Faktúry 2024 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372440265   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 04/2024  1864,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    13.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1372440264   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov 04/2024  3487,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    13.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1372440184   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 03/2024  1813,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  03.05.2024  20.5.2024 
1372440185   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 03/2024  302,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  03.05.2024  20.5.2024 
1372440183   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov 03/2024  3657,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.04.2024  03.05.2024  20.5.2024 
1372440122   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 2/2024  294,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1372440124   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 02/2024  1867,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1372440082   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVaR Prešov 01/2024  4232,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440084   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVaR Sabinov 01/2024  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440083   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVaR Lipany 01/2024  316,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440011   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 12/2023  2257,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  2.2.2024 
1372440012   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 12/2023  352,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  2.2.2024 
1372440010   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov 12/2023  4756,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  15.01.2024  2.2.2024 
1372440306   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1497,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    29.05.2024  21.06.2024  10.7.2024 
1372440231   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1022,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    25.04.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440112   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1446,86 
bez DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    26.02.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440054   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 21.10.2023-16.01.2024  913,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    22.01.2024  02.02.2024  26.2.2024 
1372440350   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 05/2024  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     17.06.2024  26.06.2024  11.7.2024 
1372440280   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 04/2024  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     17.05.2024  06.06.2024  9.7.2024 
1372440210   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 03/2024  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     16.04.2024  03.05.2024  20.5.2024 
1372440142   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 02/2024  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     15.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1372440100   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 1/2024  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     15.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440100   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 1/2024  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     15.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440034   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2023  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     16.01.2024  22.01.2024  2.2.2024 
1372440351   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 06/2024  525,18 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    18.06.2024  26.06.2024  11.7.2024 
1372440319   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 05/2024  1397,02 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    05.06.2024  11.06.2024  21.6.2024 
1372440292   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň 05/2024  325,28 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    23.05.2024  28.05.2024  6.6.2024 
1372440245   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2024  1413,25 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    06.05.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440215   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2024  508,12 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    22.04.2024  30.04.2024  7.5.2024 
1372440176   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 03/2024  790,63 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    05.04.2024  11.04.2024  24.4.2024 
1372440150   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2024  532,77 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    19.03.2024  26.03.2024  9.4.2024 
1372440127   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2024  1004,61 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    11.03.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440109   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2024  237,06 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    20.02.2024  29.02.2024  7.3.2024 
1372440085   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, destilovaná voda, autoumyváreň,   896,65 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    07.02.2024  15.02.2024  26.2.2024 
1372440053   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2024  79,14 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    22.01.2024  29.01.2024  2.2.2024 
1372440004   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2024  647,46 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    04.01.2024  15.01.2024  2.2.2024 
1372440327   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 05/2024  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.06.2024  17.06.2024  9.7.2024 
1372440260   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 04/2024  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.05.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440203   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 03/2024  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1372440133   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory 02/2024  71,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.03.2024  18.03.2024  22.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť