![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372440342 | LIEČ-PREV RK s.r.o. Hlavná č. 10, 082 32 Svinia |
46917951 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 13.06.2024 | 26.06.2024 | 11.7.2024 | |
1372440194 | LIEČ-PREV RK s.r.o. Hlavná č. 10, 082 32 Svinia |
46917951 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 15.03.2024 | 15.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440047 | LIEČ-PREV RK s.r.o. Hlavná č. 10, 082 32 Svinia |
46917951 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 18.01.2024 | 26.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440196 | LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD Široké č. 353, 082 37 ŠIroké |
36511757 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.04.2024 | 15.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440103 | LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD Široké č. 353, 082 37 ŠIroké |
36511757 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.02.2024 | 21.02.2024 | 13.3.2024 | |
1372440018 | LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD Široké č. 353, 082 37 ŠIroké |
36511757 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 03.01.2024 | 10.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440066 | LaSmed s.r.o. Konštantínova č. 17, 080 01 Prešov |
43848362 | zdravotné výkony | 160,31 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 19.01.2024 | 02.02.2024 | 26.2.2024 | |
1372440345 | LaSky s.r.o. Plavisko č. 12, 034 01 Ružomberok - Levočská č. 18, 080 01 Prešov |
55162304 | zdravotné výkony | 236,98 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 07.06.2024 | 26.06.2024 | 11.7.2024 | |
1372440256 | Kosturjak Ondrej Tulčík č. 122, 082 13 Tulčík |
41875508 | preprava | 30,72 vrátane DPH |
37/2024/PO | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440163 | KOSIT a.s. Rastislavova č. 98, 043 46 Košice |
36205214 | zneškodnenie stavebného odpadu | 455,06 vrátane DPH |
12/2024/PO | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 19.4.2024 | |
1372440297 | KONDELA s.r.o. Vojtaššáková č. 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | nákup - jedálenský stôl | 99,- vrátane DPH |
42/2024/PO | 29.05.2024 | 30.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440322 | KNG s.r.o. Pod Táborom č. 35/A, 080 01 Prešov |
36510718 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 17.04.2024 | 20.06.2024 | 11.7.2024 | |
1372403466 | JUDr. Radoslav Kešeľak Mlynská č. 189/2, Spišská Nová Ves |
35547430 | trovy EX 230/11 | 39,83 vrátane DPH |
Uznesenie OS Prešov | 02.04.2024 | 11.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440335 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
46/2024/PO | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440164 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
17/2024/PO | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1372440211 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná č. 2, 080 01 Prešov |
35514388 | umývanie áut 03/2024 | 40,- bez DPH |
10/2024/PO | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 7.5.2024 | |
1372440275 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup - čečinový veniec | 45,- vrátane DPH |
36/2024/PO | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440097 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup - čečinový veniec | 45,- vrátane DPH |
4/2024/PO | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372440340 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 3019,80 vrátane DPH |
41/2024/PO | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 10.7.2024 | |
1372440339 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov | 21,79 vrátane DPH |
44/2024/PO | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440314 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 3538,85 bez DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.06.2024 | 12.06.2024 | 26.6.2024 | |
1372440244 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 04/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440165 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 03/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1372440119 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2024 | 22.03.2024 | 28.3.2024 | |
1372440120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2300,40 vrátane DPH |
13/2024/PO | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 22.3.2024 | |
1372440077 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienické potreby | 1662,- vrátane DPH |
5/2024/PO | 05.02.2024 | 7.3.2024 | ||
1372440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372440003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440178 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 04/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440130 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 03/2024 | 1,50 bez DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 28.3.2024 | |
1372440081 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 02/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 26.2.2024 | |
1372440005 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 01/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440033 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | vyúčtovanie elektrickej energie rok 2023 - Dobropis | 264,25 bez DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440305 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 100,25 vrátane DPH |
39/2024/PO | 29.05.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440259 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 379,20 vrátane DPH |
33/2024/PO | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440258 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 72,- vrátane DPH |
34/2024/PO | 09.05.2024 | 17.05.2024 | 5.6.2024 | |
1372440234 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 36,- vrátane DPH |
26/2024/PO | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
1372440226 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 36,- vrátane DPH |
30/2024/PO | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
1372440230 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 48,- vrátane DPH |
25/2024/PO | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
1372440229 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 48,- vrátane DPH |
27/2024/PO | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 |