Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372340322 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko Sabinov 05/2023 | 2096,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 21.06.2023 | 6.7.2023 | |
1372340384 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 06/2023 - pracovisko ÚPSVaR Sabinov | 1813,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
1372340568 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 9/2023 | 1790,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 13.10.2023 | 16.11.2023 | 1.12.2023 | |
1372340717 | Fabik Peter FABOSTAV Švábska č. 51, 080 01 Prešov |
37259466 | dodávka a montáž interiérových dverí | 1786,68 vrátane DPH |
112/2023/PO | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 3.1.2024 | |
1372340513 | Stredná priemyselná škola strojnícka Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVaR Sabinov 08/2023 | 1776,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 07.09.2023 | 28.09.2023 | 5.10.2023 | |
1372340441 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 1662,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 04.08.2023 | 24.08.2023 | 13.9.2023 | |
1372340319 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1653,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 05.06.2023 | 21.06.2023 | 6.7.2023 | |
1372340114 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2023 | 1608,55 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného 11/2004 | 13.02.2023 | 23.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340626 | Michňák Štefan Prostejovská č. 9, 080 01 Prešov |
47876271 | dodávka a montáž hliníkových žalúzií | 1572,48 vrátane DPH |
77/2022/PO | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
1372340546 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 09/2023 | 1522,69 bez DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 23.10.2023 | |
1372340135 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 04/2023 | 1515,- vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.04.2022 | 01.03.2023 | 21.03.2023 | 31.3.2023 | |
1372340675 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 12/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 01.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | |
1372340662 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 2023 | 1503,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 24.11.2023 | 04.12.2023 | 14.12.2023 | |
1372340606 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 23.11.2023 | |
1372340544 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 10/2023 | 1503,02 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 23.10.2023 | |
1372340496 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 09/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 05.09.2023 | 08.09.2023 | 2.10.2023 | |
1372340424 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 08/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 26.07.2023 | 07.08.2023 | 23.8.2023 | |
1372340376 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 07/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 20.7.2023 | |
1372340317 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 06/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 26.6.2023 | |
1372340255 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 05/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 02.05.2023 | 10.05.2023 | 5.6.2023 | |
1372340197 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 04/2023 | 1503,02 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 3.5.2023 | |
1372340164 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | DOBROPIS - prevádzkové náklady 02/2023 k faktúre č. 202303094 | 1503,02 vrátane DPH |
Dobropisované faktúrované prevádzk. náklady - podľa Zmluvy č. 298/137/2017, Dodatok č. 4 zo dňa 28.2.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 13.4.2023 | |
1372340145 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 03/2023 | 1503,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 03.03.2023 | 09.03.2023 | 21.3.2023 | |
1372340486 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1475,- bez DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 30.08.2023 | 25.09.2023 | 2.10.2023 | |
1372340128 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1463,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 31.3.2023 | |
1372340324 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 05/2023 | 1373,68 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.06.2023 | 15.06.2023 | 29.6.2023 | |
1372340612 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2023 | 1352,81 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
1372340162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2023 | 1337,25 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného 11/2004 | 13.03.2023 | 04.04.2023 | 25.4.2023 | |
1372340199 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1327,18 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.04.2023 | 18.04.2023 | 3.5.2023 | |
1372340247 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1262,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 24.04.2023 | 18.05.2023 | 5.6.2023 | |
1372340086 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1234,79 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.02.2023 | 15.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340163 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | náklady nájmu 02/2023 | 1221,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 a výpočtový list zo dňa 20.12.2021 | 13.03.2023 | 20.03.2023 | 28.3.2023 | |
1372340005 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 01/2023 | 1221,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 a výpočtový list zo dňa 20.12.2021 | 02.01.2023 | 11.01.2023 | 6.2.2023 | |
1372340653 | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková č. 31, 080 01 Prešov |
31705286 | zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia | 1200,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 383/137/2021 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 6.12.2023 | |
1372340147 | Fifty-Fifty s.r.o. Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup - hygienické potreby | 1154,40 vrátane DPH |
26/2023/PO | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 21.3.2023 | |
1372340261 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 04/2023 | 1132,64 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 5.6.2023 | |
1372340378 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 06/2023 | 1130,35 bez DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 28.7.2023 | |
1372340423 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné pracovisko ÚPSVR Sabinov | 1101,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 26.07.2023 | 10.08.2023 | 23.8.2023 | |
1372340672 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotlov - pracovisko ÚPSVaR Prešov | 1099,86 vrátane DPH |
80/2023/PO | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 14.12.2023 | |
1372340010 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVaR Sabinov | 1085,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 10.01.2023 | 27.01.2023 | 6.2.2023 |