Faktúry 2024 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372440342   LIEČ-PREV RK s.r.o.
Hlavná č. 10, 082 32 Svinia
46917951  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     13.06.2024  26.06.2024  11.7.2024 
1372440194   LIEČ-PREV RK s.r.o.
Hlavná č. 10, 082 32 Svinia
46917951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     15.03.2024  15.04.2024  24.4.2024 
1372440047   LIEČ-PREV RK s.r.o.
Hlavná č. 10, 082 32 Svinia
46917951  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     18.01.2024  26.01.2024  2.2.2024 
1372440196   LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD
Široké č. 353, 082 37 ŠIroké
36511757  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     05.04.2024  15.04.2024  24.4.2024 
1372440103   LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD
Široké č. 353, 082 37 ŠIroké
36511757  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     12.02.2024  21.02.2024  13.3.2024 
1372440018   LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD
Široké č. 353, 082 37 ŠIroké
36511757  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     03.01.2024  10.01.2024  2.2.2024 
1372440066   LaSmed s.r.o.
Konštantínova č. 17, 080 01 Prešov
43848362  zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     19.01.2024  02.02.2024  26.2.2024 
1372440345   LaSky s.r.o.
Plavisko č. 12, 034 01 Ružomberok - Levočská č. 18, 080 01 Prešov
55162304  zdravotné výkony  236,98 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     07.06.2024  26.06.2024  11.7.2024 
1372440256   Kosturjak Ondrej
Tulčík č. 122, 082 13 Tulčík
41875508  preprava  30,72 
vrátane DPH
  37/2024/PO  09.05.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440163   KOSIT a.s.
Rastislavova č. 98, 043 46 Košice
36205214  zneškodnenie stavebného odpadu  455,06 
vrátane DPH
  12/2024/PO  02.04.2024  03.04.2024  19.4.2024 
1372440297   KONDELA s.r.o.
Vojtaššáková č. 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  nákup - jedálenský stôl  99,- 
vrátane DPH
  42/2024/PO  29.05.2024  30.05.2024  6.6.2024 
1372440322   KNG s.r.o.
Pod Táborom č. 35/A, 080 01 Prešov
36510718  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     17.04.2024  20.06.2024  11.7.2024 
1372403466   JUDr. Radoslav Kešeľak
Mlynská č. 189/2, Spišská Nová Ves
35547430  trovy EX 230/11  39,83 
vrátane DPH
Uznesenie OS Prešov    02.04.2024  11.04.2024  24.4.2024 
1372440335   JASAn TRADE spol. s.r.o.
Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov
36479438  parkovací kredit   50,- 
bez DPH
  46/2024/PO  12.06.2024  19.06.2024  9.7.2024 
1372440164   JASAn TRADE spol. s.r.o.
Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov
36479438  parkovací kredit   50,- 
bez DPH
  17/2024/PO  02.04.2024  05.04.2024  3.5.2024 
1372440211   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná č. 2, 080 01 Prešov
35514388  umývanie áut 03/2024  40,- 
bez DPH
  10/2024/PO  15.04.2024  24.04.2024  7.5.2024 
1372440275   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov
36467529  nákup - čečinový veniec  45,- 
vrátane DPH
  36/2024/PO  15.05.2024  21.05.2024  6.6.2024 
1372440097   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov
36467529  nákup - čečinový veniec  45,- 
vrátane DPH
  4/2024/PO  12.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440340   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup - hygienický materiál  3019,80 
vrátane DPH
  41/2024/PO  14.06.2024  19.06.2024  10.7.2024 
1372440339   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  deratizácia - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov  21,79 
vrátane DPH
  44/2024/PO  14.06.2024  19.06.2024  9.7.2024 
1372440314   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 05/2024  3538,85 
bez DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    05.06.2024  12.06.2024  26.6.2024 
1372440244   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 04/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    06.05.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440165   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 03/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    02.04.2024  05.04.2024  3.5.2024 
1372440119   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 02/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.03.2024  22.03.2024  28.3.2024 
1372440120   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2300,40 
vrátane DPH
  13/2024/PO  11.03.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440077   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup - hygienické potreby  1662,- 
vrátane DPH
  5/2024/PO  05.02.2024    7.3.2024 
1372440076   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 01/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    05.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 12/2023  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1372440178   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  energie nájmu 04/2024  1,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    05.04.2024  11.04.2024  24.4.2024 
1372440130   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  energie nájmu 03/2024  1,50 
bez DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    06.03.2024  11.03.2024  28.3.2024 
1372440081   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  energie nájmu 02/2024  1,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    06.02.2024  12.02.2024  26.2.2024 
1372440005   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  energie nájmu 01/2024  1,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    05.01.2024  10.01.2024  2.2.2024 
1372440033   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  vyúčtovanie elektrickej energie rok 2023 - Dobropis   264,25 
bez DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    16.01.2024  22.01.2024  2.2.2024 
1372440305   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  100,25 
vrátane DPH
  39/2024/PO  29.05.2024  19.06.2024  9.7.2024 
1372440259   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  379,20 
vrátane DPH
  33/2024/PO  09.05.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440258   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  72,- 
vrátane DPH
  34/2024/PO  09.05.2024  17.05.2024  5.6.2024 
1372440234   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla   36,- 
vrátane DPH
  26/2024/PO  29.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440226   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  36,- 
vrátane DPH
  30/2024/PO  29.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440230   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  48,- 
vrátane DPH
  25/2024/PO  29.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440229   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  48,- 
vrátane DPH
  27/2024/PO  29.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť