Faktúry 2023 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372340336   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 05/2023  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.06.2023  15.06.2023  29.6.2023 
1372340273   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 04/2023  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.05.2023  16.05.2023  5.6.2023 
1372340212   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.04.2023  18.04.2023  3.5.2023 
1372340159   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 02/2023  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1372340106   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.02.2023  17.02.2023  3.3.2023 
1372340013   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 12/2022  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.01.2023  17.01.2023  6.2.2023 
1372340293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany   16835,95 
vrátane DPH
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    16.05.2023  04.07.2023  20.7.2023 
1372340283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie 1-4/2023 - pracovisko ÚPSVaR Prešov  41876,67 
vrátane DPH
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    16.05.2023  04.07.2023  20.7.2023 
1372340310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn - pracovisko ÚPSVaR Lipany 01.01.2023 - 30.04.2023 - preplatok  658,32 
vrátane DPH
Dohoda o urovnaní č. 172/OSV/2023    29.05.2023  23.06.2023  11.7.2023 
1372340206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Sabinov, Lipany  2983,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.04.2023  13.04.2023  3.5.2023 
1372340205   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov  5028,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.04.2023  13.04.2023  3.5.2023 
1372340149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Prešov  5028,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.03.2023  04.04.2023  25.4.2023 
1372340150   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Sabinov  2983,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.03.2023  04.04.2023  25.4.2023 
1372340085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 02/2023 - pracovisko ÚPSVaR Prešov  5028,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.02.2023  10.02.2023  3.3.2023 
1372340084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 02/2023 - pracovisko ÚPSVaR Lipany, Sabinov  2983,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.02.2023  10.02.2023  3.3.2023 
1372340034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  DOBROPIS - preplatok plyn 2022 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany  6452,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    17.01.2023    6.2.2023 
1372340033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  DOBROPIS - preplatok plyn 2022 - pracovisko ÚPSVaR Prešov   2218,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    17.01.2023    6.2.2023 
1372340015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany  3323,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.01.2023  17.01.2023  6.2.2023 
1372340016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Prešov  5453,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.01.2023  17.01.2023  6.2.2023 
1372340100   FAST PLUS a.s. - PLANEO Elektro Prešov
Solivarská č. 14839/1C, 080 01 Prešov
35712783  nákup - vysávač SENCOR SVC  400,- 
vrátane DPH
  19/20223/PO  08.02.2023  10.02.2023  3.3.2023 
1372340049   MUDr. BAMHOR Jozef
Haburská č. 9, 080 06 Prešov
355531568  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     22.01.2023  03.02.2023  3.3.2023 
1372301830   JUDr. Radoslav Kešeľak
Mlynská č. 189/2, Spišská Nová Ves
35547430  trovy exekúcie  54,04 
vrátane DPH
Uznesenie OS Prešov    10.02.2023  15.02.2023  3.3.2023 
1372340408   MUDr. BAMHOR Jozef
Haburská č. 9, 080 06 Prešov
35531568  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     12.07.2023  27.07.2023  7.8.2023 
1372340563   MUDr. Gašperíková Gabriela
Ružová č. 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     09.10.2023  23.10.2023  8.11.2023 
1372340446   MUDr. Gašperíková Gabriela
Ružová č. 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     27.07.2023  11.08.2023  23.8.2023 
11372340445   MUDr. Gašperíková Gabriela
Ružová č. 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     27.07.2023  11.08.2023  23.8.2023 
1372340023   MUDr. Gašperíková Gabriela
Ružová č. 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     03.01.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1372340629   Rudolf Voit - VOITON
Važecká č. 14, 080 01 Prešov
32925727  Nákup DVD--R nosičov  99,- 
vrátane DPH
  96/2023/PO  09.11.2023  15.11.2023  30.11.2023 
1372340043   Rudolf Voit - VOITON
Vážecká č. 14, 080 01 Prešov
32925727  Nákup DVD R  99,- 
vrátane DPH
  4/2023/PO  25.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
1372340586   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov
31718914  vývoz triedeného odpadu 3.Q 2023  113,44 
vrátane DPH
  10/2023/PO  20.10.2023  26.10.2023  8.11.2023 
1372340417   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov
31718914  vývoz triedeného odpadu 2Q.2023  113,44 
vrátane DPH
  10/2023/PO  20.07.2023  28.07.2023  7.8.2023 
1372340235   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov
31718914  vývoz triedeného odpadu 1.Q.2023  109,14 
vrátane DPH
  10/2023/PO  18.04.2023  25.04.2023  4.5.2023 
1372340052   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov
31718914  vývoz kontajnerov na triedený odpad  156,28 
vrátane DPH
  2/2023/PO  23.01.2023  31.01.2023  6.2.2023 
1372340653   STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková č. 31, 080 01 Prešov
31705286  zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia   1200,- 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 383/137/2021    16.11.2023  24.11.2023  6.12.2023 
1372340426   STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková č. 31, 080 01 Prešov
31705286  vypracovanie projektovej dokumentácie   64200,- 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 383/137/2021    28.07.2023  31.07.2023  7.8.2023 
1372340426   STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková č. 31, 080 01 Prešov
31705286  vypracovanie projektovej dokumentácie   64200,- 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 383/137/2021    28.07.2023  31.07.2023  7.8.2023 
1372340691   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina
31611630  služby frankovacieho stroja  182,40 
vrátane DPH
  87/2023/PO  08.12.2023  13.12.2023  3.1.2024 
1372340625   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina
31611630  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja  120,- 
vrátane DPH
  83/2023/PO  08.11.2023  15.11.2023  30.11.2023 
1372340524   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina
31611630  nákup - samolepiace štítky, cartridge  259,92 
vrátane DPH
  72/2023/PO  19.09.2023  27.09.2023  5.10.2023 
1372340054   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina
31611630  nákup - cartridge do frankovacieho stroja  224,40 
vrátane DPH
  9/2023/PO  23.01.2023  02.02.2023  3.3.2023 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť