Faktúry 2024 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372440443   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 08/2024  565,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 165/137/2024    01.08.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1372440381   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 07/2024  565,- 
bez DPH
Zmluva č. 165/137/2024    02.07.2024  10.07.2024  22.7.2024 
1372440318   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 06/2024 - NP 509  565,- 
bez DPH
Zmluva č. 165/137/2024    05.06.2024  11.06.2024  21.6.2024 
1372440238   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 05/2024  565,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 165/137/2024    02.05.2024  10.05.2024  20.5.2024 
1372440172   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 04/2024  565,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 165/137/2024    04.04.2024  11.04.2024  24.4.2024 
1372440654   PAMI-mont, s.r.o.
Mlynská č. 6, 082 21 Veľký Šariš
44682964  dodávka a montáž radiátorov - pracovisko ÚPSVR Prešov  547,92 
vrátane DPH
  89/2024/PO  21.11.2024  27.11.2024  5.12.2024 
1372440150   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2024  532,77 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    19.03.2024  26.03.2024  9.4.2024 
1372440351   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 06/2024  525,18 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    18.06.2024  26.06.2024  11.7.2024 
1372440269   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  vyúčtovanie - energie nájmu rok 2023  524,89 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 5 zo dňa 01.06.2023    30.04.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440215   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2024  508,12 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    22.04.2024  30.04.2024  7.5.2024 
1372440650   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň  498,15 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    19.11.2024  26.11.2024  5.12.2024 
1372440704   SALT LS s.r.o.
Námestie Slobody č. 40, 083 01 Sabinov
50177141  nákup - jednodverová chladnička  489,- 
vrátane DPH
  99/2024/PO  17.12.2024  19.12.2024  3.1.2025 
1372440212   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2024  487,10 
vrátane DPH
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty     12.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440163   KOSIT a.s.
Rastislavova č. 98, 043 46 Košice
36205214  zneškodnenie stavebného odpadu  455,06 
vrátane DPH
  12/2024/PO  02.04.2024  03.04.2024  19.4.2024 
1372440602   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  452,42 
vrátane DPH
  84/2023/PO  29.10.2024  11.11.2024  21.11.2024 
1372440057   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  434,09 
vrátane DPH
  3/2024/PO  23.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1372440180   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  412,80 
vrátane DPH
  21/2024/PO  08.04.2024  24.04.2024  7.5.2024 
1372440679   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  397,32 
vrátane DPH
  90/2024/PO  05.12.2024  09.12.2024  3.1.2025 
1372440601   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  386,50 
vrátane DPH
  85/2024/PO  29.10.2024  11.11.2024  21.11.2024 
1372440726   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava kotla - výmena tesnení na horáku  384,- 
vrátane DPH
  95/2024/PO  20.12.2024  27.12.2024  3.1.2025 
1372440259   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  379,20 
vrátane DPH
  33/2024/PO  09.05.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440225   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  379,20 
vrátane DPH
  32/2024/PO  29.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440012   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 12/2023  352,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  2.2.2024 
1372440030   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2023  347,85 
bez DPH
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty     12.01.2024  24.01.2024  2.2.2024 
1372440421   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 7/2024  342,95 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    22.07.2024  31.07.2024  6.8.2024 
1372440113   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  336,48 
vrátane DPH
  11/2024/PO  26.02.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440292   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň 05/2024  325,28 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    23.05.2024  28.05.2024  6.6.2024 
1372440083   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVaR Lipany 01/2024  316,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440148   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 3/2024  309,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 165/137/2024    18.03.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1372440185   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 03/2024  302,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  03.05.2024  20.5.2024 
1372440122   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 2/2024  294,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1372440263   Stredná priemyselná škola strojnícka
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko Lipany 04/2024  292,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    13.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1372440634   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany  291,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.11.2024  20.11.2024  4.12.2024 
1372440326   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia 05/2024  283,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    07.06.2024  21.06.2024  10.7.2024 
1372440397   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany  281,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    10.07.2024  18.07.2024  6.8.2024 
1372440684   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko Lipany 11/2024  279,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    05.12.2024  09.12.2024  3.1.2025 
1372440457   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 07/2024  279,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    07.08.2024  27.08.2024  5.9.2024 
1372440405   Wesper a.s.
Poštová č. 20, 040 01 Košice
44653174  zdravotné výkony   278,80 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     08.07.2024  25.07.2024  6.8.2024 
1372440557   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 09/2024  277,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    04.10.2024  28.10.2024  15.11.2024 
1372440537   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  274,91 
vrátane DPH
  64/2024/PO  24.09.2024  03.10.2024  18.10.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť