Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122340312 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 12.9.2023 | |
1122340211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.06.2023 | 15.06.2023 | 12.6.2023 | |
1122340134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 35,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1122340144 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 03/23 | 1487,74 vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 24.4.2023 | |
1122340185 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 04/23 | 1120,25 vrátane DPH |
zmluva o nájme NP č.NP-2009/KA/02/BT | 15.05.2023 | 25.05.2023 | 7.6.2023 | |
1122340369 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 09/23 | 299,72 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.10.2023 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | |
1122340398 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 10/23 | 661,79 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | |
1122340084 | Matuška René JUDr. Mariánska 35, Prievidza |
36122050 | trovy exekúcií | 210,00 vrátane DPH |
§6 zák.č.233/2019 Z.z. | 27.02.2023 | 03.03.2023 | 3.3.2023 | |
1122340197 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | upomienka | 3,60 bez DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 7.6.2023 | |
1122340006 | ATALIAN SK s.r.o, Bratislava Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovacie práce - Šumperská 1 Prievidza Nováky | 2583,83 vrátane DPH |
č. 160/OVS/2022 zo 14.04.2022 | 09.01.2023 | 24.01.2023 | 2.2.2023 | |
1122340455 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 769,20 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 065/2023 z 15.11.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 29.12.2023 |
1122340434 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 2402,92 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 04.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
1122340342 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 05.10.2023 | 16.10.2023 | 11.10.2023 | |
1122340201 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie 05/23 | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | 9.6.2023 | |
1122340230 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie 06/23 | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 | |
1122340276 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie 07/23 | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 10.8.2023 | |
1122340311 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie 08/23 | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 06.09.2023 | 12.09.2023 | 12.9.2023 | |
1122340381 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie 10/23 | 2402,92 vrátane DPH |
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | 13.11.2023 | |
1122340170 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovanie za 04/23 | 2402,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služ. č.453/OVS/2022 zo dňa 22 03.2023 | 05.05.2023 | 24.05.2023 | 7.6.2023 | |
1122340125 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Voda I.štvrťrok 2023 | 151,91 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
1122340350 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda III. štvrťrok 2023 | 223,02 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | 11.10.2023 | |
1122340243 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za II.štvrťrok 2023 | 189,95 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2023 | 17.07.2023 | 19.7.2023 | |
1122340021 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za IV. štvrťrok 2022 | 84,00 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 12.01.2023 | 20.01.2023 | 2.2.2023 | |
1122340190 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné-stočné Červeňa 1 Prievidza | 264,67 vrátane DPH |
č. 306200897 z 22.06.2006 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 7.6.2023 | |
1122340423 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné-stočné Červeňa 34 | 434,69 vrátane DPH |
výkaz č.306200897/22.06.2006 | 20.11.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | |
1122340429 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné-stočné Šumperská 1 | 1873,28 vrátane DPH |
č. 306200897 z 22.06.2006 | 28.11.2023 | 05.12.2023 | 6.12.2023 | |
1122340303 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodné-stočné Šumperská 1 | 2145,64 vrátane DPH |
č. 306200897 z 22.06.2006 | 24.08.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
1122340076 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodné-stočné Šumperská 1 Prievidza | 1812,89 vrátane DPH |
č. 306200897 z 22.06.2006 | 14.02.2023 | 22.02.2023 | 27.2.2023 | |
1122340189 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné-stočné Šumperská 1, Prievidza | 1650,23 vrátane DPH |
č. 306200897 z 22.06.2006 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 7.6.2023 | |
1122340064 | UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743, Višňové |
46697276 | všeob. materiál | 142,14 vrátane DPH |
č. 005/2023 zo dňa 06.02.2023 | 07.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
1122340044 | UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743, Višňové |
46697276 | všeob. materiál | 184,43 vrátane DPH |
č. 003/2023 zo dňa 20.01.2023 | 23.01.2023 | 02.02.2023 | 8.2.2023 | |
1122340365 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora | 104,52 vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP, 49195/2020 zo 14.7.2020 z 26.04.2019 | č. 054/2023 zo dňa 03.10.2023 | 13.10.2023 | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
1122340347 | HAASPRO s.r.o. Veľká Čausa 189 |
52404765 | výmena podlahy obj. 048/2023 | 1198,03 vrátane DPH |
č. 048/2023 zo dňa 21,09,2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 11.10.2023 | |
1122340199 | Straka Jozef 112 Dimitrovová 33D, Handlová |
41597460 | vypílenie stromu | 140 bez DPH |
č. 016/2023 zo dňa 25.05.2023 | 30.05.2023 | 07.06.2023 | 9.6.2023 | |
1122340183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu | 7436,02 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
1122340011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plynu Šumperská 1, Prievidza | 3751,71 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 2.2.2023 | |
1122340138 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčt. tepla 2022 | 81,17 bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 13.04.2023 | 18.04.2023 | 20.4.2023 | |
1122340449 | T+T a.s. A.Kmeťa 18, Žilina |
36400491 | vývoz kontajnera | 73,92 [$EUR] vrátane DPH |
21/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | |
1122340371 | T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, Žilina |
36400491 | vývoz VKK | 214,80 bez DPH |
č. 043/2023 zo dňa 11.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | 3.11.2023 | |
1122340409 | FALATOVÁ MUDr., s.r.o. Hurbana 20, Prievidza |
44001398 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
výkaz 261741/07.11.2023 | 14.11.2023 | 27.11.2023 | 24.11.2023 |