Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372440640 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 582,23 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | |
1372440636 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 10/2024 | 12284,50 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 11.11.2024 | 05.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440630 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 10/2024 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | |
1372440628 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 11/2024 | 5046,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440627 | MIZOTIS s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54594065 | nájomné 11/2024 | 260,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 169/137/2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440623 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 256,51 vrátane DPH |
70/2024/PO | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 29.11.2024 | |
1372440625 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1042,18 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440623 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 256,51 vrátane DPH |
70/2024/PO | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440616 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 11/2024 | 1410,- bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440618 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 11/2024 | 3992,27 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440615 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2024 | 565,- vrátane DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440617 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2024 | 1964,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440599 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | dodanie hygienického materiálu | 3019,80 vrátane DPH |
77/2024/PO | 29.10.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440606 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 48,- vrátane DPH |
80/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440605 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 48,- vrátane DPH |
81/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440604 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 36,- vrátane DPH |
82/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440603 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
00045960 | údržba služobného motorového vozidla | 36,- vrátane DPH |
83/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440602 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 452,42 vrátane DPH |
84/2023/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440601 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 386,50 vrátane DPH |
85/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440608 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 48,- vrátane DPH |
78/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440607 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 48,- vrátane DPH |
79/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440600 | Martin Sedlák MASED Čsl. armády č. 1782/2, 07 501 Trebišov |
50247131 | montáž a demontáž klimatizácie | 1737,- vrátane DPH |
63/2024/PO | 29.10.2024 | 04.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440598 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1085,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 25.10.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440594 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby - deratizácia, dezinsekcia | 47,51 vrátane DPH |
73/2024/PO | 23.10.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440592 | MOVYROB, Ing. Miroslav Mularčík Železničiarska č. 4, 080 01 Prešov |
10739254 | výmena podlahovej krytiny | 15055,70 vrátane DPH |
45/2024/PO | 22.10.2024 | 06.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440597 | Medikocentrum s.r.o. Čapajevova č. 23, 080 01 Prešov |
36506290 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 22.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440596 | SLAVMED s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 Poloma |
45588996 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 22.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440588 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek | 7,63 vrátane DPH |
55/2024/PO | 21.10.2024 | 05.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440587 | MUDr. Ligusová Ľudmila - Lek TOP s.r.o. Matice slovenskej č. 2A, 080 01 Prešov |
36446793 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 16.10.2024 | 25.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440586 | PAMI-mont, s.r.o. Mlynská č. 6, 082 21 Veľký Šariš |
44682964 | zváračské práce na tlakovom zariadení | 120,- vrátane DPH |
74/2024/PO | 16.10.2024 | 21.10.2024 | 5.11.2024 | |
1372440585 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 09/2024 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 15.10.2024 | 28.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440595 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DOBROPI - zľava k DEKVS 09/2024 | 21,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 14.10.2024 | 11.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440580 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2024 | 876,40 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 11.10.2024 | 05.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440579 | Wesper a.s. Poštová č. 20, 040 01 Košice |
44653174 | zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.10.2024 | 17.10.2024 | 5.11.2024 | |
1372440578 | Pado MD s.r.o. Levočská č. 18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.10.2024 | 17.10.2024 | 5.11.2024 | |
1372440577 | SIMA-MEDIK s.r.o. Žehňa č. 26, 082 06 |
45275017 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.10.2024 | 17.10.2024 | 5.11.2024 | |
1372440569 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. hovory 09/2024 | 71,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
1372440568 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 208,18 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | |
1372440561 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 9/2024 | 12,48 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440563 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 131,59 vrátane DPH |
72/2024/PO | 08.10.2024 | 24.10.2024 | 15.11.2024 |