Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372440292 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň 05/2024 | 325,28 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 23.05.2024 | 28.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440085 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, destilovaná voda, autoumyváreň, | 896,65 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 26.2.2024 | |
1372440539 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12.000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 24.09.2024 | 10.09.2024 | 3.10.2024 | |
1372440279 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 10000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 5.6.2024 | |
1372440213 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 5000,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 21.03.2024 | 17.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440035 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 7100,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022 | 09.01.2024 | 03.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440262 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta č. 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | nedoplatok plyn 04/2024 - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 12359,76 vrátane DPH |
zmluva č. 18550/2023-TI_ODP_51524/2023 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440594 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby - deratizácia, dezinsekcia | 47,51 vrátane DPH |
73/2024/PO | 23.10.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440485 | Ing. Ján Kačala Smreková č. 7, 080 01 Prešov |
30648904 | odborný autorský dohľad - rekonštr. kotolne pracovisko ÚPSVR Sabinov | 2400,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 229/137/2022, čl. II bod 2.2. | 23.08.2024 | 05.09.2024 | 18.9.2024 | |
1372440355 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | odchyt živého hlodavca | 120,- vrátane DPH |
43/2024/PO | 19.06.2024 | 27.06.2024 | 11.7.2024 | |
1372440593 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | odvoz triedeného odpadu 3Q. | 113,44 vrátane DPH |
1/2024/PO | 20.10.20234 | 28.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440722 | Fabik Peter FABOSTAV Švábska č. 51, 080 01 Prešov |
37259466 | oprava a nastavenie okien - pracovisko ÚPSVR Duklianska č.1, Prešov | 115,- vrátane DPH |
102/2024/PO | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440726 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotla - výmena tesnení na horáku | 384,- vrátane DPH |
95/2024/PO | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440668 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotolne, výmena servepohonu | 864,- vrátane DPH |
47/2024/PO | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | |
1372440720 | Goma elektro s.r.o. Dubovica č. 441, 082 71 |
36808415 | oprava odpadového potrubia - pracovisko ÚPSVR Prešov | 4630,46 vrátane DPH |
96/2024/PO | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
137244522 | m-work s.r.o. Kamenica 492, 082 71 Kamenica |
53574737 | oprava omietok - pracovisko ÚPSVR Prešov | 5905,37 vrátane DPH |
62/2024/PO | 11.09.2024 | 09.10.2024 | 18.10.2024 | |
1372440725 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla | 1666,20 vrátane DPH |
88/2024/PO | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440649 | LAMA - Ladislav Magda, s.r.o. Hríbová 1883/4, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš |
36679411 | oprava strešnej krytiny - pracovisko ÚPSVR Prešov | 777,47 bez DPH |
76/2024/PO | 19.11.2024 | 26.11.2024 | 5.12.2024 | |
1372440565 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
71/2024/PO | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
1372440335 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
46/2024/PO | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440164 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
17/2024/PO | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1372440728 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kreit | 50,- bez DPH |
101/2024/PO | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440389 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPOSVR Prešov, Sabinov, Lipany 06/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 22.7.2024 | |
1372440248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Lipany, Sabinov 05/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
1372440312 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Lipany, Sabinov 06/2024 | 5046,54 bez DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 05.06.2024 | 12.06.2024 | 26.6.2024 | |
1372440676 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 08/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 05.08.2024 | 09.08.2024 | 26.8.2024 | |
1372440500 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 09/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 20.9.2024 | |
1372440555 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 10/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 18.10.2024 | |
1372440628 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 11/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440393 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | poplatok - kurz | 140,- bez DPH |
03.07.2024 | 18.07.2024 | 6.8.2024 | ||
1372440388 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta | 165,60 vrátane DPH |
52/2024/PO | 01.07.2024 | 16.07.2024 | 22.7.2024 | |
1372440449 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie bezpečnostnej služby 07/2024 | 4264,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 02.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1372440494 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie bezpečnostnej služby 08/2024 | 4070,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.09.2024 | 26.09.2024 | 2.10.2024 | |
1372440554 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie bezpečnostnej služby 09/2024 | 4070,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.10.2024 | 28.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440624 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 10/2024 | 4457,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 05.11.2024 | 20.11.2024 | 4.12.2024 | |
1372440670 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 11/2024 | 3876,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.12.2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | |
1372440243 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 4/2024 | 3876,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.05.2024 | 17.05.2024 | 5.6.2024 | |
13372440098 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2024 | 605,90 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.02.2024 | 29.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372440212 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 487,10 vrátane DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.04.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 |