2023 - preplatok | 658,32 vrátane DPH |
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023 | 29.05.2023 | 23.06.2023 | 11.7.2023 | |
1372340206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Sabinov, Lipany | 2983,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 3.5.2023 | |
1372340205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov | 5028,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 3.5.2023 | |
1372340149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 5028,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.03.2023 | 04.04.2023 | 25.4.2023 | |
1372340150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVaR Sabinov | 2983,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.03.2023 | 04.04.2023 | 25.4.2023 | |
1372340085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2023 - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 5028,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2023 - pracovisko ÚPSVaR Lipany, Sabinov | 2983,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.02.2023 | 10.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | DOBROPIS - preplatok plyn 2022 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany | 6452,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 17.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1372340033 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | DOBROPIS - preplatok plyn 2022 - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 2218,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 17.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1372340015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany | 3323,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 6.2.2023 | |
1372340016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 5453,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 6.2.2023 | |
1372340100 | FAST PLUS a.s. - PLANEO Elektro Prešov Solivarská č. 14839/1C, 080 01 Prešov |
35712783 | nákup - vysávač SENCOR SVC | 400,- vrátane DPH |
19/20223/PO | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340049 | MUDr. BAMHOR Jozef Haburská č. 9, 080 06 Prešov |
355531568 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 22.01.2023 | 03.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372301830 | JUDr. Radoslav Kešeľak Mlynská č. 189/2, Spišská Nová Ves |
35547430 | trovy exekúcie | 54,04 vrátane DPH |
Uznesenie OS Prešov | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340408 | MUDr. BAMHOR Jozef Haburská č. 9, 080 06 Prešov |
35531568 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.07.2023 | 27.07.2023 | 7.8.2023 | |
1372340563 | MUDr. Gašperíková Gabriela Ružová č. 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 09.10.2023 | 23.10.2023 | 8.11.2023 | |
1372340446 | MUDr. Gašperíková Gabriela Ružová č. 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 27.07.2023 | 11.08.2023 | 23.8.2023 | |
11372340445 | MUDr. Gašperíková Gabriela Ružová č. 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 27.07.2023 | 11.08.2023 | 23.8.2023 | |
1372340023 | MUDr. Gašperíková Gabriela Ružová č. 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 03.01.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1372340629 | Rudolf Voit - VOITON Važecká č. 14, 080 01 Prešov |
32925727 | Nákup DVD--R nosičov | 99,- vrátane DPH |
96/2023/PO | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
1372340043 | Rudolf Voit - VOITON Vážecká č. 14, 080 01 Prešov |
32925727 | Nákup DVD R | 99,- vrátane DPH |
4/2023/PO | 25.01.2023 | 02.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340586 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz triedeného odpadu 3.Q 2023 | 113,44 vrátane DPH |
10/2023/PO | 20.10.2023 | 26.10.2023 | 8.11.2023 | |
1372340417 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz triedeného odpadu 2Q.2023 | 113,44 vrátane DPH |
10/2023/PO | 20.07.2023 | 28.07.2023 | 7.8.2023 | |
1372340235 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz triedeného odpadu 1.Q.2023 | 109,14 vrátane DPH |
10/2023/PO | 18.04.2023 | 25.04.2023 | 4.5.2023 | |
1372340052 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz kontajnerov na triedený odpad | 156,28 vrátane DPH |
2/2023/PO | 23.01.2023 | 31.01.2023 | 6.2.2023 | |
1372340653 | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková č. 31, 080 01 Prešov |
31705286 | zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia | 1200,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 383/137/2021 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 6.12.2023 | |
1372340426 | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková č. 31, 080 01 Prešov |
31705286 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 64200,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 383/137/2021 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 7.8.2023 | |
1372340426 | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková č. 31, 080 01 Prešov |
31705286 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 64200,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 383/137/2021 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 7.8.2023 | |
1372340691 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina |
31611630 | služby frankovacieho stroja | 182,40 vrátane DPH |
87/2023/PO | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 3.1.2024 | |
1372340625 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina |
31611630 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 120,- vrátane DPH |
83/2023/PO | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
1372340524 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina |
31611630 | nákup - samolepiace štítky, cartridge | 259,92 vrátane DPH |
72/2023/PO | 19.09.2023 | 27.09.2023 | 5.10.2023 | |
1372340054 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina |
31611630 | nákup - cartridge do frankovacieho stroja | 224,40 vrátane DPH |
9/2023/PO | 23.01.2023 | 02.02.2023 | 3.3.2023 |