Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská | 5744,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPnaV-výplata dávok | 3510,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 31.12.2023 | 1.2.2024 | |
1122440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Červeňa | 1488,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Nováky | 738,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440010 | MUDr. Vladislav Smiech Ľ.Štúra, 971 01 Prievidza |
44631308 | zdravotné výkony | 132,43 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4576/8.1.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440009 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
výkaz 291102/2023/21.12.2023 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440008 | REOMED SK, s.r.o. Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová |
47077298 | zdravotné výkony | 62,73 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4583 z 8.1.2024 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PPU 12/23 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby PP na účet, z 29.12.2014 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440006 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440005 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-DEKVS-dobitie frankostroja | 460,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskyt.služby z 29.12.2014 | 05.01.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1122440004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 29,81 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440003 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 397,47 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440002 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby | 2402,92 [$EUR] vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 03.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 |