Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122340448 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 49,72 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
1122340407 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 69,62 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 13.11.2023 | 22.11.2023 | 22.11.2023 | |
1122340361 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 12.10.2023 | 20.10.2023 | 17.10.2023 | |
1122340330 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 19.09.2023 | 27.09.2023 | 28.9.2023 | |
1122340301 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 69,62 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
1122340258 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 28.7.2023 | |
1122340223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | prenájom rohoží | 29,81 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 4.7.2023 | |
1122340198 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | prenájom rohoží - apríl, máj | 69,62 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 26.05.2023 | 07.06.2023 | 9.6.2023 | |
1122340155 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 15.5.2023 | |
1122340121 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | rohože | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 31.03.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1122340102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | prenájom rohoží | 69,62 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 29.3.2023 | |
1122340058 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | prenájom rohoží | 49,72 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
1122340004 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
30794536 | prenájom rohoží | 35,85 vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013 | 09.01.2023 | 24.01.2023 | 2.2.2023 | |
1122340349 | M-KLUB, s.r.o. A. Škarvana 10365/4, Prievidza |
36301370 | Zdrav. výkony | 90,61 bez DPH |
výkaz 226504/28.9.2023 | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
1122340237 | M-KLUB, s.r.o. A. Škarvana 10365/4, Prievidza |
36301370 | zdrav. výkony | 27,88 bez DPH |
výkaz 154700/27.06.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 19.7.2023 | |
1122340122 | M-KLUB, s.r.o. Nábrežná 5, Prievidza |
36301370 | zdrav. výkony | 104,55 bez DPH |
výkaz 88304/28.3.2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1122340031 | M-KLUB, s.r.o. A. Škarvana 10365/4, Prievidza |
36301370 | zdrav. výkony | 83,64 bez DPH |
výkaz č.353081/16.12.2022 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | 3.2.2023 | |
1122340379 | MADAMED, s.r.o. Družstevná 367, Nedožery-Brezany |
45934100 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
výkaz 230451/04.10.2023 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 13.11.2023 | |
1122340259 | MADAMED, s.r.o. Družstevná 367, Nedožery-Brezany |
45934100 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
výkaz 162932/10.7.2023 | 25.07.2023 | 04.08.2023 | 4.8.2023 | |
1122340151 | MADAMED, s.r.o. Družstevná 367, Nedožery-Brezany |
45934100 | zdrav. výkony | 55,76 bez DPH |
výkaz 97836/11.04.2023 | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 10.5.2023 | |
1122340052 | MADAMED, s.r.o. Družstevná 367, Nedožery-Brezany |
45934100 | zdrav. výkony | 48,79 bez DPH |
výkaz č.4969/09.01.2023 | 30.01.2023 | 02.02.2023 | 9.2.2023 | |
1122340193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Preplatok plynu | -12470,50 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 22.05.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
1122340183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu | 7436,02 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
1122340139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 03/23 | 13941,84 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 13.04.2023 | 18.04.2023 | 20.4.2023 | |
1122340130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1122340117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 11921,58 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 15.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
1122340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
1122340094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn Červeňa 34 | 1315,34 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 03.03.2023 | 4.4.2023 | ||
1122340087 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Šumperská 1 | 9914,36 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 01.03.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
1122340079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | PLYN | 12098,35 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 21.02.2023 | 04.04.2023 | 4.4.2023 | |
1122340061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Červeňa 34, Prievidza | 1315,34 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
1122340057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn Šumperská | 5648,18 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 13.2.2023 | |
1122340015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 Červeňa 34 | 1799,51 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1122340014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 01/23 | 5867,14 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1122340011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plynu Šumperská 1, Prievidza | 3751,71 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1122340085 | Masiarová Janka MUDr. Š. Králika 26, Prievidza |
35660198 | zdrav. výkony | 55,76 bez DPH |
výkaz 64254/27.2.2023 | 27.02.2023 | 10.03.2023 | 28.3.2023 | |
1122340084 | Matuška René JUDr. Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | trovy exekúcií | 210,00 vrátane DPH |
§6 zák.č.233/2019 Z.z. | 27.02.2023 | 03.03.2023 | 3.3.2023 | |
1122340262 | MAZMED s.r.o. Nitrica 299. Nitrica |
48288381 | zdrav. výkony | 104,55 bez DPH |
výkaz 178252/18.7.2023 | 28.07.2023 | 04.08.2023 | 4.8.2023 | |
1122340153 | MED-LEA, s.r.o. Nám. SNP 73, Nitr. Pravno |
36354198 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz 97586/11.4.2023 | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 10.5.2023 | |
1122340051 | MED-LEA, s.r.o. Nám. SNP 73, Nitr. Pravno |
36354198 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
výkaz č.637/03.01.2023 | 30.01.2023 | 02.02.2023 | 9.2.2023 |