Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440062   AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
36268518  podložka pod stoličku (1200x900mm)  106,08 [$EUR] 
vrátane DPH
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024    07.02.2023  15.02.2024  21.2.2024 
1122440022   AKUMED s.r.o.
Ľ.Ondrejova 851/34, 971 01 Prievidza
45512493  zdravotné výkony  181,22 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 4581 z 8.1.2024    12.01.2024  19.01.2024  6.2.2024 
1122440279   AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o.
Narcisová 12, 97101 Prievidza
44829361  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
168960/6.8.2024    05.08.2024  12.08.2024  6.9.2024 
1122440106   AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o.
Narcisová 12, 97101 Prievidza
44829361  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
44673/1.03.2024    14.03.2024  26.03.2024  5.4.2024 
1122440242   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    08.07.2024  16.07.2024  13.8.2024 
1122440203   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440173   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440117   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    04.04.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1122440092   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    06.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440053   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1848,00 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440006   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1596,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440313   ATEL Róbert Štrbák
Námestie slobody 17/1, 97101 Prievidza
47853735  predlžovací prívod  103,44 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.051/2024 zo dňa 2.8.2024  27.08.2024  04.09.2024  18.9.2024 
1122440090   BAK-MED, s.r.o.
Lipová 165/16, 97217 Kanianka
52844676  zdravotné výkony  236,98 [$EUR] 
bez DPH
44108/01.03.2024    05.03.2024  11.03.2024  5.4.2024 
1122440259   BAMBULANCIA s.r.o.
Gramantíka 30, 97101 Prievidza
52297799  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
133178/1.7.2024    16.07.2024  26.07.2024  13.8.2024 
1122440141   BAMBULANCIA s.r.o.
Gramantíka 30, 97101 Prievidza
52297799  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
68764/8.4.2024    16.04.2024  22.04.2024  15.5.2024 
1122440066   Benet s.r.o
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné za mesiac január 2024, kúria  222,00 [$EUR] 
bez DPH
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008    09.02.2024  16.02.2024  21.2.2024 
1122440307   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 7/24, kúria  222,00 [$EUR] 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440306   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 7/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440262   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda, II.štvrťrok, kúria  195,62 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.07.2024  19.07.2024  13.8.2024 
1122440254   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 6/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440253   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 6/24, kúria  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440228   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 5/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440210   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 5/24  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440189   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 4/24, kúria  926,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440188   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 4/24, kúria  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.05.2024  20.05.2024  6.6.2024 
1122440145   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023  -1075,78 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  30.04.2024  15.5.2024 
1122440144   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 3/24  1268,71 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440129   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda 1.štvrťrok 2024  220,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008    11.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1122440128   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 3/2024  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    10.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 2/2024  1314,68 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    18.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440088   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 2/2024  222,00 [$EUR] 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440078   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 1/2024  1743,19 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440037   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za IV.štvrťrok 2023  137,84 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440036   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 12/2023  1917,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440035   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 12/2023  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440158   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 97271 Nováky
36330990  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
72276/08.04.2024    22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440280   CARE+,s.r.o.
Partizánska 1471/48, 97271 Nováky
36330990  zdravotné výkony  111,52 [$EUR] 
bez DPH
139628/4.7.2024    05.08.2024  12.08.2024  6.9.2024 
1122440257   Detský úsmev s.r.o.
Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
132394/1.7.2024    12.07.2024  23.07.2024  13.8.2024 
1122440162   Detský úsmev, s.r.o.
Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
71403/08.04.2024    24.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440277   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    29.07.2024  30.07.2024  13.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť