Faktúry 2024 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372440227   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  36,- 
vrátane DPH
  28/2024/PO  29.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440228   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  48,- 
vrátane DPH
  31/2024/PO  29.04.2024  13.05.2024  20.5.2024 
1372440180   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  412,80 
vrátane DPH
  21/2024/PO  08.04.2024  24.04.2024  7.5.2024 
1372440160   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  67,68 
vrátane DPH
  18/2024/PO  26.03.2024  05.04.2024  3.5.2024 
1372440161   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  23,40 
vrátane DPH
  19/2024/PO  26.03.2024  05.04.2024  3.5.2024 
1372440159   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  14,10 
vrátane DPH
  20/2024/PO  26.03.2024  05.04.2024  3.5.2024 
1372440113   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  336,48 
vrátane DPH
  11/2024/PO  26.02.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440075   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  156,24 
vrátane DPH
  6/2024/PO  05.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440094   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  260,36 
vrátane DPH
  7/2024/PO  12.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440095   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  26,40 
vrátane DPH
  8/2024/PO  12.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440056   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  161,80 
vrátane DPH
  4/2024/PO  23.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1372440057   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  434,09 
vrátane DPH
  3/2024/PO  23.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1372440211   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná č. 2, 080 01 Prešov
35514388  umývanie áut 03/2024  40,- 
bez DPH
  10/2024/PO  15.04.2024  24.04.2024  7.5.2024 
1372440076   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 01/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    05.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440119   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 02/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.03.2024  22.03.2024  28.3.2024 
1372440165   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 03/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    02.04.2024  05.04.2024  3.5.2024 
1372440244   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 04/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    06.05.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440314   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 05/2024  3538,85 
bez DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    05.06.2024  12.06.2024  26.6.2024 
1372440387   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 06/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    02.07.2024  18.07.2024  6.8.2024 
1372440450   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 07/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    05.08.2024  15.08.2024  2.9.2024 
1372440515   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 08/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    06.09.2024  26.09.2024  2.10.2024 
1372440551   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 09/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    02.10.2024  28.10.2024  15.11.2024 
1372440003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 12/2023  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.01.2024  09.01.2024  2.2.2024 
1372440188   PosAm spol. s.r.o.
Pribinova č. 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB token  98,40 
vrátane DPH
  16/2024/PO  09.04.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1372440598   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1085,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    25.10.2024  14.11.2024  21.11.2024 
1372440483   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1524,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    22.08.2024  20.09.20234  30.9.2024 
1372440431   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1087,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    24.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1372440306   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1497,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    29.05.2024  21.06.2024  10.7.2024 
1372440231   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1022,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    25.04.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440112   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1446,86 
bez DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    26.02.2024  18.03.2024  22.3.2024 
1372440054   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 21.10.2023-16.01.2024  913,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    22.01.2024  02.02.2024  26.2.2024 
1372440074   A plus services a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
35783176  výkon strážnej služby 01/2024  3761,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 207/137/2021    05.02.2024  19.02.2024  7.3.2024 
1372440121   A plus services a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
35783176  výkon strážnej služby 02/2024  3590,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 207/137/2021    04.03.2024  22.03.2024  28.3.2024 
1372440187   A plus services a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
35783176  výkon strážnej služby 03/2024  3419,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 207/137/2021    09.04.2024  24.04.2024  7.5.2024 
1372440007   A plus services a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
35783176  výkon strážnej služby 12/2023  3248,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 207/137/2021    05.01.2024  15.01.2024  2.2.2024 
1372440592   MOVYROB, Ing. Miroslav Mularčík
Železničiarska č. 4, 080 01 Prešov
10739254  výmena podlahovej krytiny  15055,70 
vrátane DPH
  45/2024/PO  22.10.2024  06.11.2024  21.11.2024 
1372440269   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  vyúčtovanie - energie nájmu rok 2023  524,89 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 5 zo dňa 01.06.2023    30.04.2024  17.05.2024  6.6.2024 
1372440033   FOLIS INVEST s.r.o.
Holubyho č. 12, 040 01 Košice
54598109  vyúčtovanie elektrickej energie rok 2023 - Dobropis   264,25 
bez DPH
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022    16.01.2024  22.01.2024  2.2.2024 
1372440353   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  vyúčtovanie nákladov 01.01.-31.12.2023  2884,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017 v znení Dodatkov    19.06.2024  21.06.2024  10.7.2024 
1372440216   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov
31718914  vývoz triedeného odpadu 1Q.2024  113,44 
vrátane DPH
  1/2024/PO  22.04.2024  25.04.2024  7.5.2024 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť