Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440062 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | podložka pod stoličku (1200x900mm) | 106,08 [$EUR] vrátane DPH |
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024 | 07.02.2023 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440022 | AKUMED s.r.o. Ľ.Ondrejova 851/34, 971 01 Prievidza |
45512493 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4581 z 8.1.2024 | 12.01.2024 | 19.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440279 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
168960/6.8.2024 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 6.9.2024 | |
1122440106 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
44673/1.03.2024 | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440362 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
1222440349 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1222440348 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 7/24 | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440242 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440203 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440173 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.05.2024 | 13.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440117 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440092 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440053 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440006 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440313 | ATEL Róbert Štrbák Námestie slobody 17/1, 97101 Prievidza |
47853735 | predlžovací prívod | 103,44 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2024 zo dňa 2.8.2024 | 27.08.2024 | 04.09.2024 | 18.9.2024 | |
1122440393 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | protiskluzová páska | 96,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.085/2024 zo dňa 17.10.2024 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440090 | BAK-MED, s.r.o. Lipová 165/16, 97217 Kanianka |
52844676 | zdravotné výkony | 236,98 [$EUR] bez DPH |
44108/01.03.2024 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440259 | BAMBULANCIA s.r.o. Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
133178/1.7.2024 | 16.07.2024 | 26.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440141 | BAMBULANCIA s.r.o. Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
68764/8.4.2024 | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440386 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr. Hrnková Silvia Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
214155/1.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440398 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | úprava dverí | 50,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.079/2024 zo dňa 07.11.2024 | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 22.11.2024 | |
1122440354 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | vybudovanie dverí | 500,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.056/2024 zo dňa 12.08.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440353 | BC štúdio s.r.o. Boriny 462/12, 97205 Sebedražie |
44242921 | vytvorenie vstupu z chodby do kancelárie č.225 | 838,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.034/2024 zo dňa 26.06.2024 | 17.09.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
1122440066 | Benet s.r.o Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné za mesiac január 2024, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440391 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda za III.štvrťrok 2024 | 222,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo-9/24, kúria | 535,25 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 7.11.2024 | |
1122440373 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-9/24, kúria | 875,00 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 7.11.2024 | |
1222440339 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | teplo 8/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 11.09.2024 | 18.09.2024 | 10.10.2024 | |
1122440332 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom-8/24, kúria | 453,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 a Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
1122440307 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 7/24, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440306 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 7/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440262 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 195,62 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.07.2024 | 19.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440254 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 6/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440253 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 6/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440210 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/24 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440188 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 4/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440145 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023 | -1075,78 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |